範文齋

位置:首頁 > 職場範文 > 績效考覈

轉移支付年度績效考覈自評報告

在經濟飛速發展的今天,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一起來參考報告是怎麼寫的吧,下面是小編爲大家收集的轉移支付年度績效考覈自評報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

轉移支付年度績效考覈自評報告

轉移支付年度績效考覈自評報告1

一、績效目標分解下達情況

(一)自然災害防治體系建設補助資金

20xx年度上級下達我區中央地質災害防治體系建設項目任務1個爲20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目,同時安排預算175萬元,要求20xx年12月31日前完成安州區地質災害風險調查(普查)評價項目。

根據上級下達的績效目標,20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目總體績效目標爲:20xx年使用175萬元在安州區開展地質災害風險調查(普查)項目,查明安州區地質災害隱患情況,編制地質災害風險調查評價報告和圖件,爲地質災害風險管控提供科學依據;上級下達我區20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目三級績效目標分別爲:完成地質災害風險調查與評價1個,地質災害隱患點培訓、演練覆蓋率>90%,規劃任務在四川省災後重建地質災害防治項目庫填報率達100%,按時編制並啓動20xx年度實施方案100%,地質災害預警預報能力較過去五年提升,監測預警區地質災害防範能力提升,實施區羣衆防災減災參與度≥85%,實施區域受益人羣滿意度≥90%。

(二)林業草原生態保護恢復資金

林業草原生態保護恢復資金合計423.37萬元:

1. 20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。

20xx年6月28日,安州區財政局,根據《綿陽市財政局關於下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金預算的通知》(綿財資環〔20xx〕10號),綿陽市安州區財政局(綿安財資環〔20xx〕9號)下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金預算303萬元資金到安州區自然資源局,資金專項用於國家公園建設。

2. 20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金天保及退耕還林資金下達共計120.37萬元。

根據《綿陽市財政局關於下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金預算的通知》(綿財資環〔20xx〕4號)文件下達:完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元;天保工程社會保險補助31萬元;

根據《綿陽市安州區財政局關於下達20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金預算(第二批)的通知》(綿財資環〔20xx〕19號)文件下達:社會保險補助6.56萬元;離退休人員社保補助65萬元。

(三)林業改革發展資金

20xx年中央財政林業改革發展資金共計下達639.89萬元:

1.天保方面資金530.89萬元。

根據《綿陽市財政局關於下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》下達:天保工程國有林管護費120.9萬元;20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元;公共管護支出5.5萬元;天然商品林停伐管護補助116.62萬元;20xx-20xx年退耕還生態林(含經濟林轉生態林)森林撫育補助180.37萬元。

2.20xx年3月31日綿陽市安州區財政局下達20xx年中央財政林業發改發展資金(造林補助)預算109萬,主要用於國土綠化,營造竹林5000畝。根據前期摸底,我區可用於造林地塊少,加之本地沒有形成規模化竹產業體系,沒有成片竹林可以開展營林措施,羣衆造竹積極性不高,沒有林農或業主申報。20xx年4月14日向綿陽市林業局申請變更造林目標樹種爲珍惜樹木。20xx年5月18日綿陽市林業局同意並批覆。隨後,開展項目宣傳並接受林農或業主申報。20xx年11月3日通過公開招標的方式確定作業設計單位,目前該項目正處於作業設計階段,資金結轉至20xx年使用。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.自然災害防治體系建設補助資金

上級共下達我區20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目資金175萬元,實際到位175萬元,到位率100%。我局根據上級要求,將該資金專項用於安州區地質災害風險調查(普查)評價項目,截至評價時,我局嚴格按照財務制度和合同約定及時撥付項目承擔單位175萬元,撥付率100%。我區由區財政局負責專項資金的監督管理以及績效考評,我局由財務室負責專項資金撥付、監管。經自查,在資金撥付、監管等方面,我區均嚴格按照項目資金管理辦法,嚴格執行財務管理制度,財務處理及時、會計覈算規範。

2.林業草原生態保護恢復資金

資金管理按照財政部、國家林業和草原局聯合印發的《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》(財資環〔20xx〕22號)文件方向“自然資源調查監測、生態保護補償與修復、野生動植物保護、自然教育、保護設施設備運行維護等”執行。按大熊貓國家公園四川省管理局《關於規範20xx年中央財政國家公園補助項目實施和資金使用的通知》(川熊貓局函〔20xx〕4號)規定,該資金“不用於保障機構運轉和編制內人員經費支出,不安排不符合國家公園定位、不符合國家公園形象的建設內容”。按項目資金的慣例,也不用於“興建樓堂館所、償還舉借的債務、平衡預算、購置車輛、以及其他與林業草原生態保護恢復無關的支出”等。

資金使用嚴格按照專款專用,嚴禁挪用,採用部門財務報帳制,專項管理;符合政府採購的按規定進行政府採購與招標;項目嚴格按照實施方案內容使用資金,確保國家專項資金有效使用,接受上級主管部門的監督等。

天保工程社會保險補助31萬元全部用於天保工程林業企業單位職工養老保險、醫療、事業、工傷、生育保險補助和離退休人員社會保險補助;第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用(資金結轉至20xx年使用)。

完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元,按照退耕還林工程建設工作相關要求,在鄉鎮自查,區級檢查的基礎上,現已通過陽光審批平臺和“社會保障卡一卡通”系統全部兌現。

3.林業改革發展資金

根據《綿陽市財政局關於下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》下達:天保工程國有林管護費120.9萬元;20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元;公共管護支出5.5萬元;天然商品林停伐管護補助116.62萬元;20xx-20xx年退耕還生態林(含經濟林轉生態林)森林撫育補助180.37萬元等資金全部兌現。

(二)總體績效目標完成情況分析

1.自然災害防治體系建設補助資金

截至目前,我區20xx年底前撥付專業技術單位175萬元完成了安州區地質災害風險調查(普查)項目,查明瞭安州區地質災害隱患情況,編制了地質災害風險調查評價報告和圖件,爲下步開展安州區地質災害防範工作夯實了基礎,爲地質災害風險管控提供了科學依據。

2.林業草原生態保護恢復資金

20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。項目總體目標:解決安州區大熊貓國家公園範圍內急需的水毀工程維修維護,保證正常運轉;加強科研調查監測、保護設備設施運行維護等工作,提高管理成效,確保大熊貓國家公園安州片區範圍內各項保護和發展工作得到全面提升。20xx年7月方案通過,項目週期至20xx年底,項目正在按照方案推進中,20xx年度完成龍家大坪哨卡用電改造,已撥付資金7萬元。

天保工程、退耕還林資金截至目前:完善退耕還林補助1425畝,資金17.81萬元;天保工程社會保險補助31萬元已完成兌付;社會保險補助6.56萬元(第二批),離退休人員社保補助65萬元資金上級下達時間爲12月,未列入當年資金使用計劃資金未使用,資金列入下年計劃。

3.林業改革發展資金

一是森林資源得到常年有效管護。通過項目的實施,對項目實施區森林資源常年有效管護,以森林植被爲主體、林草結合的國土生態屏障進一步得到加強。

二是生態環境進一步改善。項目的實施,有力推進工程區實現了森林資源有林地面積、森林覆蓋率、活立木蓄積同步增長,工程區森林羣落結構、生物多樣性明顯改善。森林面積增加,森林資源持續增長,生物多樣性得到有效保護,境內分佈的大熊貓、金絲猴、牛羚、馬麝、黑熊等野生保護動物種羣不斷擴大,珙桐、銀杏、杜仲、水青樹、鵝掌楸等植物資源不斷豐富,生物多樣性得到充分體現,呈現出人與動物和諧相處的良好局面。通過項目的實施,增強了全民的生態意識,促進保持水土、涵養水源、改善環境、減少自然災害、增加農民收入。

(三)績效指標完成情況分析

1.自然災害防治體系建設補助資金

20xx年我區完成了1個地質災害風險調查與評價項目,地質災害隱患點培訓、演練覆蓋率達95%,規劃任務在四川省災後重建地質災害防治項目庫填報率達100%,按時編制並啓動了20xx年度實施方案,地質災害預警預報能力較過去五年進一步提升,監測預警區地質災害防範能力進一步提升,實施區羣衆防災減災參與度達90%,實施區域受益人羣滿意度達90%。

2.林業草原生態保護恢復資金

20xx年中央財政林業草原生態保護恢復資金-國家公園專項補助資金303萬元。20xx年度支付7萬,撥付進度2.3%。完善退耕還林政策補助資金執行情況。20xx年上級下達完善退耕還林政策補助17.81萬元,補助面積1425畝。該項目現已全部完成。第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元,落實天保工程社會保險補助31萬元用於天保工程林業企業單位職工養老保險、醫療、事業、工傷、生育保險補助和離退休人員社會保險補助因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用,資金結轉至20xx年使用。

3.林業改革發展資金

編制形成了《綿陽市安州區天然林資源保護二期工程20xx年實施方案》,保護國有林管護面積9.85萬畝,落實天保工程國有林管護費120.9萬元;保護國有國家級公益林森林生態效益補償面積2.4萬畝,20xx年已補償國有林補助資金23.4萬元;保護集體與個人所有國家級公益林補償面積5.3396萬畝,落實集體和個人所有國家級公益林補助資金84.1萬元。公共管護支出5.5萬元,主要用於區公共管護支出。集體與個人天然商品林停伐管護補助資金執行情況。20xx年上級下達我區集體和個人天然商品林停伐管護補助116.62萬元,編制《安州區集體和個人所有天然商品林停伐管護補助》,經市林業局批覆,報區政府同意後,組織實施。落實停伐管護補助面積7.69萬畝。上一輪退耕還生態林森林撫育資金執行情況。20xx年上級下達上一輪退耕還生態林森林撫育180.37萬元,對20xx至20xx年退耕還生態林森林撫育面積90184.1畝,補助標準20元每畝。該項目現已全部實施完成。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

1.自然災害防治體系建設補助資金

經自查,未發現實施項目有偏離總體績效目標和績效指標未完成的情況。但在實施項目過程中發現,地質災害防治項目立項、財評、招投標等項目前期工作過程複雜、時間較長,導致治理項目落地實施時間較長,很難達到在下一年汛前消除隱患的目標。建議進一步優化地質災害防治項目前期程序,加快立項、財評等項目前期工作,縮短項目實施週期。

2.林業草原生態保護恢復資金

國家公園專項補助資金303萬元:按照項目方案實施中,正有序推進項目實施進度。

第二批社會保險補助6.56萬元和離退休人員社保補助(第二批)65萬元偏離績效目標原因,因企業職工現全部足額購買了社會“五險”和企業在職職工減少未使用且資金在12月下達無法當年實施。

下一步改進措施,加強資金使用管理,提高資金使用績效。

3.林業改革發展資金

林業改革發展資金下達530.89萬元,使用527.71萬元,資金使用率達到99.4%,下一步改進措施,加強資金使用管理,提高資金使用績效。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

根據專項績效評定指標對各項目量化評價,將20xx年第一批中央地質災害防治體系建設項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析,所有項目均與批覆下達相符,我區圓滿完成了各項績效指標任務。

五、其他需要說明的問題

截至目前,未收到中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題反饋。

轉移支付年度績效考覈自評報告2

一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達轉移支付預算和績效目標情況。

根據冀財行【20xx】31號文件精神,提前下達20xx年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據冀財行【20xx】32號文件精神,提前下達省級20xx年老黨員生活補貼33.23萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

(三)市、縣內配套資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據保組通字【20xx】151號文件精神,建國前老黨員生活補貼30萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

資金到位率爲100%。

2.項目資金執行情況分析。

根據冀財行【20xx】31號文件精神,提前下達20xx年老黨員生活補貼中央補助資金62.88萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

地方資金:

根據冀財行【20xx】32號文件精神,提前下達省級20xx年老黨員生活補貼33.23萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

根據保組通字【20xx】151號文件精神,建國前老黨員生活補貼30萬元,預計完成對194名老黨員生活補貼發放的任務。

3.項目資金管理情況分析。

在資金的使用上,嚴格按中央轉移支付資金的使用範圍,沒有存在挪用或超標準開支的情況。在財務管理上,嚴格按照要求進行資金分配支出,會計覈算規範。

(二)總體績效目標完成情況分析。

老黨員生活補貼總體預算126.11萬元,全年執行數0萬元,總體執行率0%。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標。

老黨員生活補貼發放人數佔所有建國前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員人數的100%。預計完成對所有老黨員生活補貼的發放,使老黨員生活得到了有效保障。

(2)質量指標。

保證老黨員生活補貼足額發放,保障老黨員生活。

(3)時效指標。

保證補貼標準按規定執行,老黨員生活補貼按標準、按規定發放。

2.效益指標完成情況分析。

社會效益。

保證,老黨員生活補貼的足額發放,以保障老黨員的生活。

3.滿意度指標完成情況分析。

保證經費保障水平得到穩步提升;老黨員生活質量得到了保障。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我單位轉移支付資金嚴格按照上級要求和各項管理辦法執行,資金使用較爲合理規範。爲全面貫徹上級組織部門的要求,進一步強化職能,希望這樣的工作加大對地方的繼續支持力度。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

加強項目管理、資金使用、監管等各方面工作,達到預期的使用績效。項目完成後對績效自評結果在組織部阜平黨建微信公衆號公開,接受羣衆監督。

五、其他需要說明的問題

轉移支付年度績效考覈自評報告3

一、績效目標分解下達情況

根據《20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作通知》(黑財監〔20xx〕2號)文件精神要求,對我縣困難羣衆救助補助資金進行績效評價。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。截至20xx年12月31日,蘭西縣財政局撥付城鄉最低生活保障金8237.31萬元,臨時救助資金373.03萬元,特困人員救助供養1614.09萬元,實際撥付資金與預算相符,項目資金全部到位。截至20xx年12月31日,專項資金實際使用10224.43萬元。項目支出標準、支付依據合規合法。

(二)總體績效目標完成情況分析。低保對象、城鄉特困、困難羣衆基本生活得到有效保障,低保、特困人員納入保障範圍率達到100%

(三)績效指標完成情況分析。嚴格落實責任體系,明確了專人負責,設置了合理的評價指標和標準,評價指標基本予以量化,且權重分配合理。低保對象實現應保盡保,特困人員納入保障範圍率達到100%,臨時救助水平不低於上年,建立社會救助家庭經濟狀況覈對機制,按規定時限撥付資金,困難羣衆基本生活救助補助發放率達到100%,城鄉困難羣衆滿意度達到100。困難羣衆救助專項資金項目工作得到了廣大羣衆的一致好評。工作成果爲蘭西經濟發展、穩定工作作出積極的貢獻。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

存在問題:部門間對資金的到位情況、資金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及時完整。

改進措施:及時與財政溝通,確保對項目資金實時瞭解,同時需要對資金的撥付、使用建立臺帳備查。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

擬在公衆平臺公開

轉移支付年度績效考覈自評報告4

一、績效目標分解下達情況

20xx年上級下達我縣基藥補助總資金爲843.17萬元,其中:中央補助轉移支付407.54萬元,省級補助247.35萬元,市級財政配套37.63萬元,縣級財政配套150.84萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

20xx年我縣安排基本藥物制度補助資金843.17萬元,主要用於各鄉鎮衛生院基藥補助346.30萬元、村衛生室基藥補助496.87萬元。含上年結轉數資金執行率爲94%,政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

(二)總體績效目標完成情況分析

一是有效控制藥佔比,提高了醫療服務收入,基本上實現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入(不含藥品收入)消耗的衛生材料佔比日趨下降,減輕了羣衆就醫負擔。三是醫療服務價格改革穩步推進。我縣所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯合體議價採購騰出的空間用於調整醫療服務價格,並納入醫保報銷。按照改革方案,取消藥品加成後,調整醫療服務價格按比例實際補償也全部到位。四是繼續實施藥品採購“兩票制”。我縣12所公立醫療機構全面推開藥品集中採購“兩票制”,與藥品配送企業簽訂了聯合體購銷合同、廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,並按“兩票制”要求索取授權書及相關票據。

(三)績效指標完成情況分析

一是合理規劃,科學論證。20xx年,我縣按照“覈定任務、覈定收支、績效考覈補助”的辦法,各基層醫療機構結合自身實際,制定基本藥物考覈補助資金實施方案。二是強化管理,注重實效。加強了對補助資金分配、使用過程管理,規範各個環節的管理要求,明確相關主體的權利責任,保障補助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助,嚴格按照資金性質專款專用。三是績效評價,量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績效管理,並建立績效評價情況與資金安排掛鉤機制,提高補助資金使用效益。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

通過自查,昌寧縣基本藥物制度補助項目未偏離績效目標。

項目實施過程中存在的問題:

一是基本藥物制度的政策優勢沒有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,羣衆使用基本藥物無政策優惠,醫療機構使用基本藥物無政策傾斜。基本藥物目錄與醫保目錄沒有有序對接,醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

二是基本藥物的補助沒有與時俱進。現行的補助水平仍是20xx年啓動基本藥物制度以來的標準,而其他的醫改補助均有明顯增長,如公立醫院綜合改革以來多次價格調整,基本公共衛生服務標準已由原來的人均15元提升到人均79元。隨着城市化的進程,城區或縣城的社區衛生服務機構也在不斷髮展,新增的機構未獲得基本藥物補助,但如屬公立又必須執行藥品零差率銷售。

下一步改進措施:

一是進一步加強對藥政政策文件的深入學習。明確工作要求,嚴格按照文件要求落實具體工作佈置。

二是積極完善推進基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物,優化使用基本藥物,優化基本藥物補助考覈工作。

三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管,全面落實基本藥物制度配套政策。

四是按照上級要求,鞏固完善藥品採購“兩票制”,加強藥品管理信息化、網絡化建設。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過認真組織實施基本藥物制度補助政策,並對中央轉移支付資金開展績效自評工作,如期完成了年度績效目標。最終,自評得分爲99分,自評結果爲“優”。針對績效自評結果,擬通過以下措施強化績效自評結果的運用:一是利用績效自評成果改進下一年度績效自評指標及時總結經驗,改進管理措施,從而完善項目自評機制,有效提高資金管理水平和使用效率,確保項目按要求完成,及時發揮財政資金效能;二是與下一年度預算安排結合,本次自評結果作爲下一年度預算的重要依據,對於合理安排下一年度預算起到關鍵作用。

本次評價結果將在縣衛生健康局門戶網站進行公示公開,廣泛接受社會監督。各項目單位評價結果將做爲下一年度資金安排重要依據。

五、其他需要說明的問題

無。

轉移支付年度績效考覈自評報告5

按照《江西省財政廳關於開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)要求,我廳對照評價辦法和評分細則內容,對全省20xx年度機關事業單位養老保險中央和省級轉移支付情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

一、績效目標分解下達情況

我省機關事業單位基本養老保險轉移支付20xx年全年預算數395578萬元,其中:中央轉移支付資金347578萬元,省級轉移支付資金48000萬元。全年執行數395578萬元,預算完成率100%。中央和省級轉移支付資金已全部到位,確保了全省退休人員待遇領取人員養老金及時足額發放,較好地完成了年度總目標。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

我省機關事業單位基本養老保險參保人數171.17萬人,領取養老金人數爲56.5萬人,本年養老保險費收入326.4億元,其中中央和省級轉移支付資金39.56億元,佔養老保險費收入的12%,有效地緩解了發放養老金的壓力。

(二)總體績效目標完成情況分析。

20xx年,我省各級社會保險經辦機構牢固樹立“民生爲先、民生爲重、民生爲本”的理念,以擴大養老保險覆蓋面、強化基金徵繳、推進退休人員社會化管理服務工作、鞏固和完善養老金社會化發放爲重點,加強基金管理,不斷提高社保經辦運行質量和服務水平,使各項工作紮實有序開展,確保我省離退休人員養老金等各項待遇每月按時足額發放。我省20xx年6月底按照定額調整加掛鉤調整方式全面落實了基本養老金的調待工作,覆蓋範圍爲機關事業單位20xx年12 月31 日前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的退休人員。

(三)績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

(1)質量指標

退休人員基本養老金按時發放率。20xx年我省機關事業單位養老保險按每月15日前及時發放養老金,待遇及時發放率100%,實現老有所養。

退休人員基本養老金足額發放率。20xx年我省機關事業單位退休人數56.5萬人,共計發放退休金329.7億元,待遇足額發放率100%。

(2)成本指標

按照國家規定調整養老金待遇水。平根據國家統一部署,經省政府同意並報人社部、財政部批准, 6月10日,江西省人力資源和社會保障廳、江西省財政廳下發了《關於江西省20xx年調整退休人員基本養老金的通知》(贛人社發〔20xx〕8號),明確了我省調整退休人員基本養老金的實施範圍、調整辦法和水平,並提出了具體要求。6月底,全省已參保的機關事業單位退休人員調增的基本養老金(含從20xx年1月起補發的資金)均已發放到位,有效的保障和改善了民生。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

通過對機關事業單位基本養老保險轉移支付項目進行績效考覈,考覈資金支出效率和綜合績效,本次績效評價結果將爲加強資金管理、完善相關制度建設、機關事業單位基本養老保險專項資金預算安排提供依據。我廳將根據此項績效評價結果,及時總結管理經驗,完善管理辦法,提高管理水平和資金使用效率。

轉移支付年度績效考覈自評報告6

根據《江西省財政廳關於開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)文件要求,結合我會的具體情況,現將我會20xx年度轉移支付項目支出績效評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

20xx年涉及績效自評的轉移支付項目(含20xx年度年初預算批覆、年度預算追加、年中預算調整)共計5項,項目金額共計688萬元,項目執行率爲74.9%。

(二)績效目標情況

此次評價的5個項目,主要爲我會日常的工作項目,包括江西省社會科學優秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峯會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程經費。績效目標的設定緊緊圍繞工作職能,結合實際情況,制定了項目對應的績效目標,對年初設定的績效目標的完成情況進行了較全面的自我評價

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

將財政資金更爲有效合理的進行利用,通過總結資金使用管理經驗,完善資金管理辦法,提高財政資金的使用效率,爲以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

(二)績效評價工作方案制定過程

1、前期調研

我會成立績效評價工作小組,對本單位的項目報送情況進行整理,結合掌握情況,對報送的項目實施情況進行調研分析、覈查落實,在覈查無誤的情況下進行彙總,爲績效評價工作奠定基礎。

2、研究文件

我會根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的實施意見》(中發〔20xx〕34)號)、《中共江西省委江西省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(贛發〔20xx〕8 號)和《江西省財政廳關於開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)等文件要求,並查看單位年度工作任務目稱,績效目標申報表。

3、績效評價指標體系及工作方案的設計

(1)績效評價指標體系

績效評價指標體系共設一級指標三個,分別爲產出指標(50%)、效益指標(30%)、滿意度指標(10%)、預算執行率(10%)二級指標七個,分別爲數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標;再根據項目具體情況細化爲三級指標。

(2)工作方案

績效評價工作小組組織召開績效評價會議,確定績效評價重點,選取適合的績效評價方式,制定績效評價指標體系,明確績效評價標準和評分標準,對相關單位的績效資料報送情況進行現場覈查、蒐集證據材料,並形成評價結論,得出績效評分。

(三)績效評價實施過程

1、數據填報和採集

本次績效評價數據來源於預算批覆、部門決算表、績效目標申報表、績效目標完成情況、部門年度工作總結,基礎數據臺賬,根據以上資料進行分析彙總,形成績效自評報告的基礎數據。

2、數據分析和撰寫報告

根據要求,我單位對20xx年度轉移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效(包括產出和效益)三個方面進行評價,得出評價結論及得分,撰寫績效自評報告。

項目決策方面,主要是評價績效目標的設定情況,包括績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度,看績效目標的設立是否符合客觀實際,是否與部門履職相一致,績效指標指標是否清晰、細化、可衡量。

項目管理方面,主要是資金投入和使用情況、未實現績效目標制定的制度、採取的措施等,包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果;看資金分配過程是否科學規範,資金投入方式是否合理,資金是否及時到位,預算執行進度是否按預期進行,資金使用是否經濟有效。

項目績效方面,主要是績效目標的實現程度和效果,績效目標的實現程度包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本;效果包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等。

(四)本次績效評價的侷限性

1、由於本次績效評價爲自評,帶有一定的主觀性,不能全面反映各部門項目實施的真實績效;

2、時間及獲取資料有限,可能會造成數據與客觀事實之間的差距;

3、預算績效管理工作開展時間較短,缺乏系統的培訓,對工作重點把握不到位,預算績效管理工作水平十分有限。

三、評價結論和績效分析

(一)評價結論

1、評價結果

經評價,本次預算項目支出績效自評得分:97.49分。

2、主要績效

(1) 智庫峯會項目和課題費:20xx年 9月16日,以“‘十四五’科技創新與開新局”爲主題的20xx江西智庫峯會暨國家級大院大所產業技術及高端人才進江西活動在南昌舉行。省長易煉紅致辭,中國科學院院長、黨組書記侯建國通過視頻致辭,省委副書記葉建春主持,來自60多家國家級大院大所的300多名領導、院士和專家出席。全年課題立項數58項,重點課題立項數爲10項,選入《20xx江西智庫峯會調研報告選編》13篇,相關觀點被媒體宣傳報道數幾十篇次,課題研究組滿意度高於90%。

(2)社科普及項目:根據《江西省社會科學普及條例》規定,提高全民文化科學素質,進一步加強社科普及工作,提高公衆的科學文化素質,推進我省經濟社會高質量發展。省社聯全年共舉辦江西社科大講堂56場,20xx年江西省社會科學普及宣傳週活動1253場。

(3)青馬工程:江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程20xx年13個研究生培養單位共申報696項。經評審,並報省委宣傳部審定,共資助博、碩士學位論文110篇。其中博士學位論文34篇,每項資助經費5000元;碩士學位論文76篇,每項資助經費3000元。

(4)中特理論專項課題:根據省委省政府科學決策和實際需要,委託相關學科領域和實際有關部門的專家學者開展研究。20xx年中國特色社會主義理論專項課題(含“三報一刊”獎勵課題)共立項17項。

(5)江西省社會科學優秀成果獎評選:20xx年3月份啓動第十九次社會科學優秀成果獎評選工作,8月下旬完成了評選全部工作。申報數量達1077項,共評出獲獎項目359項,其中,一等獎38項、二等獎156項、三等獎165項。與江西省第十八次社會科學優秀成果獎相比,總獎項增加近90項,一、二等獎比例大幅提升,青年學者獲獎比例增加。此次共有101個40歲以下青年學者成果獲獎(佔獲獎總數28.1%),獲獎單位增加了11家,獲獎比率提升了3.4%,切實爲社科工作者辦實事解難題,爲增強我省社科工作者在全國的影響力和競爭力打下良好基礎。

(二)課題類項目偏離績效目標原因及改進措施

1、偏離原因:

(1)造成課題成果不能按時結項的原因主要是負責人“重立項、輕結項”,或因爲其他特殊情況。

(2)部分課題爲基礎理論研究,一般研究時間需要2—3年,所以可根據研究工作的實際需要適當延長。

(3)對於學生來說高規格的期刊轉載摘登難度較大,對此將進一步提高育人才導向,在提高成果質量上下功夫。

(4)因立項數根據省委省政府科學決策和實際需要而定,因此每年立項數量不能確定。

(5)在確保質量基礎上,僅收錄部分高質量研究成果,按時結項並給與充裕研究經費;對於部分質量較高的,按時結項,減少少量研究經費;對少部分質量不高的,減半經費撥付。

2.改進措施:

(1)在高質量嚴要求準時限的標準下,對部分質量還可以的,根據智庫項目慣例辦法,已通過開展通訊匿名鑑定等方式完成對剩餘研究成果的驗收,並依據鑑定意見撥付相應研究經費。

(2)對於負責人“重立項、輕結項”的問題,我會將進一步做好項目跟蹤管理工作。

(3)對於青馬課題的問題,將進一步提高育人才導向,在提高成果質量上下功夫。

(4)因立項數不能明確確定的問題,對此將進一步聚焦省委省政府當前工作和直接需求,有針對性地開展課題研究。

(5)對於一般研究時間過長的,根據研究工作的實際需要適當延長。

四、存在的問題及相關建議

(一)存在的問題

績效目標的設定與實際執行情況還是有偏離,不能很好的預算項目的執行情況,總是會出現各種各樣的臨時性的問題,難以很好的應對。我會主要任務是課題類、社科普及類及刊物的發行。課題類項目需要按照省委的要求,需要貼近省委的中心工作,課題的立項標準就要順勢響應,結項數就難以在規定時間完成。

(二)相關建議

不斷創新工作的內容、形式、方法、手段,加強工作的科學性和規範性。加強在研項目的跟蹤管理,促進項目研究成果產生良好的社會反響和效益,爲加快江西經濟社會發展提供強大智力支撐。績效目標是預算績效管理的前提和基礎,績效管理的活動都依賴於目標的落實;要根據實際情況設定績效目標,結合前一階段的工作和績效管理的流程,在實踐中檢驗流程的科學性;通過考評發現問題並解決問題,針對問題提出改進措施,進一步加強管理。

轉移支付年度績效考覈自評報告7

根據《市教體局關於20xx年體育強省建設專項資金績效管理工作的通知》(教體計〔20xx〕15號)文件安排,爲進一步規範和加強專項資金管理,確保專款專用,提高資金使用效益,積極推進我縣體育強省資金項目建設。現將20xx年我縣體育強省專項資金使用績效自評工作報告如下:

一、績效目標分解下達情況

20xx年,根據上述文件安排,撥付我縣體育強省資金22萬元,20xx年體育強省資金結轉49.2萬元。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

上述資金在上級部門撥付後,xx縣教育體育局召開了資金使用專題會議,研究制定資金分配方案。該筆資金71.2萬元用於建設xx縣劉套鎮李圩村多功能運動場地和丁裏鎮全民健身中心等項目(1個多功能運動場、1個鄉鎮全民健身中心、15套全民健身路徑和5副籃球架)。資金使用上嚴格遵守《安徽省省級財政專項資金管理辦法》和《安徽省體育強省建設專項資金管理暫行辦法》相關規定,按照“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的使用審批手續,招標程序規範,充分發揮資金使用效益。

(二)總體績效目標完成情況分析。

該項目建設高質量如期完成,資金按時撥付到位。

(三)績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

(1)數量指標

建成xx縣劉套鎮李圩村多功能運動場地和丁裏鎮全民健身中心等22個項目(1個多功能運動場、1個鄉鎮全民健身中心、15套全民健身路徑和5副籃球架)

(2)質量指標

場地設施竣工驗收合格率100%

(3)時效指標

該項目均按照計劃要求完成。

(4)成本指標

該項目費用較爲緊張,無結餘資金。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益

引入資本對全民健身活動開展起到積極的促進作用

(2)社會效益

對全民健身發展的可持續影響明顯增強

(3)生態效益

該項目均符合環保要求,對環境不構成污染。

(4)可持續影響

隨着場地的建設和體育賽事活動的相繼舉辦,不僅滿足了村居民在參與活動、觀賞賽事方面的需求,更激起了廣大羣衆參與全民健身的熱度,提高了我縣公共體育服務體系保障水平。

3.滿意度指標情況分析

xx縣體育設施建設項目均按時高質量完成,參與人數廣、受益人羣滿意度較高,提高了廣大人民羣衆的幸福指數。

三、偏高績效目標的原因和下一步改進措施

xx縣轉移支付體育強省專項資金使用均嚴格按照有關制度執行,無偏高績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

xx縣轉移支付體育強省專項資金使用情況,均嚴格按照相關制度進行公開。

轉移支付年度績效考覈自評報告8

瀘定縣20xx年度中央對地方轉移支付預算項目工作,在縣委、縣政府高度重視下,在省、州衛生健康委的精心指導下,通過與財政等有關部門協調配合,精心組織,規範實施,取得了較好成效。現將年度績效自評情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)基本公共衛生

1.項目概況。瀘定縣是甘孜藏族自治州的“東大門”,是進州出藏的交通要道。全縣幅員面積2165.35平方公里,轄8鎮1鄉(行政機構調整前爲7鎮5鄉)、90個行政村、7個居委會,居住有漢、藏、彝等17個民族,20xx年總人口8.9萬人。各鄉鎮衛生院(社區衛生服務中心)及所轄村衛生室(社區衛生服務站)是基本公共衛生服務項目的實施主體,負責免費爲轄區居民提供基本公共衛生服務,實行轄區劃片包乾,分工到人,全面落實包保責任制。

2.項目內容包括。居民健康檔案管理,健康教育服務,預防接種,傳染病及突發公共衛生事件報告和處理,0-6兒童管理,孕產婦健康管理,65歲以老年人健康管理,嚴重精神障礙患者健康管理,衛生和計生監督協管、高血壓健康管理、糖尿病健康管理、肺結核患者健康管理、中醫藥健康管理等12類項目。

(二)基本藥物制度

全縣有基層衛生機構12所(含磨西鎮、燕子溝鎮),鄉鎮衛生院10所,中心衛生院2所。已經全面實施國家基本藥物制度,所有居民都享受了藥品零差率銷售。

(三)醫療服務與保障能力提升

建立現代醫院管理制度,取消藥品加成,增加政府投入,同步理順醫療服務價格,改革醫保支付制度和人事薪酬制,優化公立醫院收入結構,建立起“維護公益性、調動積極性、保障可持續”的運行新機制。讓利於百姓,加大健康扶貧力度,減少因病致貧因病返貧的現象,同時也推進醫院收入結構不合理改進。

(四)重大傳染病防治

20xx年全縣各成員單位結合疫情防控及日常工作,積極落實部門職責,有力推進重大傳染病防治工作,始終堅持“政府組織領導、部門各負其責、全社會共同參與”工作要求,落實“預防爲主、防治結合、突出重點、加強監督”的工作方針,以目標管理爲手段,以查、防、救、治爲重點,以阻斷傳播爲目的,全面實施綜合防治措施。

二、項目績效目標情況

(一)基本公共衛生服務

20xx年,全縣基本公共衛生服務項目資金年初按照基層醫療衛生機構的服務人口和人均經費補助標準對全縣基本公共衛生服務項目資金進行年度預算,實行預撥制和考覈結算制。到20xx年底,各項服務應達到以下目標:電子健康檔案建檔率保持在93%以上,穩步提高使用率;適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上;新生兒訪視率、兒童健康管理率分別達到85%以上;產後訪視率達到85%以上;老年人健康管理率達到69%以上;高血壓患者管理人數穩步提高,規範管理率達到60%以上;2型糖尿病患者管理人數穩步提高,規範管理率達到60%以上;嚴重精神障礙患者管理人數穩步提高,規範管理率達到80%以上;肺結核患者管理率達到90%以上;老年人、兒童中醫藥健康管理率分別達到55%以上;傳染病、突發公共衛生事件報告率分別達到95%以上。

(二)基本藥物制度

20xx年度我縣上級財政補助273.61萬元,縣級配套44萬元用於鄉鎮衛生院和村衛生室基本藥物零差率補助。12個衛生院基藥實行零差率。減少羣衆用藥負擔,緩解“看病貴”問題,滿足大多數患者的需求。降低藥品價格,提高基本藥物的可及性,讓羣衆得到真真正正的實惠。規範藥物使用、生產流通,確保藥物安全有效,在提高臨牀用藥的性價比和臨牀給藥率的同時,逐步規範醫務人員的開藥行爲,遏制過度治療和抗生素濫用等問題,進一步引導羣衆形成合理科學的用藥習慣,從而提高羣衆健康素質。

(三)醫療服務與保障能力提升

項目資金主要用於臨牀專科建設、人才培養及設備購置。

(四)重大傳染病防治

3月收到州級下撥的中央補助20xx年艾滋病等重大傳染病防治第一批資金88.7萬元,11月收到中財補助艾滋病等重大傳染病防治項目第二批資金20xx年重大傳染病防控中央補助資金(第二批)141.12萬元,縣級配套艾滋病、包蟲病等重大傳染病防治工作經費共計40萬元。

(五)計劃生育

1.實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度,解決農村獨生子女和雙女家庭的養老問題,提高家庭發展能力。

2.實施計劃生育家庭特別扶助制度,緩解計劃生育特殊家庭在生產、生活、醫療和養老等方面的“難”,保障和改善民生,促進社會和諧。

3.實施西部地區“少生快富”工程,改善計劃家庭生產、生活狀況,引導和幫助計劃生育家庭發展生產,促進西部地區進一步降低生育水平。

三、項目實施及完成情況

(一)基本公共衛生服務

1.強化領導,層層壓實責任。衛健局高度重視國家基本公共衛生服務項目工作,成立了以分管領導爲組長的.領導小組,制定《瀘定縣基本公共衛生報務項目績效考覈辦法》及細則,組織縣疾控中心、縣婦計中心、縣衛生和計劃生育監督執法大隊、縣人民醫院、縣民族醫院等部門成立了促進基本公共衛生服務均等化指導中心、技術指導小組,以各鄉鎮(中心)衛生院爲項目的主要實施單位,分別成立了項目領導組織和技術指導組,落實基本公共衛生管理人員。建立實現全縣基本公共衛生服務體系橫向到邊、縱向到底的工作責任體系,每年開展基本公共衛生服務項目四次督導和一次考覈,全面協調推進基本公共衛生政策的落地落實。

2.印發工作實施方案。瀘定縣衛生健康局下發了《關於進一步做好20xx年國家基本公共衛生服務項目工作的通知》文件明確了項目工作目標、工作內容、組織實施和有關工作要求。制定了《關於20xx年基本公共衛生服務項目績效考覈實施方案的通知》(瀘衛發〔20xx〕113號),進一步完善基本公共衛生服務工作績效考覈辦法。爲強化績效考覈評價工作,在各鄉鎮(社區)組織全面考覈的基礎上,縣衛健局組織基本公共衛生服務項目指導中心成員單位對所有鄉鎮衛生院進行了考覈,根據綜合考覈得分進行排序,考覈結果在全縣通報,並抄送州衛健委基層科。堅持考覈結果與項目補助資金撥付和業務目標考覈掛鉤,作爲20xx年分配基本公共衛生服務項目補助資金的重要因素加以考慮,年終績效考覈排名後三名的鄉鎮衛生院分別扣減基本公共衛生服務資金1萬元、8千元、5千元,扣減的資金用於獎勵排名前三的鄉鎮,扣減了基本公共衛生服務資金的單位用自己的業務收入按20xx年國家基本公共衛生服務補助資金標準補齊,保證如期完成基本公共衛生服務項目各項任務,獎勵資金用於本鄉鎮基本公共衛生服務;實行獎優罰劣,切實提高基本公共衛生服務補助資金使用效率。

3.目標任務量完成情況

(1)居民健康檔案管理。根據國家和省州工作要求,建立了項目工作督導考覈機制,明確了目標任務、工作流程和保障措施。通過鄉鎮(中心)衛生院工作人員走村竄戶,老年人每年一次的健康體檢,慢性病人、嚴重精神障礙患者、孕產婦、0-6歲兒童等其它重點人羣的健康管理等多種形式,建立紙質居民健康檔案。截至20xx年12月,全縣(包括磨西、燕子溝)轄區內常住人口89000人,累計建立規範化電子健康檔案87263人,電子健康檔案建檔率98.05%。

(2)健康教育工作。在全縣各鄉鎮、村、社區設置健康教育宣傳欄,每兩月更換一次宣傳內容,1-12月免費向居民發放健康教育資料印刷資料407種,發放62782本。開展公衆健康諮詢活動162次,參加公衆健康諮詢活動人數6858人,舉辦健康知識講座179次,參加健康教育講座9441人。我縣通過電視、廣播、發放宣傳資料等形式,大力開展宣傳教育工作,提高羣衆的知曉率。

(3)預防接種服務。加強預防接種安全管理,嚴格按照工作規範操作,做到接種前告知,一次性注射器規範使用與處理。各鄉鎮能夠完成兒童預防接種證查驗、疫苗補種工作,未發生預防接種事故。應建證5260人,已建證5242人,建證率達99.66%,轄區內乙肝疫苗接種1898人次,轄區內卡介苗實種442人次,脊髓灰質炎疫苗接種2976人次,百白破疫苗接種3211人次,含麻疹成分疫苗接種1693人次,流腦疫苗接種2561人次,乙腦疫苗接種1675人次,甲肝疫苗接種958人次。

(4)傳染病及突發公共衛生事件報告和處理。1-12月累計報告傳染病258例。無突發公共衛生事件報告。

(5)0-6歲兒童健康管理。根據《國家基本公共衛生服務項目規範(第三版)》的要求,不斷規範我縣0-6歲兒童健康管理,兒童健康管理質量穩步提高。1-12月轄區內0-6歲兒童4411人,接受1次及以上隨訪的0-6歲兒童3833人,管理率達86.90%;轄區內活產329人,接受1次及以上訪視的新生兒308人,新生兒訪視率達93.62%。

(6)孕產婦健康管理。加強孕產婦健康管理培訓、宣教和督查,不斷規範我縣孕產婦健康管理,孕產婦管理質量穩步提高。轄區內活產數329人,孕13周之前建冊並進行第一次產前檢查的產婦數爲286人,早孕建冊率達86.93%,產婦出院後28天內接受產後訪視的產婦數305人,訪視率達92.71%。

(7)老年人健康管理。截至20xx年12月,全縣累計管理65歲以上老年人7039人,接受健康管理的老年人5132人,健康管理率達72.90%,接受健康體檢5441人。

(8)慢性病防治工作。全面加強高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規範化管理,截至20xx年12月,全縣累計登記管理4404例高血壓病患者和1244例2型糖尿病患者,完成了高血壓規範管理3469人,規範管理率達78.77%;糖尿病規範管理766人,規範管理率61.58%。實行高血壓病、糖尿病健康管理責任醫生制度,每個鄉鎮(中心)衛生院均明確1-2名內科醫生作爲高血壓病、糖尿病健康管理責任醫生,每季度免費測血壓和空腹血糖,根據檢查結果,及時調整用藥,指導患者規範治療。

(9)嚴重精神障礙患者健康管理。截至20xx年12月,全縣累計管理嚴重精神障礙患者184人,按照規範要求進行管理的有152人,管理率達82.61%。

(10)肺結核患者健康管理。截至20xx年12月,全縣確診並通知基層醫療機構管理的肺結核患者18人,已管理18人,管理率達100%,已完成治療的肺結核患者24人,按要求規則服藥的24人,達100.00%。

(11)衛生計生監督協管。建立健全衛生計生監督協管工作網絡,基層醫療衛生單位協助開展飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫實地巡查162次。

(12)中醫藥健康管理。持續爲轄區內常住65歲以上及0-36個月兒童提供包括中醫體質辨識及中醫藥保健指導、兒童中醫飲食調養、起居活動指導的中醫藥健康管理服務。截止目前爲轄區65歲以上老年人7039人,接受中醫藥健康管理4379人,健康管理率62.21%;0-36個月兒童數2376人,按照月齡接受中醫藥健康管理服務的有1679人次,管理率達70.66%。

4.資金撥付情況。持續爲全縣8.83萬人提供基本公共衛生服務,20xx年預算下達800.67萬元,其中中央670.75萬元,省級66.58萬元,市縣級配套資金63.34萬元;資金實際執行783.8萬元,其中中央資金653.88,省級資金66.58,市縣級配套資金63.34萬元,資金撥付佔預算安排的97.89%。

(二)基本藥物制度

1.項目資金情況分析

(1)項目資金到位情況分析。20xx年度我縣上級財政補助273.61萬元,縣級配套44萬元用於鄉鎮衛生院和村衛生室基本藥物零差率補助。

(2)項目資金執行情況分析。根據瀘定縣衛生健康局下發《關於瀘定縣公立醫院綜合改革和基層醫療機構實施國家基本藥物制度各級補助資金項目管理方案》的文件要求執行。各鄉鎮衛生院補助按照20xx年度基藥銷售比例分配,其中海管局按照人口數撥付。村衛生室補助分配由所屬鄉鎮衛生院依據村衛生室基藥銷售比例進行分配。

2.項目績效指標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析。項目的實施進度:全縣12個基層醫療衛生機構全部實施藥品零差率,資金下撥到位率100%,實用率100%。項目完成質量:項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠佔、挪用等現象。項目資金到達後,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規定用途專款專用。

(2)項目的效益性完成情況分析。項目預期目標完成程度:較好;項目實施對經濟和社會的影響:羣衆滿意率較高

(三)醫療服務與保障能力提升

結合本次績效評價具體要求,我縣積極開展公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金績效評價考覈工作。縣衛生健康局主要採取“聽、看、查、評”方法開展工作。“聽”主要指聽取彙報,聽取項目股彙報和項目實施單位彙報;“看”主要指實地查看,到項目實施地對項目進行查驗;“查”主要指查資料,對項目資料進行自查;“評”主要指開座談會,對項目總體實施情況及達到預期效果徵求多方意見,在對評價體系進行對照,最後做出總體評價。

1.項目資金到位情況分析。20xx年度我縣上級財政補助432.62萬元,用其中縣級公立醫院綜合改革223.98萬元,人才培養8.64萬元,醫療機構能力提升200萬元。

2.項目資金執行情況分析。根據瀘定縣衛生健康局下發《關於瀘定縣公立醫院綜合改革補助資金項目管理方案》的文件要求執行。補助按照比例分配。從資金投入來看,我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金績效目標明確,財政資金分配到位,預算執行情況和資金撥付及時性較好。

3.從過程來看,我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金,日常檢查監督工作比較到位,數據準確性比較高,資金使用合規性和財務監控有效性比較好。

4.從產出看,我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金產出指標完成情況較好,數量指標、質量指標和成本指標均完成了年度設定績效目標。

5.從效果來看,我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金服務效率和羣衆滿意度較好,服務羣衆能力逐步提升。

6.整體來看,我縣公立醫院改革及縣級醫療機構能力提升補助資金使用對服務轄區內居民的方便程度和及時性都得到較大提升,達到預期效果,完成既定目標。

(四)重大傳染病防治

20xx年中央補助艾滋病等重大傳染病防治第一批資金中艾滋病58.03萬元、結核病6.44萬元、包蟲病22.73萬元,精神衛生與慢性病管理1.50萬元,按照甘孜州財政局甘孜州衛生健康委《關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(甘財社〔20xx〕33號)和甘孜州衛生健康委員會辦公室《關於印發中央補助甘孜州20xx年艾滋病等重大傳染病防治第一批資金實施方案的通知》(甘衛辦發〔20xx〕2號)文件要求,根據各單位職能職責、承擔防治工作任務量,於20xx年4月下撥了艾滋病等重大傳染病防治第一批資金共計87.2萬元,剩餘精神衛生和慢病管理資金1.5萬元未及時下撥,截止12月已完成任務數220例精神病患者的篩查和診斷,完成腫瘤隨訪登記項目的培訓、督導、宣傳等工作。20xx年中央補助艾滋病等重大傳染病防治第二批資金中艾滋病11.51萬元、結核病8.31萬元、包蟲病104.21萬元、免疫規劃9.02萬元、慢病管理4.82萬元、新冠監測3.25萬元,現按照甘孜州衛生健康委員會辦公室《關於印發中央補助甘孜州20xx年艾滋病等重大疾病防治第二批資金實施方案的通知》(甘衛辦發〔20xx〕18號)及相關文件要求,根據各單位承擔相關工作任務,擬定資金實施方案,但由於下撥資金到賬時間晚,加之財務部門年底財務覈算,未及時下撥至各成員單位使用。各成員單位20xx年工作任務和目標要求均已完成並達標。

1.包蟲病。截止目前縣屬各醫療衛生機構完成包蟲病監測檢查12541人,6-12歲兒童B超篩查1581人,累計管理包蟲病病人24人,按照患者規範管理要求建檔、隨訪、登記、納入治療管理,登記管理率達到100%,規範治療率、隨訪督促服藥率達到95%以上;公安和農牧結合疫情防控工作,積極開展包蟲病傳染源控制工作,落實家犬登記、流浪犬撲殺、犬隻月月驅蟲等工作,截止目前累計登記管理家犬5178只(包含磨西和燕子溝210只),犬隻“月月驅蟲”5178只,撲殺染疫犬和疑似染疫犬共計90只;各成員單位結合包蟲病防治教育及健康促進三年行動計劃,開展宣傳教育活動66次,組織開展大型包蟲病防治相關業務培訓和講座11次1513餘人參加;結合衛生縣城建設和衛生村鎮創建,城區各單位按照公區劃分,每週打掃公區環境衛生,各鄉鎮開展環境整治1834次18645人蔘與,處理垃圾2123.27餘噸。

2.艾滋病。“三線”部門每月召開艾滋病防治工作例會,及時研究解決防治工作中存在問題並做好信息共享;每個鄉鎮設置1幅艾滋病防治大型公益廣告,融媒體中心每月不定期播放艾滋病防治公益廣告,結合各類宣傳活動、知識講座發放《艾滋病防治知識宣傳讀本》等宣傳資料3.6萬餘份;加大綜合干預力度,加大城鄉結合點、大型建設工地、出租屋、旅店等重點區域的打擊和檢查力度,開展賣淫打擊54次,排查擋獲嫖客和暗娼一律開展艾滋病檢測;截至目前,艾滋病擴大檢測18519人,篩查率21%,累計報告艾滋病病毒感染者345人,現存活252人,正在接受艾滋病抗病毒治療239人,抗病毒治療覆蓋率94.84%,治療成功率97.81%,HIV陽性婦女孕情監測和隨訪管理覆蓋率達100%。

3.結核病。組織多部門聯合全覆蓋督查學校結核病防控工作2次,檢查學校32所,體檢篩查入學新生2738人;按照河仁慈善基金項目要求,召開項目啓動會和推進會,開展業務培訓2次,完成一次性外科口罩和電子藥盒採購並陸續發放;規範結核病患者管理、隨訪追蹤、患者發現、疫情監測報告等工作,目前收治結核病患者24人,疑似肺結核患者初篩100人;根據基本公共衛生管理規範進行隨訪管理;對全縣12個衛生院進行每季度督導,對甘孜州職業技術學校、甘孜職業學院、貢嘎山國小及瀘定縣中學高中部、瀘定橋國小、甘孜州高級中學等學校進行PPD篩查,累計篩查3800餘人。

4.免疫規劃。我縣冷鏈運轉已達3輪,並且保質、保量、安全有效的爲全縣適齡兒童接種了疫苗。上半年全縣配送麻風疫苗230支,A+C疫苗730支,卡介苗200支,麻腮風疫苗830支,乙腦疫苗710支,乙肝疫苗1020支,白破疫苗170支,脊灰滅活990支,脊灰減毒96支,A羣疫苗310支,甲肝疫苗470支,百白破疫苗1335支,空針1000具。二類疫苗接種情況:乙肝疫苗共287支;水痘疫苗270人份;狂犬疫苗371支;EV71163支。一類疫苗接種情況:全縣乙肝疫苗共接種1073針次,平均接種率99.43%;脊灰疫苗共接種1565針次,平均接種率98.73%;百白破疫苗共接種1544針次,平均接種率98.39%;白破疫苗共接種393針次,平均接種率97.97%;含麻類疫苗共接種911針次,平均接種率98.81%;A羣流腦疫苗共接種630針次,平均接種率96.95%;A+C羣流腦疫苗共接種815針次,平均接種率98.31%;乙腦疫苗共接種823針次,平均接種率98.92%;甲肝疫苗共接種447針次,平均接種率98.46%。

5.新冠監測。一是精準排查。瞄準境外和中、高風險來瀘人員和州衛生健康委推送交辦數據,逐一覈實人員動向,逐一反饋人員信息,逐一落實人員管控,及時準確、不漏一人。二是定期檢測。落實人物同防,加強對重點人羣、特定環境核酸檢測,堅持人、物、環境同查。縣疾控中心對冷鏈食品、隔離場所、監管場所、養老機構、農貿市場、郵政快遞、外賣、物流、學校托幼機構師生,縣人民醫院對發熱門診、全院工作人員、新住院患者及陪護人員等高風險崗位工作人員、人羣和部位定期開展核酸檢測。截至目前,共計檢測69072人、2365份環境物品樣品,檢測結果均爲陰性。三是繼續加強“四川天府健康通”的宣傳推廣。做到公共場所、全縣居民全覆蓋申領,全覆蓋掃碼驗碼通行,進一步織密疫情檢測網,確保“四早”。四是加大對進口冷鏈食品管控。採取“憑證放行,卡點查驗”監管措施,對進口冷鏈和中高風險地區來的國產冷鏈統一納入集中監管倉管理,嚴格落實消毒、監測、通風等制度,組織冷鏈專班成員單位開展聯合執法檢查,五是加大重點場所監管力度。縣衛生監督執法大隊會同縣文旅局、縣市場監管局、縣經信局、縣綜合行政執法局、縣疾控中心等部門開展疫情防控情況落實執法監督檢查,要求各重點場所按照“誰主管、誰負責”的原則,落實掃碼,測溫,佩戴口罩等防控措施,讓每個重點場所成爲疫情監測哨點。六是落實專業設施配置。縣民族醫院發熱門診建設完畢,縣人民醫院方艙CT採購安裝完畢投入使用。同時,投資1100萬元改建ICU負壓病房600平方米及購置設施設備,設備已採購完畢,ICU負壓病房在建之中。七是規範隔離場所。縣疫情防控指揮部和各醫療機構高度重視疫情隔離工作,縣人民醫院與民族醫院臨時規範設置隔離病房16間、病牀16張,縣疫情防控指揮部應急臨時租用希岸酒店等5個集中隔離觀察點,落實集中隔離房間378間。同時,完善了隔離制度和標識標牌。八是落實疫情防控應急物資儲備。規範衛生應急物資儲備管理,指揮部和各醫療機構及時輪換應急物資,防止物資過期與浪費,保障疫情防控需要。

(五)計劃生育

1.產出指標

(1)數量指標。

①扶助獨生子女傷殘家庭人數18人,全年完成14.688萬元/人。

②扶助獨生子女死亡家庭人數66人,全年完成68.112萬元/人。

③農村部分計劃生育家庭獎勵人數1698人;全年完成163.08萬元/人。

④少生快富工程獎勵家庭數量143戶,全年完成42.9萬元/戶。

(2)質量指標。符合條件申報對象覆蓋率爲100%。

(3)時效指標。資金到位率爲100%。

(4)成本指標。

①扶助獨生子女傷殘家庭8160元/人。

②扶助獨生子女死亡家庭10320元/人。

③農村部分計劃生育家庭獎勵960元/人。

④少生快富工程獎勵家庭3000元/戶。

2.效益指標

(1)經濟效益:資金到位率爲100%。

(2)社會效益:家庭發展能力及社會穩定水平逐步提升。

3.滿意度指標

獎勵扶助對象均非常滿意。

三、發現的主要問題和改進措施

(一)基本公共衛生服務

1.存在的問題:基本公共衛生服務指導機構不健全,宣傳力度不夠。20xx年實施國家基本公共衛生服務項目以來,我縣不斷加強了項目實施力度,取得了階段性成效。仍存在一定的問題,一是沒有獨立的基本公共衛生服務指導中心(現有公共衛生指導中心下設縣疾病預防控制中心,在部分醫療衛生單位抽調人員組成指導中心成員開展工作),二是羣衆對基本公共衛生服務項目認知度低、參與度不高。三是發揮居民健康檔案個人信息力度不夠。四是承擔基本公共衛生服務項目機構由於專業技術人員的配備不合理和設備設施落後導致重點人羣輔助檢查項目開展困難。五是由於我縣缺乏精神衛生的專業機構和人員,給嚴重精神障礙患者的篩查、隨訪、治療和評估工作帶來困難。

2.改進措施:

(1)提高認識,不斷完善工作機制和考覈制度。認真梳理服務中存在的問題充分調動基層積極性,將基本公共衛生服務經費補助與基層醫療衛生機構提供服務的數量、質量和成本緊密掛鉤,促進基層醫務人員、村醫的工作積極性,提高資金的使用效益。不斷健全規範衛生院的績效考覈機制,完善考覈評分辦法,統一指標量化評分標準,形成完善的項目考覈指標體系和評價標準,增強考覈的可操作性。強化績效考覈結果在資金管理中的應用,將績效考覈結果作爲年終目標和績效工資發放的重要依據,促使基層醫療衛生機構規範項目開展;切實將績效考覈結果與基層公共衛生服務人員的基本公共衛生服務收入掛鉤,獎優罰劣、獎勤罰懶,實現多勞多得、少勞少得,充分發揮考覈結果的激勵監督作用。

(2)不斷加強能力提升,大力開展思想大轉變、能力大提升、工作大見效活動。針對內部醫療衛生計生專業技術人員水平較低的問題,多次、全面開展業務培訓,切實提高基層工作人員項目服務能力,解決基本公共衛生服務項目規範性不強、質量不高的問題。指定專人負責基本公共衛生服務項目、電子健康檔案月核查、資金使用情況等報表的上報工作,確保按時、真實地收集、上報。同時充分發揮衛生信息平臺作用,及時將數據錄入省衛生信息平臺,不斷提高項目工作的質量。按照《國家基本公共衛生服務規範(第三版)》紮實做好技術指導和督導,加強對慢性病、老年人、0-36個月兒童、孕產婦保健、嚴重精神障礙、結核病健康管理和健康教育等項目工作的專項督導工作,確保基本公共衛生服務項目規範開展,加快推進衛生計生信息化建設。

(3)不斷加大宣傳力度,採取多種形式,不斷加強社會宣傳,充分利用宣傳欄、電視、報刊和微信平臺等媒體,宣傳基本公共衛生服務政策、服務內容和健康知識,讓羣衆真正瞭解基本公共衛生服務項目,增強居民參與服務的主動性和依從性,提高羣衆的獲得感和幸福感。

(二)基本藥物制度

1.存在問題:

(1)部分藥品網上採購困難。藥品採購平臺顯示中標,但配送企業無貨可供。

(2)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入。

(3)鄉鎮衛生院藥劑人員和鄉村醫生老齡化嚴重。

2.工作建議:

(1)加大對藥品中標生產企業及藥品配送企業監管力度,確保國家基本藥物能及時按量配送到位,保證鄉鎮衛生院基本用藥需求。

(2)加大對鄉鎮衛生院及村衛生室政策性虧損補償力度。

(3)提高鄉村醫生的待遇,鼓勵醫學人才進入鄉村醫生隊伍。

(三)醫療服務與保障能力提升

公立醫院綜合改革工作是一項複雜的系統工程,雖然在改革方面做了一些嘗試,取得了一些成績,但是與上級政府的要求,與人民羣衆的期盼還有很大差距,工作中仍然存在不少問題。一是人事薪酬制度暫時沒有取得新突破。還沒能真正建立起調動醫務人員工作積極性的激勵機制,傳統的編制思想根深蒂固,需要多部門共同配合,找到實體編制和編制備案制的平衡點,真正落實好用人自主權。二是衛生專業技術人才短缺。由於衛生專業技術人才培養週期長的特點,缺乏優秀的學科帶頭人,醫療衛生事業的整體發展受到限制。下一步我們將針對存在的問題,積極尋找突破口,向上級大醫院學習先進經驗,爭取探索出一條適宜實際的改革路,爲推動瀘定縣綜合醫改穩步向前作出新的更大貢獻。

(四)重大傳染病防治

1.部分羣衆防治重大傳染病意識淡薄,總認爲這是政府和衛健系統的事,與自己無關。下一步加大宣傳力度,強化羣衆防病意識,做到人人蔘與,共同防治的目標。

2.缺乏開展重大傳染病防治宣傳專業人員,鄉村級宣傳人員少,工作繁忙,影響了基層開展艾滋病宣傳諮詢服務質量。下一步動員各成員單位加強人員配置,認真落實防治工作宣傳諮詢,強化防治工作質量。

3.部分羣衆對患者存在歧視態度,導致感染者極度不配合治療工作,導致患者管理難度加大。下一步加強網底部門的工作職責落實,利用基層工作的特殊管理方式強化患者管理。

4.重大傳染病防治工作目標任務和防治工作指標均已在年底完成,但資金未及時下撥至相關成員單位,導致資金結餘被財政部門回收代管,下一步將按照各部門完成指標的需時進度劃撥資金,達到使用完成率逐漸上升要求。

(五)計劃生育

1.項目實施中存在的問題:一是在宣傳過程中存在有宣傳不到位現象,部分鄉鎮高山、半高山半山的羣衆知曉率較低。二是錄入過程中部分鄉鎮高山羣衆年老體衰,行動不便,造成本人申報、年審難的現象。

2.下一步改進措施:一是繼續加強宣傳力度,爭取全縣全覆蓋,縣衛健局定期不定期對鄉鎮的宣傳工作做督導檢查,力爭三項制度知曉率達100%。二是加強對申報人員的初審和複審工作。加強鄉鎮計生專幹人員的業務培訓,對照四川省全員人口信息系統、進行走訪調查等方式對申請對象進行初審,縣衛健局對鄉鎮上報的初審對象進行全方位複審,繼續做到不漏一戶。三是緊緊圍繞生活保障、養老照料、居住條件、大病醫療、精神慰藉多個方面訴求,細化梳理、分類制定“一戶一檔”特殊扶助家庭臺賬和幫扶關懷計劃、幫扶檔案,實時跟蹤更新完善相關資料,爲各部門開展按需服務、關懷措施提供有力依據,切實解決特扶對象“最迫切、最實際、最重要”的困難訴求,確保困難訴求全迴應。

轉移支付年度績效考覈自評報告9

一、績效目標分解下達情況

我局20xx年收到撤併建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元,北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

二、項目自評步驟及方法

我局採取項目支出績效自評和其他評價相結合方式,結合評價內容,做到有計劃、有安排,紮實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,針對申報內容、實施情況、資金支付、財務管理、經濟效益、社會效益等評價內容作出自我評價,聽取相關建議意見,做好自評工作。

三、項目資金申報及使用情況

(一)資金下達

20xx年共下達中央車購稅補助資金計劃5319.2萬元,其中:撤併建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬,北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元。

(二)資金到位

截至目前,補助資金已全額到位,到位率100%。

(三)資金使用

(1)撤併建制村暢通工程車購稅補助資金28.2萬元已全部實現支付,支付率達100%。

(2)北川縣地震遺址博物館連接公路車購稅補助5291萬元已按工程進度實現支付2720萬元,支付率達51%。

資金使用財務管理嚴格按照《預算法》執行,財務管理制度健全,並嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,覈算規範。

四、項目實施及管理情況

(一)項目組織及實施流程

以上項目由鄉鎮人民政府和業主單位組織實施,我局督導其按照建設基本程序做好勘察設計、招標、施工、監理、工程審計、竣工驗收及資金管理等工作。一是實行工程招投標制,做到公開、公平、公正、擇優。二是實行工程監理制,監理人員和業主現場負責人員參與現場管理。三是實行合同管理制,工程的設計、施工、監理等都依法訂立合同,明確質量要求和違約責任。

(二)項目管理情況

項目業主嚴格執行基本建設程序,嚴格招投標程序,及時規範公開項目相關信息。

(三)項目監管情況

一是嚴格督導業主單位按照基本建設程序開展項目工作。

二是強化信息公開,施工單位和監理單位的選擇根據相關規定採用公開招標或政府採購,以此確保工程建設順利開展和質量安全等到保障。

五、項目績效情況

(一)項目完成情況

(1)撤併建制村暢通工程項目已全部完工,工程款項按規兌付。

(2)北川縣地震遺址博物館連接公路建設截止20xx年12月底已基本完工。

(二)項目效益情況

撤併建制村暢通工程項目已全部完成,極大改善了農村公路交通設施,爲我縣農村經濟發展和鄉村振興產業發展起到了一定的帶動,對我縣脫貧攻堅成果鞏固起到了保障作用。省道公路建設因投資大,建設期長,正在按既定工期進行安全設施及預埋管線掃尾工作。

六、評價結論及建議

以上項目的實施,使我縣交通基礎設施得到了明顯提升,緩解了全縣羣衆出行和農產品運輸困難,促進了我縣經濟發展,鞏固了脫貧攻堅成果。

七、相關建議

加強對編制預算績效目標設置的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,提升項目建設的經濟效益和社會效益。

轉移支付年度績效考覈自評報告10

一、績效目標分解下達情況

(一)項目資金申報及批覆情況

根據四川省財政廳和四川省文化和旅遊廳《關於下達20xx年中央和省補助美術館公共文化館(站)免費開放專項資金的通知》,我縣美術館公共圖書館文化館(站)免費開放資金共135萬元,其中中央資金108萬元,省級資金10.8萬元,縣級配套資金16.2萬元。縣財政局通過財政大平臺直接下達縣圖書館、縣文化館免費開放專項資金各20萬元、局機關免費開放專項資金95萬元(由13個鎮具體實施),專項用於我縣免費開放正常運轉併爲廣大羣衆提供基本性公共文化服務。

(二)項目績效目標情況

項目主要爲縣文化館、圖書館、19個綜合文化站舉辦普及性文化藝術類培訓、少兒舞蹈免費培訓班、少兒書法免費培訓班、書法公益性講座、展覽,開展宣傳活動,組織公益性羣衆文化活動,基層文化骨幹業務輔導,指導鎮村羣衆開展自發性文化活動,非物質文化傳承發揚活動,業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新等。通過這些活動面向羣衆,面向基層,實施公益文化服務,保障人民羣衆基本文化權益,大力開展公共文化活動,爲我縣精神文明建設做貢獻。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.資金投入及時到位。各級財政下達文化館、圖書館、13個鎮文化站免費開放資金專項經費135萬元,其中縣級財政資金16.2萬元,資金到位率100%。

2.項目資金截止評價時點實際支135萬元,支出率100%。我局嚴格按照省財政廳、文化廳文件要求,專款專用,專項覈算,資金全部用於文化館、圖書館、19個綜合文化站免費開放方面支出,沒有列支與項目內容無關的費用。

(二)總體績效目標完成情況分析。

20xx年免費開放經費嚴格按照《中央補助地方美術館公共圖書館文化館(站)免費開放專項資金管理暫行辦法》規定,由縣文廣旅遊局負責組織實施,嚴格執行項目有關制度規定,做到財務制度健全、管理規範、會計覈算規範。我局負責對圖書館、文化館、19個綜合文化站免費開放專項資金使用進行監督管理,實際實施免費開放的單位個數達100%,均能在國家規定的時間內實行免費開放,無違規收費現象。

(三)績效指標完成情況分析。

(一)目標完成任務量情況

(1)19個綜合文化站免費開放工作正常運行,綜合文化站免費開放時間確保每週在40個小時以上,免費開放時間全年不低於300天。

(2)文化館開展免費培訓15班次,免費培訓青少年500人次;節日慰問演出15場次;下鄉舞蹈培訓10場次,培訓人數2000人以上,爲提高我縣羣衆文化素質做出了貢獻。

(3)圖書館、自助書屋。圖書館報刊閱覽室、少兒閱覽室、電子閱覽室、多媒體閱覽室等公共閱覽設施場地對外均實行免費開放;文獻資源借閱、檢索與諮詢、公益性講座、展覽、基層輔導、流動服務等基本文化服務項目健全並免費提供;保障基本職能實現的一些輔助性服務如辦證、驗證及存包等全部免費。各閱覽室實行錯時延時開放,每週開放時間達60小時;自助書屋實行24小時開放(疫情嚴重期間實行限時開放);縣圖書館新增藏量4993冊、電子圖書20542冊,免費開放365天,接納入館讀者2萬餘人次。全年開展豐富多彩的線下讀書活動,線上節日節慶有獎答題活動,各類活動共計15餘次,全縣圖書借閱量達10548次以上,供讀者流通借閱書籍量達20074冊。

(二)項目效益情況

(1)經濟效益。豐富了基層羣衆的文化知識,讓羣衆掌握了一定的科學技能,促進了鄉村產業發展,經濟收入顯著提高。

(2)社會效益。文化館、圖書館及鎮文化站實現了“5+2”、“白+黑”等免費開放工作制,從時間上滿足了不同羣體參加文化活動的需求。

(3)生態效益。水電能耗下降,在去年基礎上穩中。

(4)可持續影響。科學合理的制定免費開放計劃、目標任務,免費開放經費保障,上級資金及時到位,到位率、使用率均達到100%;在項目管理上,進一步規範建立管理制度,嚴格程序,加強財務管理和資產管理,建立完善會計賬簿和會計覈算制度,確保資金使用規範安全;免費開放率達到了100%,實現了全覆蓋,羣衆知曉率達到99%,有效完成年度免費開放各項目標任務,文化設施開放和活動組織達到並超過了公共文化服務體系要求的基本保障標準。

(5)滿意度指標完成情況分析。我縣長期以來堅持做好免費開放工作並形成了常態化,開放率達到了100%,實現了全覆蓋,羣衆知曉率達到99%,有效完成年度免費開放各項目標任務,文化設施開放和活動組織達到並超過了公共文化服務體系要求的基本保障標準,羣衆滿意率達95%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

免費開放項目由局文化股牽頭實施,負責項目資金管理使用和協調工作。項目嚴格按照相關法律法規和制度並認真執行,堅決做好資金使用的相關工作,確保免費開放資金項目政策的實施,未發生偏離績效目標的情況。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

項目決策科學,依據充分,項目管理較爲規範,項目完成效果好,實施後達到了預期目的。縣文化廣播電視和旅遊局對外公開了績效自評結果。

五、其他需要說明的問題

(一)存在的問題

縣文廣旅遊局及文化館、圖書館人員不足且專業人員缺乏,免費開放工作開展活動不夠活躍,內容不夠豐富;我縣轄區面積寬,農村人口多,專項項目開展的面寬量大,免費開放經費不足,尚難以滿足所有羣衆的需求。

(二) 整改措施及建議

我局將繼續強化免費開放專項資金的管理和使用,切實加強免費開放工作的督促檢查,定期進行調度,確保項目按時完成、資金執行到位,並積極爭取資金支持,加強鄉鎮文化站的管理,爲基層羣衆提供更高質量的服務,滿足羣衆基本文化需求。