商會財務管理制度(3篇)
在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎?下面是小編精心整理的商會財務管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
商會財務管理制度1
一、爲維護廣大會員和商會的利益,加強財務建設,合理使用商會經費,特制定本制度。
二、財務管理將以《徐州市工商聯行業(異地)商會工作文件彙編》及相關法律、法規爲依據,堅決做到依法管理。
三、爲加強商會的財務管理,將在會員代表大會的領導下,設立“財務監督審查小組”,全面負責商會的各項財務監督管理,定時向會員大會報告工作,並嚴格實行每月一通報和每季度一審覈的辦法。“財務監督審查小組”由一名副會長、一名專業委員會會長、一名常務理事、一名理事和一名會員共5人組成。
四、商會的'經濟收入、支出均設立明細帳,分別由兩名財務會計管理(財務科目由會計根據實際設定)。現金會計由辦公室文員兼任,主管會計由分管副會長推薦。
五、商會財務管理實行“一支筆”制度,即各項費用的支出均需會長審查,簽字後方可報銷入帳。
六、單據報銷需憑發票、收據,發票、收據均需蓋有公章,並有二名經辦人簽字,說明用途,註明日期,嚴禁白條入帳。所報銷的發票應在消費後一週內報銷入賬,如有特殊情況應及時向會長說明情況,否則,責任自負。
七、凡開支在三千元(含三千元)以內的,由會長簽字;凡開支超過3000元以上的,事前需經會長辦公會研究決定,任何個人無權獨自決定;違者不予報銷。
八、日常支款應先及時向會長彙報並同意,憑會長簽名借據或電話,現金會計纔可支款。
九、財務管理實行公開、透明、各項費用支出本着節約的原則,專款專用,每月會長辦公會通報一次,每年底張榜公佈,接受廣大會員的監督審查。
十、本制度於20xx年xx月xx日起開始執行。
徐州市工商聯家居裝飾行業商會
xxx
20xx年xx月xx日
商會財務管理制度2
第一條爲規範本會經費的使用,使本會的各項經濟活動有章可循,制定本制度。
第二條本會財務工作管理職責。
(一)本會的財務工作人員應嚴格執行《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《會計檔案管理辦法》等有關法律法規及政策。
(二)負責編制本會年度收支計劃,報會長辦公會議審議,提交理事會審定,並組織貫徹執行。
(三)負責固定資產增減變動的會計覈算和監督以及固定資產的清查盤點工作,全面反映和監督固定資產管理情況。
(四)根據本會的收支情況,按月、季編制財務報表。月財務報表分別報會長(理事長)、祕書長;半年財務報表報理事會,年度財務報表報社團登記管理機關。
(五)負責應收款、應付款和現金銀行存款的管理,做好日常經費報銷工作,保證資金的完整、安全。
(六)接受財稅機關和社團登記管理機關對財務工作的`檢查、監督和財務審計工作。
(七)負責會計檔案管理和固定資產等資料登記工作。
(八)××××××。
第三條本會經費的管理。
(一)本會各項收支按照預算執行。每年的經費收支情況須向理事會報告。
(二)報銷手續。凡一切合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名,並註明原因及用途,經會計人員審覈後報會長(理事長)或祕書長審批。
(三)審批權限。
【由協會理事會審議覈定】
(四)會計人員調動工作或離職時,必須與接管人員辦清交接手續。本會換屆或更換法定代表人之前,必須接受財務審計。
(五)因公出差需借款的審批權限。
【由協會理事會審議覈定】
(六)××××××。
第四條本會人員工資及福利
(一)本會祕書處專職人員的工資及福利參照國家對事業單位有關規定執行。
(二)聘任制的祕書長工資福利由理事會決定。
(三)臨時聘用人員的聘金參照國家對事業單位的有關規定,由祕書處擬定後報會長批准。
(四)××××××。
第五條本會固定資產的管理。
(一)固定資產管理的內容包括購置、維修、調撥、移交、報廢、處置及盤點等。
(二)本會祕書處是固定資產實物管理部門,負責固定資產的購置和安全等方面的日常管理工作,具體包括:編制固定資產目錄,辦理固定資產的申購、驗收、移交、報廢、處置等手續,組織固定資產的清查盤點,定期與財務人員進行固定資產覈算,確保固定資產賬、物相符。
(三)固定資產的使用部門是固定資產使用、保管、維護的直接責任者,應嚴格遵守設備操作規程和維護保養制度,合理使用固定資產,避免人爲損失。
(四)××××××。
第六條本會旅差費用的管理。
【由協會理事會審議覈定】
第七條凡應享受假期,因工作需要未能休假經批准的專職人員,按國家有關政策發給假期工資。
第八條本會書籍報刊和書籍購置的訂購。
【由協會理事會審議覈定】
第九條本會經費實行獨立覈算,不與業務指導單位或企事業會員單位混管。
第十條本制度經理事會審議通過後生效,由理事會解釋。
商會財務管理制度3
爲了保障商會會務工作正常開展,加強商會財務管理,促進商會工作規範化、制度化、透明化建設,建立陽光照耀的財務體制,根據國家行政事業單位財務管理的有關規定和要求,特制定商會年費收取標準及財務管理制度。
第一條、收入管理
一、本商會通過以下方式取得合法收入,並開具加蓋商會財務專用章的統一收據,有關款項及時列入商會收入帳戶:
(一)會費。商會作爲民間社團組織,是政府和企業溝通的橋樑和紐帶,主要任務是整合各方資源,發揮職能作用,竭誠爲會員企業服務。按照國家社團會費管理的有關規定,結合本商會實際,制定以下會費收取標準:普通會員元以上/年,企業會員元以上/年,執委元以上/屆,,副會長元以上/屆,會長萬元以上/屆。
(二)捐贈。鼓勵全體會員向商會捐贈財物。
(三)政府資助。
(四)在覈準的業務範圍內開展活動或服務的手續費收入。
(五)銀行存款利息收入。
(六)其它合法收入。
二、年費必須在每年12月底前交清。後期入會的會員,滿一年後續交第二年會費。會員如果一年不交納年費的,依照《章程》有關規定視爲自動退會,取消其會籍。對確有重大困難的會員企業經申請,由祕書處覈實,並經商會理事會批准通過,年費可以給予減緩交納。
第二條、支出管理
本會的經費使用依據民主理財,取之於會員、用之於會員的原則,按照規定的業務範圍和事業發展使用,儘可能減少招待費用發生。主要用於以下個方面:
(一)辦公費(含辦公用品購置費、文印費、書報費、郵電費、電話費及商會簡報、會刊印刷費等);
(二)差旅費;
(三)專職工作人員的工資、補貼及福利費;
(四)會務費(會員大會、理事會、祕書處工作會議,以及以商會名義召開的其他會議費用);
(五)商會的'外事活動經費;
(六)商會舉辦爲會員服務的各項活動支出;
(七)與商會有關的其它正常開支。
第三條、商會經費開支實行年度預決算制
年初,祕書長根據商會上年預算執行情況和本年度工作需要,向理事會報告年度經費預決算,經理事會討論通過後執行。
第四條、商會財務開支實行會長審批制、會長可委託輪值副會長審批
本會日常財務開支實行會長審批制,由經辦人簽字,驗收人蓋章,祕書長附籤,報會長(輪值副會長)審批。各項費用支出必須有合法的原始憑證,即所有發生的費用均須持有填寫完整、清楚的正式票據並註明用途,對手續不全,不符合財務制度的費用支出,一律不予報銷。
商會財務原則上不辦理預借款,因公事臨時需借用公款的,必須嚴格辦理審批領取手續。審批的原則是:借款元(含元)以下由祕書長審批;元以上,由會長審批。
第五條、商會的會計組織工作按國家行政事業單位財務管理的有關規定執行。
商會常設機構設專職出納員一名,兼職的具有專業資格的會計人員一名,保證會計資料的合法、真實、準確和完整性。會計人員必須進行會計覈算,實行會計監督,嚴格遵守和維護財經紀律,保護商會資產的安全完整,按規定編報會計報表,並每月寄月報表給副會長及理事會成員。會計人員離崗離職時,必須與接管人員辦清交接手續。出納員的主要任務是登記捐贈費、會費收入和其他款項的收款,經費支出,辦理銀行存款和現金收付,檢查票據的有效性和用途,定期向理事會和會長書面報告財務收支情況等。
第六條、商會財務收支自覺接受會員大會、理事會及審計部門監督。
商會要嚴格控制各項財務支出,集中財力爲會員企業辦實事。祕書長定期向理事會報告財務收支情況,並由當值副會長向會員大會或理事會通報商會財務收支審查情況,接受會員監督。未列入年度預算的重大開支(2萬元以上)須報請理事會研究通過後執行,並定期接受會員大會的質詢。商會換屆或法定代表人更換之前須接受社團登記機關和業務主管機關組織的財務審計。
第七條、本會資產爲共有財產,依照國家和社會團體行政主管機關有關規定及本會章程進行管理,任何單位和個人不得侵佔、私分和挪用。
各項財產物品的購置必須本着實際需要,要事先編制計劃並提出預算,經會長審覈同意後方可實施。任何無計劃、無請示或超標準購置財產物品的,其費用由當事人自理。
第八條、本制度所依據的國家政策、法令、制度如有變動,按國家新的規定執行。
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