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銷售管理制度【熱門】

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在不斷進步的社會中,制度起到的作用越來越大,制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎?下面是小編精心整理的銷售管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

銷售管理制度【熱門】

銷售管理制度1

一、總則

爲培養員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規範。

二、組織行爲

1、遵守國家政策、法律、法規,維護社會公德

2、遵守公司各項規章制度

3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導後辦理;

4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇於創新、堅持原則、自尊自愛

5、維護公司利益、公衆利益、見義勇爲、爲人表率

三、廉潔行爲

1、在業務範圍內,要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款,不得利用職務之便爲親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(佣金),應上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的`事情,不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

四、保密行爲

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自複印,未經特許,不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷燬。

3、員工未經公司授權或批准,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,並且不得將這些信息設置爲共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行爲

1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行爲檢點。

2、工作時間着正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長髮,女士不得濃妝豔抹。莊重場合,男士穿西服,女士着職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧譁吵鬧,任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售管理制度2

行政管理爲加強公司內部管理,維護正常工作秩序,提高辦事效率,調動全體員工積極性,特作如下規定:

一、工作制度

1、實行每週五天,要合理的安排好每一天,週六開週末例會。

2、遲於上班時間爲遲到,早於下班時間5分鐘爲早退。

3、未經請示4小時不到崗爲曠工;

4、節假日或非工作日期間需要加班時,服從公司或部門的安排

二、崗位形象:

1、衣着得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長髮,不裸背露體,女士不穿短裙,不濃妝豔抹

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客戶),要熱情接待,談吐大方得體,維護公司形象。

三、勞動紀律

1、堅守工作崗位、盡職盡現,不得擅離職守;

2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務,不準幹私事,不準從事娛樂性活動,不準因私打公司電話,工作需要打長途電話時,須經辦公室同意

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下,虛報冒領等不正之風;

4、保守公司機密;

5、搞好辦公區(室)衛生,保持工作環境整潔

6、勤儉節約,愛護辦公設施,貴重物品誰使用誰負責。下班前,最後離開辦公區的.工作人員要關閉電源,關好門窗

7、潔身自好,不隨便拿公司的財物,不隨便翻看同事的資料或櫃子

8、值班人員對於重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每週六上午全面打掃衛生。

四、考勤管理

各部門要嚴格要求,如實填報考勤表,每月3日前彙總上月考勤進行覈查,並根據考勤管理制度扣減工資,報財務部執行。

五、會議制度:

公司例會每週六召開一次,全體人員參加,總經理主持,或由業務經理輪流主持,由業務小組理彙報本週工作完成情況,以及下週工作按排計劃,然後大家交流業務心得,幫忙解決業務人員碰到的障礙。

銷售管理制度3

第一章總則

第一條銷售公司財務管理制度是爲了確保銷售公司會計覈算正常進行,增強財務信息的準確性、及時性,以滿足公司經營決策需要。

第二條本制度包括整車發票管理規定、貨款回籠管理規定、市場部銷售費用管理規定、內勤費用管理規定、出差待遇管理規定、辦公用品配置管理規定、附則八部分。

第三條本制度適用於銷售公司所有部門和人員。

第二章整車發票管理規定

第四條整車發票是指公司爲購車客戶和經銷商開具的購車發票。

第五條整車發票的開具金額應以銷售合同上的實際價格爲依據。由於車輛配置更改而造成銷售價格變更的,需要提出書面申請,並註明原因,由銷售公司總經理或總監確認;對開具發票有特殊要求的,須由銷售公司總經理或總監書面批准。

第六條包括接車和送車在內,所有新車必須當日發車,當日開發票,如有特殊原因要求緩開發票的,必須事前由市場部提出書面申請並經銷售公司總經理或總監批准後方可執行。

第七條因特殊原因需換開發票的客戶,需要市場部經理填開《更改發票通知單》並寫明重開發票的.原因,附上原發票一併退交給銷售公司,並由銷售公司總經理或總監批准後,方予以換開發票。

第八條所有人員(含客戶)在財務部門領取發票時,必須在《發票領取登記冊》上簽名備查,根據市場部要求寄出發票的,由財務人員登記並保留寄件存根。

第九條已開具的發票經手人要妥善保管,如發現丟失,由當事人出具檢查,每份發票罰款5000-10000元。

第三章貨款回籠管理

第十條整車貨款(包括預付款)原則上以銀行匯票(或可確認的電匯)接收,市場部業務人員在收到匯票後一個工作日內以特快專遞方式寄回銷售公司。以現金形式支付的,業務員不允許擅自截留使用,必須在收到現金1個工作日內,足額匯至公司指定賬號,否則視情節輕重給予行政和經濟處罰。

第十一條銀行匯票和現金以外的其他結算方式,事前必須提出書面申請,由銷售公司總經理或總監批准後方可執行。商業承兌匯票一律不予接受。

第十二條各市場部經理及業務人員必須確保貨款按期足額回籠,具體要求如下:

1、對自行提車用戶,在確認用戶付清全款後,方可辦理交接車手續;

2、對要求送車的客戶,客戶支付餘款後業務員將電匯憑證或匯票複印件註明合同編號並於當日傳真回銷售公司,銷售公司確認款到後,派送車員將車輛送達目的地交接車。如有特殊情況需經銷售公司總經理或總監批准。

3、各市場部經理和業務員經手的每一筆訂單,都必須善始善終,每月回款統計中,如有尾款、送車費等未收款項,銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理,接到通知後15個工作日尚不能回款的,扣發當月考覈工資,並計入當月考覈。

4、銷售公司領導書面同意週轉車、分期付款和可延期付款不計入考覈。

第十三條每月銷售公司財務部須做出《銷售貨款回籠月報表》。

銷售管理制度4

第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使其經營得以合理進行。

第三條管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。

第四條事務範圍。銷售業務的事務範圍如下:

1.處理銷售方面的事項;

2.從定價、報價到貨款回收爲止的一切與銷售有關實務;

3.因銷售而發生的會計記賬事務;

4.代理店與特許經營店的管理;

5.廣告、宣傳業務;

6.開發。

第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業公司及市場行情,力求確實、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。爲達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯繫,這樣才能使設計迅速確定。

第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此,除了需儘快採取請款手續外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發展。

第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理,須以互相牽制爲根本,在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求,以銷售產品爲主,獲取市場信息爲輔。

第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據統一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。

第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品,並喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對於改良意見須加以統一,對於未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。

第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容,與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須於每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條資料的調查分析。銷售部門爲制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。

第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,藉由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議於每年的1月及7月上旬召開,會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議於每月上旬舉行,目的在於審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議於每月上旬舉行,目的在於制定每月的收款計劃,並進行審議。

第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃,如有必要進行預估生產的準備時,銷售經理室鬚髮出生產準備委託書,經由銷售副總經理的裁決後,送交生產部。

第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。

第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條報價。報價分爲標準產品的報價與特定產品的報價二種:

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價(包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示後行事。

第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定爲裁決基準:

1.產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。

第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條規格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價爲基準,進行測算,並促請儘快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規定來處理銷售合同文本:

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換髮生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責製作,由須依照另外所規定的文本格式爲標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規定的內容記入其中。

第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分,則另行規定。

第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時,須依照下列規定完成事務手續:

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票,並依照規定的順序送交各關係部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發出訂正後的出貨傳票。

第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。

第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行:

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出,由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表,根據此表,銷售部門始可開始着手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委託單,委託技術部門進行。

第三十三條不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規定來進行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規定進行。

第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行:

1.當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規定蓋章後,提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查覈檔案後,登錄請款登記簿中,然後送交銷售部門經理認可蓋章後,回覆給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規定的格式爲準。銷售部門應準備好請款單的登記簿,詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿後,交給財務部。

5.財務部爲證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然後送交銷售部門。

第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據則以本公司規定的格式爲準,在處理時應依據下列規定進行:

1.收據表格由銷售部門負責製表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分爲一式三份,A爲收據證明正本,B爲顧客付款證明,C爲備查副本。

3.銷售人員如果爲了收款而須帶着收據前往客戶處時,須先在C聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據時,事後須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時,銷售部門應根據公司規定的方式,發出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規定,取得債務的確認書。

第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視爲損失來處理。在這種情況下,除非有特別規定,否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票爲依據。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分爲下列三種傳票:

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,並得委託技術部門、生產部門着手進行作業及出貨外,一方面也可作爲與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分爲下列三種:

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收爲止的一切交易經過。

第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是爲了確定客戶間目前的'賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款爲止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回覆收款的情況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查覈之工作,並由銷售副總經理負責審覈。

第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告,並作爲銷售業務的經營資料。其中,必須定期製作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天製作,並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應於每月上旬製作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、佣金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報於每年1月製作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司爲甲方、代理方爲乙方)分爲結算價格合同及銷售手續費(佣金)合同,但以前者結算價格合同爲主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費(佣金)合同是指乙方作爲甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同爲基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額爲基準;以手續費用(佣金)爲基礎的代理店報酬,則依據代理合同書中所規定的手續費(佣金)爲基準。

第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時,代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。

第五十三條在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同爲對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列爲特須經營店。

第五十五條特約經營店合同。關於特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意願外,爲了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接着及監督等工作。其規定如下:

1.依照本公司的銷售計劃,利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利,並依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況,在設定委託地區時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。

第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,並以此做爲更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可範圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

銷售管理制度5

一、行政制度

爲維護公司利益和榮譽,保證銷售工作的順利進行特制定該守則

1、銷售人員必須遵守國家法規、法令,自覺維護公司利益,不謀求公司制度規定之外的個人利益。

2、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質按量完成銷售工作任務。

3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神,建立良好的合作關係。

4、待人接物熱情有禮,着裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規範的辦公秩序。

5、嚴格保守公司機密,以公司利益爲重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發生接待客戶衝突,不得爭搶,均按公司有關規章制度執行。

7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和佣金得分配。

8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應向銷售經理請示,嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養,對項目的業務知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

二、銷售人員的管理

(一)銷售人員日常管理制度

爲了規範銷售人員的工作行爲,特制定本制度。

一、認真遵守公司各項管理制度。

二、按時參加公司舉辦的各類培訓活動,提高自我工作能力。

三、認真對工作進行記錄,按時完成各類市場管理報表與月度總結。

四、嚴守公司產品價格、銷售政策等機密,不得打探他人工資。五、服從並積極配合上級對工作的安排與調整。

六、與客戶保持良好聯繫,不得拒絕接聽客戶電話或敷衍客戶。七、認真按照公司銷售政策引導目標客戶,不得向客戶做出超出公司規定的個人承諾。

八、公司禁止員工在外兼職工作。

九、做好工作計劃,認真安排客戶拜訪與銷售促成工作。

十、定期向上級彙報工作進展情況,反映市場中存在的問題。

十一、每天上午向部門經理上交前一天工作記錄,每週一上交上週工作報表;每月3日前上交上月工作總結。

十二、銷售人員上班期間不得上網聊天或玩遊戲,一經發現,每次罰款50元/人。

十三、按時參加銷售人員每週例會與公司相關會議。

十四、銷售人員在任何情況下,均不得與客戶爭吵,每發現一次,扣工資或提成200元。

十五、對於報銷中弄虛作假者,每發現一次,按弄虛作假金額的`兩倍進行處罰。

十六、不得泄露公司商業機密,不得利用公司名義做與業務不相關的事,否則一經發現,除辭退外,將嚴格追究其責任。

(二)銷售人員報表管理制度

1、銷售人員每月應當填寫的報表包括日報表、週報表、月度工作總結、客戶檔案資料與重要客戶月度銷售分析表。

2、銷售人員必須每十天將自己所接觸的客戶進行資料整理,內容包括客戶名稱、電話、地址、聯繫人、採購品種、月採購量、客戶規模、成交意向等資料。整理後上交部門經理。

3、銷售人員的日報表,必須在當日工作結束後填寫,次日上午在上交前一日工作記錄的同時,必須對次日工作進行計劃。同樣,在上交本週工作小結時必須對下週工作進行計劃。

4、對於已成交客戶,銷售人員應按照公司規定詳細記錄客戶檔案資料。

5、不按時上交報表的,根據實際情況,將給予警告或罰款。無故不上交報表的,每次罰款30元。

6、對於已成交客戶的每月成交量,銷售人員應當認真記錄分析,尋找其中的規律性或反常性,做好客戶跟進與客情維護工作。

(三)銷售人員薪酬與補助制度

1、銷售人員月薪1500元/月。

2、因出差需要在外就餐,每餐補助20元/人。

3、爲了有效激勵銷售人員,在銷售人員試用期內,如銷售人員每月完成與100家以上的有效客戶溝通並完善其檔案,同時獲得15家以上的意向客戶,可獲得月度獎勵300元。銷售人員試用第一個月如成交額高於5萬元,獎勵300元。

4、在計算底薪的情況下,銷售人員提成比例爲月度回款額的1%。如銷售人員提出不拿底薪,銷售人員的提成比例按回款額的2%計算,但差旅費用由銷售人員自己承擔。

5、銷售人員當月應得工資與提成在次月發放工資時一併發放。

6、銷售人員出差應經部門經理批准並經行政部備案。

7、在成交客戶的過程中,如銷售人員需業務招待費用支出,應徵得公司同意,在部門經理參與的情況下方可支出。

8、客戶招待費用標準一般爲80元/人(按照參與的人數)以內。

9、銷售人員出差的交通費用,實報實銷。

10、銷售人員電話費補助每月200元/人。

11、在特殊情況下,如銷售人員因業務洽談無法返回公司而需在外住宿,應及時向部門經理反映。經批准後公司給予100元住宿補助。

12、銷售人員銷售產品過程中,高於公司規定價格以上成交部分,按照公司得70%,銷售人員得30%的分配方式處理,鼓勵銷售人員維護產品價格。

16、屬於公司分配給銷售人員的客戶,月銷量在3萬元以下的,按照上述規定進行提成。月銷量在3萬元—10萬元之間,給予每月500元的獎金;月銷量在10萬元—20萬元之間,給予每月800元的獎金;月銷量20萬元以上,給予每月1200元獎金。以上獎金不累計,且只有銷售回款到位後方可兌現獎金。凡公司分配的客戶,銷售人員統一不計算溢價獎勵。

(四)銷售回款管理規定

1、爲了規範銷售回款工作,降低公司財務風險,特制定本規定。

2、剛成交的普通客戶(月採購量5萬元以下),原則上一律收取現金或三日內的現金支票。未經pc銷售部經理與財務確認同意,任何銷售人員均不得收取客戶的轉賬支票或其他期票。

3、經pc銷售部經理與財務確認同意可以收取轉賬支票的客戶,負責跟進的銷售人員應當對其檔案資料進行詳細登記,對客戶的經營狀況進行詳細、準確、定期的瞭解,以有效降低貨款風險。

4、銷售人員所回收的現金、現金支票或轉賬支票,應當在收到當日交給公司財務,不得拖延。如所收回的現金有假幣或貨款金額不符,由銷售人員承擔責任。

5、凡經公司同意收取期票的客戶,在合作的前三個月內必須對支票的轉賬期限進行嚴格限制。原則上當月發貨,只能開具當月26日以前到賬的支票,非經公司相關領導同意,不允許例外。

6、月結客戶的供貨價格,原則上應當高於現結客戶。

7、對於經過嚴格評估可以月結的客戶,銷售人員必須在其內部建立內線,做好相互關係處理,儘可能降低貨款風險。每月應對客戶的經營狀況出具一份評估報告。

8、非現金結算客戶每次下單均應經pc銷售部經理確認訂單,確認無誤,方可安排發貨事宜。

9、因銷售人員對貨款風險認識不足,對客戶缺乏瞭解分析導致出現呆賬或壞賬,給公司造成損失的,按照下表標準承擔責任。

銷售管理制度6

一、制定目的:

爲了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的積極性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

二、適用範圍:

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責:

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,並完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業祕密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄擡物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

5)貨款處理:

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況,並隨時與財務部門覈對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便於及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶,瞭解客戶新的動態及發展方向,並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時瞭解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責:

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬,包括:

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考覈辦法及獎勵辦法

一、制定目的:爲激勵銷售人員的工作積極性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

二、適用範圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的`制度執行。

三、銷售人員的考覈、獎勵及處罰:

1、考覈方法及獎勵方法:

①獎勵金額爲單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款,每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額爲節點銷售瀝青混合料數量(噸)x元x50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

銷售管理制度7

加強公司的規範化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配製度,爲不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考覈制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行爲,都要予以追究。

八本規則是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規章制度視爲違反勞動合同。

員工守則

一、遵紀守法,忠於職守,愛崗敬業。

二、維護公司聲譽,保護公司利益。

三、服從領導,關心下屬,團結互助。

四、愛護公物,勤儉節約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業務。

六、積極進取,勇於開拓,求實創新。

一財務管理制度總則

爲加強財務管理,根據國家有關法律、法規,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,並及時向總經理報告。

六、財務人員因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產爲固定資產,分爲五大類:

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

九、各類固定資產折舊年限爲:

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備XX年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業務需要不準外泄。

十一、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十二、根據已獲批准簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准,不準改變收款單位(人)。

十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符,銀行存款餘款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十四、因公出差、經總經理批准借支公款,應在回單位後七天內交清,不得拖欠。非因公事並經總經理批准,任何人不得借支公款。

十五、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

十六、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十七、正常的辦公費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批准後方可報銷付款。

十八、未經董事會批准,嚴禁爲外單位或個人擔保貸款。

十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

二辦公用具、用品購置與管理

一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號,經常檢查覈對。

三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

三合同管理制度

爲加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規的規定,結合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有汽車營銷人員及負責人。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

三、合同談判須由相關部門負責人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,並向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前,必須認真瞭解對方當事人的情況。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

六、合同除即時清結者外,一律採用書面格式,並必須採用統一合同文本。

七、合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行爲能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

八、根據法律規定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准,或報工商行政管理部門鑑證,或請公證處公證。

九、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着嚴格執行合同所規定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況,發現問題及時處理或彙報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

十一變更、解除合同的手續,應按本制度規定的審批權限和程序執行,並一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

十三凡可能發生爭議的合同,應當及時向公司負責人通報,並保留如下材料以作爲解決糾紛之材料:1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證,有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後,由辦公室建檔管理

十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

四車輛銷售人員管理

一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業經濟實力爲目標,營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的車輛營銷任務。

三、營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批准後實施。在實施過程中,銷售價格未經批准不得變更。

五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

六、車輛銷售後,要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

七、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

八、營銷人員要保守商業機密,確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

九對於在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使,如發生交通事故造成人身財產損失,應當由責任負責賠償。

十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班後,不得從事機動車或非機動車載客行爲,該行爲應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲,如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故,其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔,並不得認定爲工傷,不享有任何工傷待遇。

五辦公室管理制度

爲完善公司的行政管理機制,建立規範化的`行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項管理工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後,由董事長簽發。

二、已簽發的文件由核稿人登記,並按不同類別編號後,按文印規定處理。,文件由擬稿人校對,審覈後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,並報告報送結果。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,並於接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦。

六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

八、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料,違犯者視情節輕重給予罰款處理。

九、辦公用品購置後,須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單,到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的,財務部不予報銷。

十、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規定報總經理審批後,由辦公室統一印製。

十一、辦公用品只能用於辦公,不得移作他用或私用。

十二、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

六電話使用規定

一、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下:辦公室元/月,投資發展部100元/月,財務部元/月;市場營銷部元/月。

二、若有超出當月包乾標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

七公司管理制度之考勤制度

一、爲加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,須經本部門負責人同意。

三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批准;3天以內的(含3天),由副總經理批准;3天以上的,報總經理批准。副總經理和部門負責人請假,一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。上述均應採用書面形式,未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的,應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲,公司有權立即解除與之勞動合同。

四、上班時間開始後30分鐘內到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發當月的基本工資。

五、曠工半天者,扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發5天的基本工資、效益工資和獎金,並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發10天的基本工資、效益工資和獎金,並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

八安全保衛工作

一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、員工安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規範的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、配電房等重地,嚴禁吸菸和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。

三、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

九車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。

二、外單位借車,需經總經理批准後方可安排。

三、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。麪包車由投資發展部使用,由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。

四、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內,並採取必要的防盜措施。

五、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單後,由辦公室報總經理批准。

六、駕駛員應做到合理用車,節約用油。

七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

八、違規與事故處理

1、下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)酒後駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十、出差制度管理

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司後,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審覈後呈報總經理批准。

2、出差人憑覈准的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單,註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導覈准,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

銷售管理制度8

獎懲架構

(一)獎勵:

1.小功

2.大功

(二)懲罰:

1.小過

2.大過

3.解職

4.解僱

(三)1.全年度累計三小功=一大功

2.全年度累計三小過=一大過

3.功過相抵:

例:一小功抵一小過

一大功抵一大過

4.全年度累計三大過者解僱

5.a.記小功一次加當月考覈3分

b.記大功一次加當月考覈9分

c.記小過一次扣當月考覈3分

d.記大過一次扣當月考覈9分

獎勵辦法

(一)1.提供公司“行銷新構想”,而爲公司採用,即記小功一次。

2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次,年終表揚。

(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而爲公司採用,即記小功一次。

2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者,再記大功一次。年終表揚。

(三)提供競爭廠牌動態,被公司採用爲政策者,記小功一次。

(四)客戶信用調查屬實,事先防範得宜,使公司避免蒙受損失者(即:呆帳),記小功一次。

(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”,成效卓著者,記小功一次。

(六)1.達成上半年業績目標者,記小功一次。

2.達成全年度業績目標者,記小功一次。

3.超越年度目標20%(含)以上者,記小功一次。

(七)凡公司列爲“滯銷品”,業務員於規定期限內出清者,記小功一次。

(八)其他表現優異者,得視貢獻程度予以獎勵。

懲罰辦法

(一)挪用公款者,一律解僱。本公司並循法律途徑向保證人追蹤。

(二)與客主串通勾結者,一經查證屬實,一律解僱。

(三)做私生意者,一經查證屬實,一律解僱。直屬主管若有呈報,免受連帶懲罰。若未呈報,不論是否知情,記小過二次。

(四)凡利用公務外出時,無故不執行任務者(含:上班時間不許喝酒),一經查證屬實,以曠職理處(按日不發給薪資),並記大過一次。若是幹部協同部屬者,該幹部解職。

(五)挑撥公司與員工的感情,或泄漏職務機密者,一經查證屬實,記大過一次,情節嚴重者解僱。

(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者,記大過一次。

(七)1.上半年銷售未達銷售目標的`70%者,記小過一次。

2.全年度銷售未達銷售目標的80%者,記小過一次。

(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者,記小過一次。

(九)不服從上司指揮者:

1.言語頂撞上司者,記小過一次。

2.不遵照上司使命行事者,記大過一次。

(十)私自使用營業車輛者,記小過一次。

(十一)公司規定填寫的報表,未繳交者每次記小過一次。

銷售管理制度9

爲了規範業務人員的管理,提高公司銷售業績,提高銷售人員的業務水平,堅持合情合理、實事求是的原則,堅持按勞分配、多勞多得的原則,特制定本制度。

一、在公司

業務員應按時上下班,不能遲到早退(參考考勤制度),保持辦公室清潔衛生,積極宣傳公司,言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班後的前幾分鐘,做好辦公室的衛生,接下來的銷售人員開早會,主要是遞交拜訪記錄表並討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題,向領導彙報今天的工作工作計劃。

二、出差

出差前做好出差準備,最好電話預約好,做到有的放矢。出差在外,每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表),晚上九點鐘之前向領導彙報當天工作情況(短信,電話都行)。

三、 考勤制度

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員,每人每次罰款5元,當天當面交與銷售部領導,這些罰款累積到月底作爲沒有遲到早退的業務人員的獎勵。

四、業務積分制

業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶,每拜訪一個客戶積一分,每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄爲準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

五、業績任務

公司給每個業務人員有銷售業績上的要求,銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。

六、 項目信息公司備案

從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案,以免業務員之間的業務衝突,未備案的.信息誰先備案算誰的。

七、 項目信息落實

經過備案的信息,弄清楚詳細的客戶需求(多大機子及相關配套設備清單)以後向領導彙報,由公司領導決定該項目應該由誰去跑。

八、 培訓學習計劃

業務人員應該主動學習業務技能,每天總結自己在工作過程當中遇到的問題,不管是技術上還是商務上,把遇到的問題記錄下來,第二天早會或週六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在週六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。

銷售管理制度及流程圖

1、先需要寫好制定的目的,也就是之所以寫銷售部管理制度,是爲了更好的配合公司營銷戰略,順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身營銷素質。

2、確定該管理制度的適用範圍,應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

3、將該營銷制度的內容具體分爲三個要點來展開,管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考覈制度。

4、在制度細則方面,寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,並嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。

5、需要寫明營銷人員的崗位責任,租到服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不幹,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

6、把營銷人員的績效考覈制度內容寫清楚,要求營銷人員學會溝通、善於隨機應變,積極協調公司與客戶關係,對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵;不能借用公司或出差的名義,私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

7.積極工作,團結同事,對工作認真負責,本部門將依照“營銷人員考覈制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,並嚴格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責任,重責開除。

8.服從領導安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮,如遇到安排區域不服,安排工作不幹,安排任務不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。銷售過程中,行爲端正,耐心認真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。

9.在銷售過程中,如未得到經理允許,不得私自降低銷售價格。誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經過公司經理允許,出現問題,後果自行承擔,與公司無關。做事謹慎,不得泄露公司的業務計劃,要爲公司的各項業務開展情況,保守祕密,如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。以部門的利益爲重,積極爲公司開發和拓展新的業務項目。

10.學會溝通、善於隨機應變,積極協調公司與客戶關係,對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工,進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反,根據情節輕重予以追究處罰,重則開除。

銷售管理制度10

一、目的:

嚴格銷售管理,確保公司信譽。

二、適用範圍:

適用於所有銷售過程的管理。

三、責任人:

營業員、銷售人員、質量管理員

四、正文:

獸藥銷售總體原則:認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規範》等有關法規,依法經營,安全合理銷售獸藥。

(一)處方藥銷售規定

銷售處方藥時,應嚴格執行下述規定:

1、處方藥要經質量負責人審覈並簽字後方可調配和銷售。

2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。

3、處方的'審覈:經本企業執業獸醫審覈、簽字後方可銷售。

4、處方按規定保存備查,如不能保留原件,可留存複印件或登記備查。

5、處方藥不應採用開架自選的銷售方式。

6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時,應當拒絕調配、銷售,必要時,需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。

7、無執業獸醫開具的處方,不得銷售處方藥。

8、在營業時間內應有獸醫(獸藥)技術人員在營業現場,並佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求,獸醫(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。

9、認真填寫處方藥銷售記錄。

(二)非處方藥銷售管理

1、陳列的獸藥分類擺放,清潔整齊;

2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項,根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格覈對無誤後,將獸藥交與顧客。

(三)藥銷售過程中

1、收集獸藥產品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記,及時報告,貨到後及時通知畜主購買;

2、收集用戶、經銷商的獸藥不良反應信息,毒副作用信息,報告質量管理人員;

3、做好相關記錄,字跡端正、準確、記錄及時,做到帳款、帳物、帳貨相符,發現質量問題及時報告質量負責人,保存銷售記錄至該獸藥有效期後一年(無有效期保存三年);

4、提供諮詢服務,爲消費者提供用藥諮詢和指導,指導顧客安全、合理用藥。

銷售管理制度11

一、目的:爲進一步規範銷售人員日常工作,以便更好的服務於客戶。

二、適用範圍:中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理

三、工作標準:

1、考勤管理

城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤,不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督;中心辦公室不定期進行抽查,並對抽查結果出具考覈通報;

城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會,城市經理在每日晨會時,針對走訪市場時發現的問題進行溝通並確定整改落實的排期,同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和佈置;

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,必須拜訪當地客戶,並對市場進行走訪;同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通並明確問題整改的措施及排期;

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

激勵辦法:

晚到半小時以內爲遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;未向上級領導請假說明,無故脫崗2小時以上,

按照曠工扣除相應全天工資;

未參加晨會,負激勵50元/次;

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間,未拜訪當地客戶、未走訪市場,負激勵100元/次,同時不予報銷在該市場發生的差旅費;

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場,未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班,晚到半小時以內爲遲到,負激勵20元/次;遲到半小時以上按照半天曠工,扣除當日半天工資;特殊情況除外(出差到該市場時已過上班時間)。

2、會議管理

要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室;省經理(省區例會)和城市經理(經銷商主管會、分銷商會等)每月25日提報下月例會排期給中心辦公室;中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表彙總後網發銷售中心經理、行銷經理,銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議;

各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會,如會議取消或者會期變更需向辦公室(銷售部/中心)說明備案;

要求銷售人員在必要時,提前準備相關的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排,要求保存溝通材料以備查;

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期,參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

激勵辦法:

未按時提報下月會議排期,負激勵50元/天;

未按照會議排期參會,負激勵50元/次,會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的,按照未參會執行負激勵;

經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議,負激勵50元/次。

3、市場走訪

市場走訪總則:原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案;

市場走訪標準見下表:

要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室,行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室,;要求嚴格按照計劃走訪市場,如有特殊原因需要更換行程的,需提前提交行程更改說明並有直接上級審覈確認;

在走訪結束後與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題,並明確整改的措施和排期;

每月1日提報上月走訪報告,憑走訪報告報銷差旅費;

城市經理每天在走訪市場後,需對每天工作情況進行記錄,記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

激勵辦法:

未按時提報市場走訪計劃,負激勵50元/天;

沒有按照計劃排期走訪市場,負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵;

走訪市場沒有走訪報告,按照未走訪執行負激勵;

公司人員檢查市場過程中,如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日誌,每少填寫一天負激勵25元。

4、經銷商拜訪

中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪;對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪;

負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少於五次的面對面拜訪,對非重點經銷商每月不少於兩次的面對面拜訪;負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

激勵辦法:

中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵50元/項;城市經理未按要求對經銷商進行拜訪,對未達標項目負激勵30元/項;

銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表,未攜帶負激勵50元/次,少帶按未帶處理,負激勵50元/次。

5、經銷商提出問題回覆

經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理,如城市經理可以處理,則必須在6小時內給予處理;如城市經理不能處理,則在2小時內反饋給省經理,如省經理可以處理,則必須在6小時內給予處理;如省經理不能處理,則必須在2小時內反饋給銷售中心經理,銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理,如銷售中心經理不能處理,則必須在2小時內反饋給銷售部,銷售部在6小時內給予處理意見,全部流程時間控制在24小時內。

——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的`情況。

激勵辦法:

銷售部在接到經銷商反饋的問題後進行覈實確認,如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理,但城市經理未予解決,或未向上級反饋,第一次出現對城市經理負激勵200元,第二次出現城市經理回總部學習;如城市經理反饋至省經理處,省經理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現對省經理負激勵200元,第二次出現省經理回總部學習;如省經理反饋至中心經理處,中心經理未及時處理或未及時向上級反饋,第一次出現對中心經理負激勵200元,第二次出現中心經理回總部學習

6、終端售賣

售賣時間爲17:00—19:00

售賣地點:所負責市場有導購員的賣場,每三天換一家店;

銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查;

激勵辦法:

未售賣,對銷售中心經理負激勵200元/次,行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次,城市經理負激勵100元/次;

參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況;

備註:如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假,同意後方可不參加售賣。

7、工作紀律

嚴禁銷售人員參與賭博;

嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所;

嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員;

嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行爲較嚴重的(一般指金額超過300元);

嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處,引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查;一經發現負激勵500元/次。

逢年過節時,嚴禁下級部門給上級部門買禮品;

開會時不允許帶特產;

隨時注意言談舉止,時刻維護公司良好形象;杜絕打架鬥毆等不文明行爲。

考覈辦法:

各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務;

參與賭博,一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考覈並解聘,蒙牛公司永不錄用;

出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所,一經查實,買單人給予解聘,其他所有參與人員考覈3000元/次,並全公司通報;

出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況,對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考覈;

參與打架鬥毆,一經查實,給予3000元/次負激勵。

銷售管理制度12

一、總則

1、爲了規範銷售人員薪酬管理,激勵銷售人員的工作積極性,根據北京房地產市場營銷行業的特點,結合**房地產經紀公司開發項目的實際情況制定本管理制度。

2、本辦法提及'銷售人員'是指銷售代表、銷售主管、銷售部經理;'非銷售人員'是指銷售人員以外的公司員工及各級管理人員(含**集團系統內其他公司的人員)。

二、薪金結構

根據銷售工作的特殊性,銷售人員的薪酬實行底薪加佣金模式,在月度底薪基礎上,根據當月銷售業績以及計劃完成情況,按規定的比例提取佣金。

(一)底薪標準:

銷售代表1000元/月,高級銷售代表1400元/月(本年度銷售冠軍,次年度一年爲高級銷售代表),銷售主管20xx元/月,銷售部經理3000元/月。

上崗培訓期銷售代表底薪500元/月,考試合格後轉爲試用期800元/月,轉正後1000元/月。

(二)佣金比例:

xxxxx

(三)發放日期:

1、底薪

底薪於每月最後一個工作日發放。

2、佣金

佣金於次月最後一個工作日發放。

(四)銷售指標的統計口徑:

凡是簽定《商品房買賣合同》(以下簡稱《買賣合同》)並按約定交納首付款後,方可計入當月成交額。

凡是款項到帳方可計入當月回款額。

(五)佣金計算及發放原則:

爲保證公司和銷售人員雙方的合法利益,爲加速項目的回款速度,結合目前銷售的實際情況,針對不同付款情況,採取兩次提取及發放的辦法,具體如下:

1、首付款的佣金計提和發放:

(1)成交客戶必須按合同額的規定比例全額支付首付款。

(2)首付款全部到帳以後,公司按照相應比例計提佣金。

(3)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。

2、一次性或分期方式支付的佣金計提和發放:

(1)一次性支付的,房款全部或95%到帳後,公司按照相應比例計提佣金;入住時尾款大於總房款5%的,入住後房款全部到帳後次月再提佣金。

(2)分期支付的,房款到帳達到50%後,公司按照相應比例計提佣金,餘下50%房款的佣金待餘款全部到帳後,再按相應比例計提;

(3)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。

3、以按揭方式支付的佣金計提和發放(房款不含首付款):

(1)按揭貸款全部到帳後,公司按照相應比例計提佣金。

(2)佣金的80%與次月工資一起發放,其餘的20%佣金待客戶入住手續辦理完畢後次月結清,並按國家規定代扣代繳個人所得稅。

4、銷售經理及主管的佣金參照部門或小組完成情況的相應比例,依照上述1至3種付款方式發放。

5、銷售代表

(1)成交客戶必須簽定正式《買賣合同》,並按商定的付款方式交納首付款後,方可計提佣金。

(2)如發生撞單情況,參照《銷售現場管理制度》處理。

(3)因自動離職或被公司辭退的銷售代表,在辦理離職手續時需將客戶資料進行移交,由公司另行安排該移交客戶的後續服務工作,並不再享有交接後該客戶回款的銷售佣金。

6、介紹人:

本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,介紹人的佣金依約定計提比例待客戶入住後次月底發放,銷售代表的佣金依約定計提比例按上述1至3種付款方式計提及發放,回款額納入銷售代表指標完成額。

介紹人的界定:介紹人所介紹的客戶必須是未與銷售現場聯繫過的客戶。如在銷售部的來電來訪登記中已存在,則不能算介紹。

如果介紹人放棄提傭,公司不再發放該部分佣金。

7、工程抵款:

請參照'工程款抵房款銷售佣金的計提辦法'。

8、帶租約銷售

(1)簽定出租合同,且客戶入住後,出租經辦人已計提佣金的,該物業銷售後,簽定商品房買賣合同的出售經辦人按當月本人應提銷售佣金的50%計提佣金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。

(2)簽定出租合同,客戶尚未入住,出租經辦人未計提佣金,該物業銷售後,由簽定商品房買賣合同的出售經辦人和出租經辦人以出售經辦人當月應提佣金比例爲基數各提取50%的銷售佣金,銷售主管和銷售經理按當月應提標準提傭。在保持佣金總額不變的情況下,營銷總監有權根據現場租售的實際情況進行出租經辦人和出售經辦人的佣金分配,並報公司行政人事部備案。

三、業績考覈

(一)定額:

根據每月公司銷售計劃及當月銷售代表人數制定每人當月定額,按累計簽約指標完成率計算佣金提取比例,按月度指標及累計指標完成率進行當月業績考覈。住宅、辦公、商業部分完成率分別計算。

(二)佣金分配細則:

1、銷售代表:

(1)每人根據當月簽約指標完成率和年度累計簽約指標完成率,計算佣金計提比例,兩者取其高,提成比例爲1‰-4‰,按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。

(2)銷售代表佣金計提比例與指標完成率掛鉤。

(3)銷售代表佣金(月結)=當月回款額×(1‰-4‰)

2、銷售主管:

根據所負責小組當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提佣金。

按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。

銷售主管佣金(月結)=小組當月回款額×(0.3‰-0.5‰)

3、銷售經理:

按銷售部當月簽約額完成率及當期年度累計指標完成率計提佣金。

按本人當月實際提成的80%發放,20%累計到客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。

銷售部經理佣金(月結)=部門當月回款額×(0.5‰-0.7‰)

4、介紹人:

本系統非銷售人員介紹的有效客戶,若最終成交,待全部帳款到帳且入住後,按帳款的1‰-3‰於次月計提100%;銷售代表按1‰於到帳次月計提80%,簽約額納入本人指標完成額;其餘20%待客戶入住手續辦理完畢後,次月底結清。

若介紹人介紹的客戶由營銷總監或公司其他領導洽談成功的.,介紹人按1‰-3‰提取介紹費,簽約銷售代表不提傭。

若最終辦公或商業部分成交,按前文中佣金計提比例發放,以此類推。

5、本公司員工:

本公司員工及家屬購房,簽約額可計入當月指標完成額,但銷售代表、銷售主管、銷售經理均不計提佣金。員工本人不計提介紹佣金。

6、公司關係戶:

6.1由公司領導指派銷售部完成的關係戶購房(含工程款抵房款形式的購房),簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提佣金。

6.2由銷售代表先接待後由公司領導給予客戶超出底線折扣而成交的,銷售代表計提當月應提佣金比例的50%,銷售主管和經理按各自佣金底線提傭。公司領導給予客戶的折扣未超出底線成交的,銷售代表、主管和經理按當月應提佣金比例提傭。

四、福利待遇

1、公司爲銷售人員交納'三險一金',繳費基數爲上年度本人平均工資,銷售人員有義務協助辦理相關保險手續,不得以任何原因拒絕辦理社會福利保險。

2、本辦法所涉及銷售人員,不享受公司規定的交通補貼和通訊補助,不參加公司階段性或年終獎金分配,並不享受帶薪年假。

五、退房佣金結算處理

1、每人退、換房率年均不得高於8%(按成交套數計算)。若高於8%的,高出部分每單處以500元罰款;

2、若由於公司原因(如:設計變更、面積誤差超出±3%、推遲入住等)造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算佣金,應將所提稅前佣金的80%退回,尚未結算佣金的,不再結算;

3、由於銷售代表原因造成退房的,銷售代表、主管、經理如已結算佣金,應將所提稅後佣金的100%退回;尚未結算佣金的,不再結算;

4、由於銷售代表原因造成退房的,進行如下處罰:

(1)給公司造成5萬元(含)以下損失的,對該銷售代表處以5000元罰款,銷售主管、銷售經理各處以1000元罰款;

(2)給公司造成5萬元以上損失的,對該銷售代表、銷售主管、銷售經理進行辭退處理,並扣留其未結算的全部佣金作爲對公司的賠償。

5、若客戶退房,則介紹人、銷售代表、主管及經理應退回提取的全部佣金。

六、底薪

銷售代表底薪:當月底薪×(100-違規扣分)×100%-考覈扣款

銷售主管每月工資:底薪(+小組冠軍獎金)

七、本管理辦法解釋權在公司行政人事部。

銷售管理制度13

1總則

1.1目的

爲加強藥品經營安全管理,及時解決公司經營過程中的各種質量風險事件,減少質量風險帶來的損失;確保公司經營的持續、穩定、安全運行,保障公司各項業務的正常開展,特制定本管理制度。

1.2適用範圍

適用於本公司藥品經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的管理。

1.3依據

1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》

1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實施條例》》

1.3.3《藥品經營質量管理規範》

1.3.4《藥品流通監督管理辦法》

1.3.5《藥品經營許可證管理辦法》

2職責

2.1質量風險管理小組

質量風險管理小組負責藥品經營質量風險的專門管理,負責公司所經營品種的質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧等相關事宜,並根據評估結果確定風險控制措施。辦事機構設在質量管理部。

2.2總經理

公司總經理爲公司經營管理、藥品質量及安全的第一責任人,是質量風險管理的決策者,負責指導、協調、審覈、處理重大質量風險,提供必要的資源確保實施風險管理,必要時正確地對外披露信息。

2.3質量管理部

2.3.1是質量風險管理小組的辦事機構,具體負責組織公司所經營品種質量風險、經營各環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧管理等相關事宜,並根據質量風險管理小組的評估結果,督促各責任部門落實相關風險控制措施。

2.3.2負責對公司在質量風險突發事件產生時,監督風險控制措施或應急預案的實施。

2.4公司各部門

2.4.1配合、參與質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧,嚴格負責本制度的實施。

2.4.2全力支持、配合質量管理部對質量風險突發事件的處理。

3細則

3.1術語

3.1.1質量風險:

是藥品經營過程中發生質量問題的可能性和嚴重性的結合,是一個系統化的過程,是對藥品質量、藥品經營過程中的所有環節風險的識別、評估、溝通、控制以及回顧的過程。

3.1.2質量風險管理:

是對藥品經營整個環節質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程,運用時可採用前瞻或回顧的方式。

其核心就是預防風險的發生或降低風險造成的損失,即在事故發生前防患於未然,在風險事故發生後採取積極措施消除事故隱患或減少風險造成的損失。

3.2質量風險管理的內容

3.2.1質量風險管理的內容

質量風險管理的內容包括:風險識別、風險評估、風險控制、風險溝通、風險回顧等過程,並持續貫穿於公司藥品經營的全過程。

3.2.1風險識別

是對已知的風險與潛在風險加以判斷、歸類和鑑定的過程,識別藥品經營過程中是否存在潛在的危害,存在哪些危害,即關注“什麼可能會出現問題”。

3.2.2風險評估

是風險分析和決策的過程,是在風險識別的基礎上對風險進行定性、定量的分析和描述,是對風險發生的嚴重程度、發生概率和發現難度的量化分析。即解決三個問題:

(1)將會出現的問題是什麼?

(2)發生的可能性有多大?

(3)問題發生的後果是什麼?

3.2.3風險控制

是在風險識別、風險評估的基礎上,根據風險管理目標和原則,爲降低風險發生頻率或減輕風險損失所做的決定或措施。目的在於用有效的手段將風險降低到可能接受的水平。即要解決:

(1)風險是否在可接受的水平上?

(2)可以採取什麼樣的措施來降低、控制或消除風險?

(3)在控制已經識別的'風險時是否會產生新的質量風險?

3.2.4風險溝通

在風險管理過程實施的各階段,風險管理小組各成員對實施的進程和管理方面的信息(質量風險的本質、形式、可能性、嚴重性、發現難度、可接受性、預案等)進行交流和共享,通過溝通以促進風險管理的實施,使各方掌握更全面的信息從而調整或改進措施。

3.2.5風險回顧

在風險管理流程的最後階段,對質量風險管理的過程進行監測,並定期回顧評審過程,確認是否會導致新的質量風險,尤其關注可能影響原先質量決策的事件,以及出現與風險相關的新知識、新經驗時的風險審覈,若發現不良趨勢和偏差繼續進行風險控制。

3.3質量風險管理流程圖:

3.4質量風險管理的要求

3.4.1質量風險管理的最根本目標就是風險管理成本和損失最小化,風險安全保障和收益最大化。

3.4.2質量風險管理可採取前瞻或回顧的方式,促進決策的科學化、合理化,減少決策的風險,並使經營活動中面臨的風險損失降到最低。

3.4.3根據科學知識及經驗對質量風險進行評估,以保證藥品質量及經營質量,消除、降低和控制風險,從而公司經營的安全性和藥品質量的可靠性。

3.4.4質量風險的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應與存在風險的程度、水平和級別相適應,其原則是風險高的事件優先處理,最終的目的在於收益最大化、損失最小化。

3.4.5質量風險管理應用於藥品經營質量的所有方面,包括藥品的採購、入庫、驗收、儲存、銷售、出庫、配送及售後等各環節,以及冷藏車、空調、溫溼度監測等設施設備方面,要求公司每位員工均應有藥品經營質量風險意識。

3.5質量風險管理的關閉

質量風險管理的關閉是以風險的最終接受爲節點,即確認風險消除或風險降低至可接受水平。

4.附則

4.1本制度解釋權屬質量管理部,經由公司總經理批准後發佈執行。

4.2本制度的執行部門爲公司各部門,監督部門爲質量管理部。

4.3本制度發放範圍爲公司總經辦領導、各部門負責人。

4.4本制度培訓對象及要求:由企管部組織各部門進行培訓。

4.5本制度產生的相關記錄由公司質量管理部存檔,存檔期限不少於五年。

4.6本制度的關鍵字是: 質量風險管理、風險評估、風險控制、風險溝通、風險審覈。

4.7本制度產生附件有

附件1《質量風險管理程序》

附件2《質量風險管理職責》

銷售管理制度14

1、有其他置業顧問的電話時,爲了表示對客戶的尊重,應走到他(她)身邊,說對不起(不好意思,打攪一下)有你的電話或通過話筒小姐(先生),請接電話,不得在大廳中大聲叫:你的電話。

2、因事必須暫時離開正在接待的客戶時,應對客戶說:對不起,您請先看一下,我馬上就來或對不起,先請×**小姐(先生)爲您講解好嗎?

3、水杯應放在指定的地點,不得使用紙杯飲水。 15、在聽到電話鈴聲響兩下後接聽,並說:您好,大川XX。不得以其它任何語言代替。

4、客戶在售樓部接聽電話時,在坐銷售代表應保持安靜。

5、置業顧問在售樓後廳的談話應儘量小聲,以免影響其他人員工作,嚴禁在辦公區嬉戲打鬧。

6、置業顧問在售樓部內外與同事或客戶相遇時,應自然點頭致意,以示相互尊重。

7、在客戶進入銷售大廳前,置業顧問不得以任何理由判斷客戶而延誤接待時間。

8、工作時間內置業顧問之間不得相互叫小名及綽號,不得直呼主管名字。

9、嚴禁與客戶發生爭執,嚴禁置業顧問間當客戶面發生爭執,嚴禁污辱漫罵同事。

10、嚴禁在電話中聊天。

11、嚴禁背後議論客戶。

以上行爲規範屬銷售部人員必須遵守的條款,如有違規,可視情節嚴重對其處以50-100元的罰款甚至除名。

客戶歸屬規定原則:

1、以首次接待的置業顧問爲準;

2、以籤認購協議客戶名爲準,直系親屬(夫妻、父母、子女)除外;

3、如有幫朋友看房同時留有購房人電話的,一旦被其他置業顧問成交,業績提成共享;

4、老客戶帶新客戶看房,如果通過主管指定置業顧問,新客戶歸屬爲被指定置業顧問;

5、客戶有效期爲15天,15天內無任何跟蹤記錄者,視爲無效客戶,若客戶成交,不計提佣金;

6、置業顧問可在客戶下認購定單起15日內進行有效認定。

7、客戶簽單以前,置業顧問須保持對客戶的跟進,並在作業報表及客戶記錄表上體現跟進記錄。

8、在客戶到達銷售現場時,置業顧問應主動詢問該客戶以前是否曾被接待過。若有答案則通知對應置業顧問。

9、若客戶無法回憶置業顧問姓名,或對應置業顧問不在現場,現場置業顧問應按序熱情予以接待,不得推脫。

10、置業顧問對不屬於自己的客戶仍有義務熱情接待,並不得主動提出分享提成。

以上要求置業顧問必須遵守。置業顧問如代同事促成客戶成交可獲職業精神獎5分,如因不是自己客戶而態度冷淡進而造成客戶投訴並帶來嚴重影響的,處以嚴重警告並罰款500元,兩次以上予以除名。

值班銷售代表崗位職責:

早到以後20分鐘內完成檢查以下各項工作,並在值班時間隨時保持大廳部分:

1、檢查飲水機、空調是否打開,溫度是否合適,所有照明燈是否打開,並打開音響;

2、檢查紙杯是否充足,領取紙杯,並隨時補充新的紙杯;

3、檢查並保障資料架上資料的完整;

4、保持沙盤、模型外觀的整潔;

5、保持客戶洽談區桌面的'整潔及桌椅的歸位。

接待臺部分:

1、準備當天所需的足夠的資料,並隨時保持擺放有序:

如:售樓書、報紙、雜誌、電話、《銷售日誌》、《每報表》、《選房單》、《預留申請書》、《預定申請書》、按揭相關資料等;

2、桌面上的資料、辦公用品按照相關規定擺放整齊,清除不該擺放的東西,隨時保持接待臺上下的整潔、有序;

洽談區部分:

1、當日報紙的歸類、夾放;

2、洽談桌、椅子需擺放整齊,桌面保持整潔。

銷售現場用品、設備管理:

1、銷售現場用品及設備由銷售內勤統一監督管理;

2、若出現人爲損壞則照價賠償;

3、非人爲因素損壞由銷售內勤按照資產報損流程進行報損或進行購置。

置業顧問獎懲制度:

一、爲保障售樓中心各項標準的嚴格執行,特制訂本制度。

評分時段:採用月評制度,當月測評(每月1-30/31日)(一)加分原則:

1、表現優異:+50元2、有明顯進步:+100元3、團隊協作工作突出:+100元。

2、未完成客戶登記或未做好客戶記錄:-30元12、未完成當日應交報表:-30元13、怠慢客戶:-50元。

3、工作不協作,不積極:-30元。

4、受到客戶、發展商、同事表揚:+50元。

5、提出項目組合理化意見:+200元(二)減分原則:1、遲到、早退:-30元2、曠工:扣除當日工資。

6、上崗不化妝或着裝不規範,不配工牌:-20元4、接聽電話不規範:-20元。

7、接打私人電話時間過長,影響工作:-20元6、不按序接待:-20元。

8、客戶後續工作不利,損失客源:-50元8、售後服務完成差:-100元。

9、未完成相應崗位職責及工作:-50元10、未完成上級交辦工作:-50元。

10、項目售樓中心銷售現場管理制度提要:銷售主管負責協助銷售部經理進行售樓現場管理更多內容源自綠化>15、爭搶客戶:-100元如該套已成交,扣除該套全額佣金。

11、與客戶衝突:-100元。

銷售管理制度15

第一章總則

一、爲加強銷售合同的管理,維護我公司的合法權益,提高經濟效益,做到“重合同、守信用”,結合公司的實際情況,特制定本管理規定。

二、凡屬於不能即時結清的對外銷售活動,都要依法簽訂銷售合同。

三、簽訂銷售合同必須遵循以下原則:

1 、嚴格遵守《中華人民共和國經濟合同法》及其他有

關法律及政策。

2 、貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

3 、 維護公司合法權益的原則

四、 本規定適用於公司對外簽訂的耐火材料銷售合同。

第二章合同的評審、簽訂、履行

一、公司簽訂銷售合同實行委託代理制度,代理人必須具有《法人授權委託書》,方可在授權的範圍內簽訂銷售合同,否則一律視爲無效合同。

二、持有《法人授權委託書》的代理人,因公或其他原因調離本職崗位,必須將《法人授權委託書》交回單位,否則,一切責任均由部門領導和責任人負責。

三、對外簽訂銷售合同一律以本公司名義,部室不得獨立對外簽訂銷售合同。

四、對外簽訂銷售合同,一律加蓋本公司合同專用章,合同專用章須有專人保管。

五、 本公司對銷售合同實行評審制度(一般常規性合同除外),由營銷部組織,其他部門必須積極配合。

1 、一般常規性合同:合同金額在50 萬元以下及交貨期在2 個生產週期(粘土磚50 天、硅磚90 天)以上的,有下列情況之一的`爲一般常規性合同:

a. 連續2 年及2 年以上有業務來往,且是相同或相類似品種;

2 、合同金額在50 萬元到200 萬元之間的,有營銷部部長主持評審。

3 、如需預砌組裝、技術條件有變化但現有生產工藝能滿足、合同金額超過200 萬元的銷售合同由經營經理主持評審。

4 、如交貨期過緊,技術條件過高現有生產工藝不能滿足、合同金額超過500 萬元的銷售合同由經理主持評審。

5 、 合同一經簽訂,即具有法律效力,受法律約束和保護,必須全面履行。

6 、生產部須根據合同規定的交付期限,作好如下工作:

A 、 圖紙的審覈

B 、生產工藝、技術標準的制訂和發放

C 、生產計劃的安排及組織

7 、營銷部根據合同要求進行包裝、交付及與顧客溝通。

8 、財務部及時準確辦理結算事宜。

9 、各有關部室應加強聯繫,發現問題及時協商解決,力求避免後期被動。

10 、銷售合同簽訂後,不得擅自變更或解除,如確需對合同進行修訂、解除,由營銷部與顧客進行協商,按合同評審程序辦理合同的修訂、解除手續。並及時通知各有關部門。

11 、如合同發生糾紛,由營銷部提出意見,經經理同意後,及時與顧客協商解決,若協商不成,將全面情況彙報經理。如需仲裁或訴訟,須經經理批准,由營銷部清欠辦統一對外辦理。

第三章合同的管理

一、正常銷售合同的簽訂由營銷部全權負責,營銷部部長爲銷售合同簽訂的負責人。

二、合同的傳遞

1 、營銷部訂貨室負責及時將合同發放給有關部門或班組。

2 、合同傳遞的部門

1 )生產部

2 )技術部

3 )財務部

3 、銷售部訂貨室應及時登記《訂貨臺帳》,每月累計一次。

4 、銷售合同不得轉借他人,有關部門需查閱合同時,須經營銷部負責人批准。

5 、銷售合同由營銷部訂貨室每年裝訂一次,並長期妥善保存。

第三章附則

一、本規定遇有和國家法律、法規及政策牴觸時,以國家規定爲準。

二、本規定自公佈之日起實施,原管理規定自行廢止。

標籤:管理制度 銷售