關於企業財務成本管理體系構建研究論文
內部會計控制是指單位爲提高會計信息質量、保護資產安全、完整,確保有關法律、法規和規章制度的貫徹執行而制定實施的一系列控制方法、措施和程序。
內部會計控制應達到的基本目標是:
一、規範單位會計行爲,保證會計資料真實、完整;
二、堵塞漏洞、消除隱患,防止並及時發現、糾正錯誤及舞弊行爲,保護單位資產的.安全、完整;
三、確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。
內部會計控制應遵循的基本原則:
一、符合國家有關法律法規和內部會計控制規範及單位的實際情況;
二、約束單位內部涉及會計工作的所有人員,任何個人都不得擁有超越內部會計控制的權力;
三、涵蓋單位內部涉及會計工作的各項經濟業務及相關崗位,並應針對業務處理過程中的關鍵控制點,落實到決策、執行、監督、管理各個環節;
四、保證單位內部涉及會計工作的機構、崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分,堅持不相容職務相互分離,確保不同機構和崗位之間權責分別、相互制約、相互監督;
五、應隨外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
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