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整改落實情況報告彙編15篇

報告1.5W

隨着社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,不同種類的報告具有不同的用途。你所見過的報告是什麼樣的呢?以下是小編幫大家整理的整改落實情況報告,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

整改落實情況報告彙編15篇

整改落實情況報告1

靖遠縣水利工程質量監督與安全管理站:

20xx年xx月xx日,白銀市水務局副局長雷中仁帶領相關科室工作人員對靖遠縣雙永供水工程正在施工的2#配水管

1.846km隧洞進行檢查。重點對隧洞施工的質量、安全工作進行了檢查指導,發現了存在的`幾點隱患問題,並提出了意見建議,我局就檢查出來的問題逐一落實整改,現將整改落實情況彙報如下:

1、施工場地已懸掛安全標語、橫幅,設立了安全警示牌。

2、對檢查當日不在崗的監理工程師、施工單位技術負責、安全員在崗進行了批評教育,並要求其時刻在場。

3、隧洞中設置了通風孔,由專人定時定點負責開啓空氣壓縮機,並進行了灑水降塵措施,施工現場空氣質量得到改善。

4、工程施工嚴格按照規範進行,要求施工隊開挖後及時進行鋼拱架掛鋼筋網支護。

同時要求監理、施工單位進一步提高安全意識,完善施工安全管理制度,在保證施工質量和施工安全的前提下儘快完成建設任務。

  靖遠雙永供水工程管理局

  二Oxx年xx月xx日

整改落實情況報告2

我鎮高度重視保密工作,並制度了保密工作制度。自本月1日起,我鎮根據《關於組織開展全市專項保密檢查的通知》文件精神,對保密工作進行了全面自查,要求保密涉及工作人員從4月1日至4月15日期間進行全面自查,現將自查狀況報告如下:

一、重視保密工作。

鎮委、政府歷來重視保密工作,設有保密工作領導小組,組長由黨委副書記擔任,副組長由分管組織的黨委委員擔任,成員由黨政職能主要部門負責人和保密重點機關的負責人組成。保密工作領導小組下設辦公室,由分管組織的黨委委員兼任辦公室主任,同時確定黨政辦副主任主要負責保密方面的具體工作。一向以來,我鎮堅持做到保密工作機構健全、保密工作隊伍不散,保密工作人員及時調整和補充,做好工作交接,保證了工作的延續性。目前,鎮委指定兼職保密員2人。同時對保密工作所需設施、設備和經費,鎮黨委、政府都能夠給予重視和支持,保證了日常工作順利開展。

二、規範保密制度。

近年來,我鎮先後建立健全了《黨政辦保密制度》、《檔案室保密管理制度》、《電腦室保密管理制度》等保密工作規章制度,做到以制度管人、按程序辦事,如:鎮檔案室堅持檔案工作人員保密制度,查、借、閱檔案手續齊備;黨政辦公室的傳真機、複印機和統計人員都定有保密職責,辦公室人員有保密守則及管理辦法,祕密文件、內部資料的傳遞、2回收、註銷都嚴格按照上級有關要求辦理,構成了一整套制度、規定,管理渠道暢通。

三、加強文件管理。

堅持雙向登記,加強送閱、傳閱文件保密工作,傳閱文件採取直傳方式,對呈送的文件進行登記,負責傳閱文件人員逐件登記閱文人員名單,閱後退回,並清點份數,領導批示後,退還交回辦公室,領導人之間沒有橫向傳批文件,或把批文直接交個人的行爲。

傳閱文件一般每次不超過兩天,並做到急件閱後即退,沒有任意積壓與延長時刻的`行爲。凡發給領導幹部私人圈閱的各類機密文件,按規定做好了清退工作。

四、加強微機管理。

單位計算機實行專人管理,設置專機上國際互聯網,加強計算機信息網絡保密管理,指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作,堅持誰上網誰負責的原則有效地加強了涉密載體的保密管理工作,加密通信系統啓用以來,也沒有發生計算機泄密事件。

五、做好會議保密。

召開祕密程度較高的重要會議,會前對與會人員進行保密教育,規定保密紀律,凡傳達祕密文件,按文件規定和上級指示辦理,不擅自擴大傳達範圍,會中嚴禁無關人員進人會場。

整改落實情況報告3

根據《國務院關於加強審計工作的意見》和《雲南省人民政府關於加強審計工作的實施意見》等關於審計整改的要求,現將審計發現問題整改情況報告如下:

一、審計項目基本情況

20xx年10月至20xx年2月,縣審計局對石林彝族自治縣鹿阜衛生院20xx-20xx年財政財務收支情況進行了審計,我院按照縣審計局要求提供了相關資料,配合縣審計局完成了審計工作。

二、審計發現問題及整改落實情況

(一)關於“擅自擴大公共衛生專項工作經費和其他資金開支範圍違規發放職工增量獎勵性績效工資265841元”的問題整改落實情況:我單位已按審計要求清退收回違規發放金額265841元。

(二)關於“超標準報銷差旅費20xx元”的`問題整改落實情況:我單位已按審計要求清退收回違規報銷的差旅費20xx元。

(三)關於“擠佔事業辦公費8745元”的問題整改落實情況:我單位已按審計要求退還原資金渠道。

(四)關於“參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計5108.67元”的問題整改落實情況:我單位已於3月28日將參保人員死亡後發生醫保補助和報銷醫保費用共計5108.67元退還原渠道資金。

(五)關於“醫療收入賬賬不符”的問題整改落實情況:我單位自收到審計報告後,財務科組織了清理,清理髮現財務入賬金額用手工彙總,彙總時出現差錯,同時存在財務數據系統取數期間與醫療業務系統取數期間不一致。今後將認真核對醫療業務系統數據與財務覈算系統數據,杜絕手工彙總差錯,保證數據期間一致,做到賬賬相符。

(六)關於“固定資產賬實不符27010元”的問題整改落實情況:我單位已將未納入固定資產覈算管理的固定資產27010元登記入固定資產管理系統,補記入固定資產科目,現已資產賬實相符。

(七)關於“虛增收入總額121712.26元,虛減負債總額151375.27元”的問題整改落實情況:我單位已按審計報告要求做賬務調整。

(八)關於“醫療收入385960元無入賬依據”的問題整改落實情況:此醫療收入屬我單位白龍潭點醫療收入,我單位已按縣衛健局20xx年第二次黨委會議研究決定進行了整改:1.已註銷白龍潭點醫療點,李樹祥迴歸我單位中醫館從事常規中醫診療工作。2.我單位已向縣衛健局黨委作出深刻書面檢查,並完善管理制度。

三、審計建議採納情況

(一)關於“加強經費管理。各類項目經費和專項工作補助資金應專款專用”的建議採納情況:我單位同意採納,今後各類項目經費和專項工作補助資金專款專用。

(二)關於“加強費用報銷審覈,確保財政預算資金使用合規。”的建議採納情況:我單位同意採納,今後嚴格審覈費用報銷憑證,保證財政預算資金使用合規。

(三)關於“加強內部控制管理。一是健全財務管理、三重一大等制度規範,完善單位內控管理制度。二是從嚴監管所屬醫療機構業務開展、完整覈算收支。三是嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規,規範資產、負債、收入等各項會計要素覈算處理。四是嚴格執行醫保管理制度,確保參保人員醫保待遇合法、合規。”的建議採納情況:我單位同意採納,已重新修訂財務管理制度、三重一大等制度,嚴格監管醫療機構業務開展、完整覈算收支,嚴格執行國家統一會計制度和有關財經法規,規範資產、負債、收入等各項會計要素覈算處理。嚴格執行醫保管理制度,確保參保人員醫保待遇合法、合規。

特此報告。

整改落實情況報告4

根據整改通知書要求,現將我單位對存在問題的整改落實情況報告如下:

1、對於櫃員未做到微笑服務的問題

我支行召開了員工會議,進一步加強學習了《銀行營業網點員工服務禮儀規範》,要求認真按照營業網點服務規範中的服務標準強化自身,真正做到文明服務,堅持微笑服務;真誠服務,熱情接待客戶;語言文明,耐心解答客戶提問。責令前臺櫃員迅速做出調整,警示員工不斷增強基礎服務規範的`執行力。通過持續強化,將總行的服務規範真正變成員工的自覺行動。

2、對於大堂經理日誌不全的問題

主要是大堂經理在公休日期間未連續記錄工作日誌,造成日誌記錄不全面。針對此問題,我們及時做出整改,在節假日期間由理財經理接替大堂經理的職責,負責登記大堂經理日誌,妥善做好該工作的交接。該問題已有效整改。

3、對於晨會記錄不全的問題

也是在公休日期間未認真落實晨會記錄的登記工作,造成記錄的不全面。現已安排在公休日期間由綜合櫃員認真記錄晨會內容,並組織好晨會工作。

4、對於客戶投訴類的月度統計分析的書面報告未記錄的問題

是因爲網點的月服務工作分析書面報告在晨會合訂本上,未在投訴檔案中對當月的投訴情況具體記錄。

一、二月份的投訴類的月度統計分析的書面報告已經做好相關記錄,今後工作中會按照相關服務要求,全面記錄。

整改落實情況報告5

針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見,結合落實中央八項規定、推進“四風”問題專項整治要求,7月分公司對20xx年到20xx年7月底財務基礎工作進行了自查和整改,本次自查的重點圍繞《關於分公司和生產企業對中央巡視反饋等問題進行自查整改的通知》展開,具體包括:

一、資金管理

銀行賬戶管理:廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴格按規定先向化肥公司財務管理部提出書面申請,取得批覆後再辦理開戶、撤銷手續。分公司開立的所有銀行賬戶都在SAP裏有相應的銀行會計科目,並按會計制度的要求對所有銀行業務進行賬務處理。定期更新《賬戶情況備案表》,每半年打印並上報一次分公司銀行賬戶開立及使用狀態明細表,及時瞭解賬戶使用情況,確保銀行預留的賬戶信息準確無誤。

在途資金及銀行餘額調節表管理:安排有專職人員負責在途資金的核對工作,要求當日來款當日在JDE中予以覈對確認,未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統中的賬務處理及清帳工作。每週一、三、五出具在途清賬說明,列明未清理原因報財務經理審覈確認,及時反饋貨款確認情況。重點關注超3個工作日未清理的在途資金,關賬後三個工作日內上報在途清賬說明。截至20xx年7月,不存在超3個工作日未清理的在途資金。關賬後將銀行出具的對賬單和企業賬務帳進行覈對,編制銀行餘額調節表,並在關賬後三個工作日內上報財務管理部資金科,然後據此進行調賬,確保賬實一致。

存在問題:因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致,無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業務。

整改措施:定期與湛江農行客戶經理溝通,探討解決方案,及時跟蹤銀行使用狀態,確保農行正常收款。

二、會計覈算

廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》,各項費用遵循“預算管理,總額控制”的原則。同時,分公司經營堅決落實中央八項規定精神、積極糾正“四風”問題,進一步加強了費用管理,保證了資金安全。

加強發票審覈,杜絕娛樂消費:分公司財務部費用覈算人員對每張公務招待費發票的行業類別進行嚴格審覈,杜絕出現例如沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發票。

合規購置禮品、發放補貼:分公司所有公務禮品購置需經分公司總經理審批後進行辦理。任何節日均不允許爲員工公款購買節禮。分公司補貼的發放均按照人力資源制度進行發放,未出現以補貼的名義違規發放購物卡、代金券等行爲。

公私分明,嚴禁公款私用:分公司嚴禁公款報銷與履行工作職責以外的.,應當由個人承擔的私人宴請、親屬走訪及培訓等各種費用。同時嚴禁報銷例如理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。

費用覈銷及賬務處理:原則上當月的費用在次月報銷完畢,最遲不得晚於3個月,財務人員根據發票項目準確入賬,每月月末根據權責發生制進行房租費用的計提。運營區費用報銷實行備用金管理辦法,在各運營區設立備用金帳戶,要求專款專用,由運營區業務內勤人員集中當月運營區報銷費用統一寄分公司相關審批人進行籤批,籤批手續完成後,財務入帳,並將報銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據化肥公司財務交叉檢查小組整改意見,運營區備用金已設立備用金使用登記臺賬,保證賬實相符、受益人與報銷人的一致性,每月關賬前分公司財務部須與運營區進行備用金對賬,並對對賬表進行歸檔保存。

整改落實情況報告6

一、針對加大社會保險政策宣傳力度的問題。

爲了使廣大羣衆更多地瞭解社保,認識參保的重要意義,在全社會形成人人關心社保,個個支持社保的良好氛圍。

一是我們積極建議政府在電視臺開設社會保障欄目,宣傳政策、報道典型、表彰先進、公佈企業參保繳費情況。

二是在4月19日召開全區社保工作義務監督員工作會議,從全區6000多名離退休人員中選聘了30名老同志成爲社保義務監督員,通過他們的宣傳使廣大參保職工進一步來關心社保事業,支持社保工作。

三是印製社會保險宣傳材料1.5萬份,於4月29日、6月12日在廣場進行了二次社保政策宣傳活動,並計劃於10月份在文化廣場再舉行一次集中宣傳。

四是組織相關工作人員深入企業、部門、鄉鎮,召開社保政策講座,大力宣傳社保政策。

通過典型報道、新聞採訪、現場諮詢、會議講座等形式,全方位、多層次、廣角度的宣傳社保政策,使用人單位,特別是職工深刻認識到參加社會保險的重要性,不斷增強參保意識,從被動的“要我參保”變爲主動的“我要參保”,不斷擴大社會保險的覆蓋面。

二、針對加強工作人員的'業務培訓、進一步提高工作人員的業務素質的問題;

一是建立健全學習制度,做到月計劃、周安排,解決好工學矛盾,堅持自學制度,規定自學篇目,每天自學時間不少於半小時。並做好學習筆記,確保學習時間、內容、效果三落實;

二是創建學習新方法,採取集中與分散相結合,專題輔導與座談討論相結合,外出學習培訓與實踐鍛鍊相結合等形式,提高學習的積極性和實效性;

三是豐富學習內容,除學習黨的相關理論外,還要加強社保業務、市場經濟、法律等方面知識的學習,提升政治理論和業務工作水平。

三、針對加大定點醫療機構管理的問題。

爲進一步加大定點醫療機構的管理,我們採取了以下措施,一是加強對定點醫院醫保經辦人員的業務指導,嚴格執行有關結算規定和標準;二是加強對定點醫院住院、治療、用藥的監督檢查,發現問題及時研究,及時解決,嚴格規範醫院的治療行爲;三是對參保患者住院進行定期不定期的抽查,堅決杜絕冒名就診現象的發生和防止基金的流失。

四、針對充分發揮局域網作用的問題。

一是抓好社保網絡建設。

爲了使我局已建成的局域網和已購置的養老保險軟件儘快發揮作用,提高效率,我們成立了專門的網絡運行領導小組,並邀請軟件公司技術人員作指導,從4月份起,集中業務人員,利用每天下午兩個小時和週六一天的時間,專門開展養老保險軟件試運行工作。在此基礎上,我們還計劃購置一套醫療保險軟件,通過人員培訓,努力實現我局的網絡化辦公。

二是抓好服務大廳建設。

隨着社保事業的不斷髮展,現有辦公場所和業務經辦模式已不能適應發展的需要,樓層高、地方小、條件差,給一些離退休人員辦事帶來了極大的不便。因此,我們經過反覆研究論證,決定把社保辦公大樓一樓改建成社保服務大廳,推行“一站式”服務。

目前已完成考察工作,並拿出處步方案,計劃從七月份開始改造建設,8月底前完成施工,10月底前建成統一參保登記、統一費用收支、分別審理覈算的業務運行機制,更大限度的體現具有人性化的服務。

五、針對進一步加大社會保險覆蓋面的問題。

爲進一步擴大社會保險覆蓋面,我們一是積極爭取政府的支持,繼續把擴面工作納入政府的目標管理,與各企業主管部門、鄉鎮街道簽訂責任書,形成合力,上下聯動,齊抓共管,促進企業參保繳費。二是在勞動保障局的領導下,與勞動監察部門隊緊密配合,加大執法力度,開展執法檢查,用法律手段強制各用人單位參保,履行繳費義務。對那些拒絕參保繳費的“釘子戶”,堅決依法給予處罰和申請人民法院執行。三是積極爭取工商、稅務等部門的支持,利用xx登記、年檢、年審,督促企業積極參保,按時繳費。通過以上措施,新增擴面57人,續保858人。

六、針對全力確保養老金的發放的問題。

爲了確保養老金的按時足額發放,我們在積極徵繳,擴面增收,杜絕基金流失的同時,採取多層次、多渠道的籌資辦法,千方百計籌措了資金。

一是積極配合稅務部門徵繳養老金483.74萬元;

二是清繳歷年欠費344.55萬元,三是爭取上級資金910萬元。

這些資金的籌集,解決了今年養老金徵繳不足的困難,確保了離退休人員養老金的按時足額發放,促進了社會穩定。截止5月底,全區應發養老金1836萬元,實發1836萬元,發放率100%。

整改落實情況報告7

《XX州人民政府關於認真做好20xx年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》(州政府辦便籤〔20xx〕855號)已收悉。XX市委、市政府高度重視,及時組織市財政局、審計局等相關部門認真梳理了20xx年專項債券資金使用情況,對審計發現的問題及時整改,現將整改落實情況彙報如下:

一、債券資金收支情況

(一)20xx年,XX市財政局收到省級專項債券資金6767.48萬元。

(二)截止20xx年5月17日,財政撥付省級專項債券資金2260萬元,未撥付專項債券資金4507.48萬元。

(三)20xx年5月17日之後按審計整改要求,加快了工程和撥付進度,20xx年5月17日至9月25日期間,財政撥付省級專項債券資金3675.92萬元,累計撥付省級專項債券資金5935.92萬元,財政未撥付專項債券資金831.56萬元。

二、財政未撥付資金的原因

截止20xx年9月25日,財政未撥付專項債券資金831.56萬元。原因:一是城鄉人居環境提升行動城鎮“一水兩污”處理設施建設項目300萬元,由於該項目向農發行貸款,一直以貸款支付項目資金,所以暫不支付,預計20xx年項目完工支付;二是城鎮保障性安居工程項目資金286.56萬元,由於工程纔開工,其中:基礎設施47.76萬元於20xx年6月完成支付,兌付個人補助238.8萬元於20xx年底兌付完成;三是20xx年省級重點項目第一批前期工作經費140萬元(市水利局),根據工程進度,暫時無法支付;四是20xx年省級重點項目第一批前期工作經費105萬元(市工業和商務局),由於可研未完成,預計20xx年2月份完成支付。

三、整改措施

XX市委、市政府高度重視,針對未撥付的專項債券資金認真進行了自檢自查並形成書面報告,明確整改措施和責任,制定針對性措施,對照專項債券資金使用要求及具體情況,按照地方政府債券管理辦法和有關規定,不走過場,不留死角,逐項自查,以提高資金的使用效果。截止20xx年9月25日已完成整改金額爲3675.92萬元。

四、建立健全長效機制

(一)建立好項目庫。加強項目儲備和管理,建立項目庫,尋找新的投資增長點,結合國家政策導向、資金投向、區域優勢,加大項目組織力度,包裝一批、儲備一批、開工一批投資數額大、符合中央預算內投資的項目。

(二)督促項目單位加快工程進度。一是要求各部門緊盯重點項目工程、重點工作,全力配合協調服務,實現重點項目按要求推進;二是要求環保、國土、水利、林業等部門抓好重大項目環保督查檢查,既要保證項目進度,更要加強環境保護力度;三是要求各施工單位按規定抓好工程質量,並嚴格落實安全生產主體責任,落實各項安全保障措施。

(三)財政按工程進度及時撥付項目資金。財政收到項目資金及時通知項目單位,撥付資金時需要提交的資料、工程進度情況等,做到項目單位用款有計劃,財政部門撥款有依據,並將資金納入國庫集中支付,減少中間環節,及時撥付。

(四)加強項目資金跟蹤管理。不定期到項目建設單位對資金使用情況跟蹤檢查,做到資金到項目、管理到項目覈算到項目,確保項目資金轉賬覈算、專款專用,保障了財政資金使用規範、安全和高效。

(五)建立預算績效評價發揮資金使用效益。一是建立預算支出績效評價結果反饋和應用機制,預算執行部門必須根據績效評價結果提出改進措施,以提高資金使用效益;二是建立績效評價結果與預算相結合機制,將項目與預算安排緊密掛鉤,對實施效果差的項目取消或減少預算分配額度。

五、下一步整改計劃

債券資金是爲騰出財政資金,對減輕地方財政壓力、促進地方經濟發展起到極大的作用,如何加強債券資金管理是一個不斷完善的資金管理問題,仍然是擺在政府主管部門、財政部門的重要問題,撥付的每一項債券資金都明確了資金的管理原則和使用範圍,在實際操作中按照資金管理辦法,每一筆上級下達的`債券資金到位後,根據主管部門的工程進度報告及時撥付,做到專款專用,不滯留、擠佔、挪用專項資金使用。一是督促項目單位加快項目的前期工作進度;二是由於今年雨季較多,致使項目推進緩慢,造成資金閒置在項目主管單位的,監管部門將督促項目單位,加快項目進度,儘快完成資金的支付;三是財政將根據項目進度及時撥付資金以保障項目順利推進。

整改落實情況報告8

在3月14日-3月24日“三送”工作強入軌階段,工業園區按照縣委“三送辦”要求,精心組織,明確責任,強入軌階段結束後,園區認真進行自查整改,現將“回頭看”自查整改及落實情況彙報如下:

一、強化領導,明確幹部責任

園區成立了由黨委書記任組長的“三送”工作領導小組,並指派4名幹部負責園區“三送辦”日常工作;各村成立了由支部書記任組長、工作隊隊長任副組長的`村級“三送”工作領導小組。

根據工作要求,園區“三送”工作領導小組督促縣紀委、監察局46名下派幹部和園區43名下派幹部,第一時間下到村組,在強入軌階段,園區1733戶農戶均釘掛了聯繫牌、發放了連心卡(冊)、填寫了戶情卡。園區還在每個村組釘掛了分片包組公示牌,將分片包組“三送”幹部、村幹部姓名、聯繫方式及承諾進行公開公示,方便農戶聯繫,接受農戶監督。

二、加大宣傳,濃厚“三送”氛圍

一是及時組織召開“三送”工作動員會、宣講會、戶主會、黨員會,宣傳“三送”工作的重要意義;二是深入農戶家中,瞭解農戶所想所需,讓“三送”入心入腦到每家農戶;三是充分利用各類媒介宣傳“三送”,力爭將“三送”的陽光灑向園區的每個角落。園區在交通要道和各村共懸掛了9條橫幅標語,印刷了6條牆體標語,製作更新了12塊宣傳欄、黑板報,張貼了39塊聯繫服務牌,

三、嚴肅紀律,落實各項工作。

一是堅持在崗在位,嚴格請銷假制度。縣紀委下派的12名工作隊幹部和其他幹部,均能堅持在崗在位並嚴格執行請銷假制度。二是深入走訪調查,收集處理問題、訴求。目前共收集羣衆問題訴求116條,爲民辦好事實事18件。三是接受羣衆監督,做好公開承諾。各工作隊及“三送”幹部包村聯戶情況、值日安排情況、問題處理情況等均製作公示牌、宣傳牌進行了公示;四是落實上傳下達,積極報送信息。園區將市、縣要求第一時間傳達到各村、工作隊,同時要求各工作隊將工作開展情況、問題訴求收集處理情況以民情日記或一天一報、一週一報的形式進行報送。園區、各工作隊還定時召開工作佈置會、問題交辦會,上傳下達暢通有效。

整改落實情況報告9

事故發生後,爲深刻汲取總結事故的慘痛經驗教訓,公司成立了以總經理xx任組長,副總經理xx爲副組長,部門負責人和監理部總監理工程師爲組員的安全專項監理小組,明確工作職責,落實各項責任,制定了整改措施。這次慘痛的的教訓在公司全體員工心靈上深深烙下了痛悔的印記、思想上受到了極大的震動、已深刻認識到安全監理責任重於泰山,工作上不僅要盡職盡責,要嚴格落實各項安全監理制度,還要注重程序的規範與完整。爲加強公司的安全監理工作,提高員工的安全生產責任和安全生產意識,杜絕安全監事故的再次發生,公司對在建項目的安全隱患進行了全面的排查,對現場的安全監理行爲進行了逐條逐項的'檢查、整改。強化了現場監理人員的管理考覈,着實落實了安全監理行爲,現將整改措施的完成情況彙報如下:

一、安全宣傳教育、培訓和參與安全生產活動情況:公司根據上級領導的整體安排,組織開展了多種形式的宣教活動,深入開展安全警示教育培訓,通過召開公司例會、專題安全會議等形式,學習總結事故和以往典型事故案例教訓,分析事故原因,總結事故經驗;學習危大工程監理控制的要點和難點,提高員工安全監理專業水平和安全生產意識,夯實監理人員的從業能力。

二、健全並完善項目監理機構,加強對監理人員的管理考覈:公司、部門、監理部明確了各自的安全生產職責,逐層落實安全監理責任。各監理部總監就是安全監理責任人,逐級簽訂安全監理責任書。建立了縱向到底,從總經理到總監理工程師再到監理員;橫向到邊,各職能部門(包括辦公室、管理部、經營部、財務部)的安全監督、監管體系,做到了責任分工明確、安全工作逐級管理。強化監理人員考覈,實行總監對監理部人員每月考覈一次,公司對監理部每季度考覈一次。抽調中層公司力量和技術骨幹組成檢查考覈小組,定期巡檢。不僅要考覈出勤情況,更要考覈監理行爲落實情況,專業水平與崗位職責匹配情況,資料記錄與現場隱患排查整改情況,有效履行職責和帶“患”施工向建設單位和行政主管部門報告情況。

三、對施工單位報送的安裝單位資質證書、安全生產許可證、特種作業人員操作證書、專項施工方案等嚴格落實檢查分級管理、分工明確、各司其職、各負其責的崗位責任制,實行誰審查誰負責誰簽字,誰簽字誰負責的工作原則。從單位專業技術人員的配備數量,專業配套情況到現場操作人員的分工;從專項施工方案的專業符合性、實際相符性到實施的可操作性,現場條件的限制性,從方案的審查批准程序,簽字蓋章真實性,到方案交底、安全技術交底的落實實效層層把關,項項落實。真正做到審查不流於形式,不敷衍了事,真正做到重製度嚴監管強追責。

設備安拆過程中更是要專人負責覈查執行有效安拆方案、操作人員持證上崗、人證合一、專職安全員到場履職情況,專項巡視檢查安裝記錄、試運行記錄、拆除記錄等,對違反專項施工方案、違反操作規程、違章作業、違章指揮的行爲,堅持說不,堅決制止,監督落實各方崗位職責。

四、正確參加起重機械設備的驗收。明確驗收程序,安裝單位安裝完畢後,由安裝單位進行自檢,自檢合格後由有資質的設備檢測公司進場進行檢測,並出具檢測報告。總監理工程師按照《建築起重機械安全監督管理規定》(建設部166號令)的規定程序參加由施工總承包單位組織的起重設備驗收,檢查參驗各方的驗收記錄和驗收意見,對驗收過程簽署意見。按照《衡水市住房和城鄉建設局關於嚴格全市建築起重機械設備管理的通知》的要求,在起重設備的使用過程中,建築起重機械的每次加節、頂升、附着等作業,監理人員派人現場監督,旁站監理,並留存相關資料。

設備使用過程中,要專項巡視檢查操作人員的資格證書,做到證書有效,人證相符,督促施工單位落實相關文件,安裝身份識別系統,禁止未經授權人員操作使用設備。檢查使用單位的維修保養、例行檢查記錄的真實性,杜絕編造維保資料,督促施工總承包單位定期保養檢查,及時排除安全隱患。

五、落實監理安全隱患報告義務。對違章作業、違章指揮和違反勞動紀律的行爲,一要警告,二要制止,並向建設單位出具書面正式報告。對施工單位不整改、不停工野蠻施工,建設單位不表態、不制止的行爲,絕不姑息,依法依規及時向建設行政主管部門報告。

通過組織不同形式的宣教活動,制定相關安全監理工作制度,加強對監理部的管理,對於安全監理的責任和風險公司自管理層到員工從思想上得到了重視,意識上得到了提升,現場的監理行爲也得到了規範,監理程序得到了完善。同時通過總結事故的深刻教訓,正確辨識安全危險源和隱患,釐清了監理的安全責任,消除了員工的思想顧慮,樹立了正確的職業道德觀念。

整改落實情況報告10

通過保持共產黨員先進性教育活動,使我在思想、黨性修養、政治覺悟、學習等方面有了很大的提高,在此基礎上,針對自己存在的問題和不足,制定了個人的整改措施,現向黨支部彙報近一年來落實整改措施的情況。

1、加強學習,提高綜合素質。學習是人生永恆的主題,只有不斷學習,才能不斷獲得新知識,適應新形勢。近一年來,在學習方面我發揚“釘子”精神,努力擠時間學習黨的基本路線、方針、政策,學習“三個代表”重要思想,學習本職業務,不斷用新知識、新理念武裝自己的頭腦,增長自己的才幹,提高駕馭工作的能力。與此同時堅持理論聯繫實際,開動腦筋進行理性思考,在理性思考中使認識深化、思想昇華。

一是深入學習理論知識。系統地學習了辯證唯物主義和歷史唯物主義知識,提高認識、分析和解決問題的基本能力;認真學習了黨的基本理論,堅定了理想信念,強化了宗旨意識,端正了工作態度,激發了工作熱情,提高了工作質量。

二是全面學習業務知識。紮實認真學習業務,克服了滿足現狀的思想,並在工作學習中不斷對自己提出更高的知識層面的要求,增強了爭創一流的意識,近一年來,能夠始終以飽滿的`熱情,最佳的精神狀態投入到工作中去。

2、進一步加強了黨性鍛鍊,自覺地增強大局意識。近一年來,認真履行黨員的義務,堅持黨的羣衆路線,自覺地接受黨和羣衆的批評和監督,勇於開展批評與自我批評。在工作中自覺服從、服務於鐵路市場的大局,嚴格以黨員的標準要求自己,熱愛本職、恪盡職守,工作高標準、勇於創新,增強了爲鐵路市場服務的意識,增強爲業務員服務的意識,切實改進了工作作風。

3、勇於剖析自己,虛心接受領導和同事的幫助,爭取了更大的進步。我沒有滯留於現狀,做到了真正剖析自己,爲自己定好了位。沒有把自己降低爲普通老百姓,時時刻刻都能意識到自己是一名黨員,“黨員就是一面旗幟”。能夠正確地對待大家對我提出的各種意見,從這些意見中看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點和不足,虛心接受大家的意見和建議,提高了解決實際問題的能力。

4、加強道德素質修養,樹立文明形象。帶頭倡導和實踐共產主義文明新風,克服了工作中的急躁情緒,能夠敬業愛崗,甘於奉獻,勤奮工作,使自己的道德修養不斷提高。

以上是我的整改情況彙報,不足之處請同志們批評。

整改落實情況報告11

我局於20xx年9月3日收到《南寧市審計局審計報告--市直部門20xx年度預算執行和決算草案審計》(南審行審報〔20xx〕1號),該審計報告指出我局存在總體預算支出率未達標及項目預算資金執行率低兩個問題,並提出了審計意見。我局高度重視,立即啓動審計整改工作,對審計發現的問題進行了認真研究和分析,並採取相關措施進行整改。現將審計整改情況報告如下:

一、第68項問題:預算支出率未達標

(一)問題具體表現:截至20xx年12月31日,南寧市醫療保障局全年部門預算指標總額爲720.18萬元,實際預算支出金額爲331.9萬元,公共財政預算總體支出執行率爲46.09%,預算支出率未達到全年90%以上的標準。

(二)問題產生原因:20xx年我局全年安排市本級財政經費364.04萬元,年底支出318.76萬元,支出率爲87.56%。20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金(醫療保障能力建設部分)”356.14萬元,其中:用於醫保基金監管平臺建設150萬元,重點項目配套資金100萬元,村醫通設備購置63.18萬元,上述經費涉及醫保系統切換、醫保基金監管平臺建設等政府採購的信息化建設支出。此類支出受自治區醫保系統切換統一部署要求及醫保基金監管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標採購等影響,20xx年度無法進行支出,僅支出13.14萬元。由於中央下撥資金佔我局20xx年整體資金比重較大,造成我局預算支出率未達標。

(三)問題整改情況:問題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府採購支出計劃329萬元,年底市財政支付系統將自動回收未支付項目資金。上述政府採購目前正在進行中,待完成金額支出後20xx年度預算支出率將達到91.76%。今後我局將強化項目支出前期準備,提前做好項目可行性研究、評審、政府採購等前期準備工作,確保預算一經批覆和下達,資金就能使用。同時加強預算執行分析,逐月梳理執行情況,對情況發生變化、執行率偏低的項目支出,要及時提出處理意見,確實無法按預算支出的,及時與財政部門對接,按程序申請調整。

二、第189項問題:項目預算資金執行率低

(一)問題具體表現:20xx年南寧市醫療保障局“20xx年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金(醫療保障能力建設部分)的通知(南財社201號)”預算指標總額爲3561400元,當年實際支出131418元,結餘3429982元,專項資金執行率低於50%。

(二)問題產生原因:20xx年7月下達“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金(醫療保障能力建設部分)”356.14萬元,其中:用於醫保基金監管平臺建設150萬元,重點項目配套資金100萬元,村醫通設備購置63.18萬元,上述經費涉及醫保系統切換、醫保基金監管平臺建設等政府採購的信息化建設支出。此類支出受自治區醫保系統切換要求及醫保基金監管平臺項目需要按項目建設程序報批初步設計、招標採購等影響,20xx年度無法進行支出,僅支出13.14萬元。

(三)問題整改情況:問題正在整改。我局將結轉至20xx年度使用的'“20xx年度中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金”342.99萬元安排政府採購支出計劃329萬元,年底市財政支付系統將自動回收未支付項目資金。上述政府採購目前正在進行中,待完成金額支出後20xx年度該專項預算支出率將達到96.06%。今後我局將強化項目支出前期準備,提前做好項目可行性研究、評審、政府採購等前期準備工作,確保預算一經批覆和下達,資金就能使用。同時加強預算執行分析,逐月梳理執行情況,對情況發生變化、執行率偏低的項目支出,要及時提出處理意見,確實無法按預算支出的,及時與財政部門對接,按程序申請調整。

下一步,我局將以此次審計爲契機,進一步加強預算管理,提高預算編制的準確性,加強對財政資金使用的監督,提高資金使用效率。此次審計整改落實情況已在我局互聯網門戶網站向社會進行公示。今後我局將一如既往支持配合各級監督管理部門的檢查、審計、督導、巡視等監督工作,加快建立健全長效管理機制,嚴格落實各類問題整改,實現市醫保機關財經管理良性運行。

整改落實情況報告12

9月1日接到市防火安全委員會《關於對臺前縣人民政府消防重點工作進行督辦的通知》(濮防安〔20xx〕53號)後,縣政府立即組織有關部門召開會議,對當前消防重點工作進行專題研究。並按照市防火安全委員會要求,制定整改措施,積極開展消防重點工作整改落實行動,確保消防重點工作的順利完成。現將有關情況報告如下:

一、市政消火栓建設方面

我縣城區應建市政消火栓151個,目前已完成市政消火栓建設112個。因產業集聚區無自來水管網,致使市政消火栓建設進展遲緩。下一步,縣政府將明確縣自來水公司和縣產業集聚區管委會的責任,儘快規劃建設產業集聚區自來水管網並配套建設市政消火栓。

二、消防專項規劃編制方面

由縣政府組織召開會議,安排部署消防專項規劃編制工作,明確相關單位責任。已責令縣住建局將消防專項規劃編制工作納入重要議事日程,以啓動縣城規劃區消防專項規劃編制工作。責令縣財政局正在着手製定計劃,保障消防專項規劃編制資金到位。待資金撥付後,將按時完成消防專項規劃編制工作。

三、消防文職人員配備方面

我縣將結合實際,充分借鑑外地經驗,出臺專職消防隊員和消防文職人員招錄管理辦法,計劃招錄消防文職人員4名。我縣明確其工資待遇由縣財政供給並高於全縣上年度城鎮職工平均工資標準,由縣財政部門製作預算並定期撥付。

四、大型消防宣傳牌建設方面

目前,我縣已在省道S101侯廟鎮處和金水路南段南孟新村處建成大型消防宣傳牌,其餘任務正在與開發商和重要地段管轄單位聯繫,利用建築外牆和開發商設立的沿街大型宣傳版面建設宣傳廣告牌。

五、重大火災隱患集中整治專項行動方面

自省、市政府部署開展重大火災隱患集中整治專項行動以來,縣政府及時召開專門會議進行了安排部署,明確了此次專項行動的工作目標、方法步驟和主要措施,要求各鄉(鎮)、各單位要認真貫徹安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的'要求,積極組織開展重大火災隱患排查整治。目前,我縣掛牌督辦的3家重大火災隱患單位中臺前縣糧源賓館、臺前縣新區容鑫商務賓館2家單位已整改完畢,正在銷案。下一步我縣將與相關行業系統主管部門和隱患單位簽訂責任書,明確整改責任,督促相關行業系統主管部門制定、出臺整改措施,強力推進重大火災隱患整改進度。

六、消防安全網格化管理工作方面

我縣下發了《全縣消防專管員、“一長三員”、派出所民警培訓實施方案》,制定了培訓計劃、時間和內容,明確了由消防大隊分包鄉(鎮)聯繫員每週到分包鄉(鎮)、派出所對消防專管員、“一長三員”、派出所民警進行消防培訓,8月27日,我縣組織對打漁陳鎮的消防專管員、52個行政村的“一長三員”進行了消防業務培訓,其餘鄉(鎮)按照培訓實施方案逐步進行。大部分行政村已在村委會設立了消防宣傳陣地,張貼了村(居)民防火安全公約、家庭防火七項注意、火場逃生九訣、撲救初期火災九要點等宣傳教育內容。

整改落實情況報告13

20xx年2月至4月,貴局對金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉縣醫療保障局黨組書記、局長期間的經濟責任履行情況進行了審計。我局高度重視本次審計工作,針對報告中提出的問題,進行認真整改,現將整改結果報告如下:

一、提高站位,切實加強審計整改工作。

一是直面問題,加強組織領導。多次召開審計整改落實工作會議,進一步統一思想,成立由黨組書記、局長金哲旺任組長的審計整改落實工作領導小組,負責審計整改工作的組織領導,統籌協調,進一步明確整改要求,落實整改任務,壓實整改責任,用過硬、徹底、不留尾巴的工作成效,全力以赴做好做實審計整改工作。

二是聚焦問題,細化責任落實。及時制定整改工作方案,把落實問題整改作爲當前一項重大政治任務,各責任領導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署,進一步細化整改措施,責任人和完成時限,做到整改一個、銷號一個,確保事事有着落、件件有迴音。

三是轉化問題,達到標本兼治。要堅持問題導向,用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作爲契機,在抓好集中整改的同時,深刻反思、認真剖析問題產生的深層次原因,研究杜絕類似問題發生。

二、多措並舉,嚴格落實審計整改任務。

(一)政策貫徹落實未到位方面整改情況。

1.關於“公立醫院醫療服務價格聯調落實不到位”的整改情況

整改情況:已完成

主要措施:截至6月20日,全縣所有公立醫院均已完成醫療服務價格調整,涉及多收費用已全部追回。

2.關於“未制定緊急就醫的具體規定”的整改情況

整改情況:已完成

主要措施:針對永嘉蛇傷專科門診部緊急就醫報銷問題,我局通過多次上門服務,目前已將永嘉蛇傷專科門診部納入醫保定點醫療機構。

3.關於“軟件正版化政策執行不到位”的整改情況

整改情況:已完成

主要措施:已於6月28日製作軟件正版化申請表,向永嘉縣使用正版軟件工作領導小組辦公室備案。同時加強正版軟件的推廣使用,確保今後全員配置正版軟件。

(二)內控制度不健全,管理不規範。

1.關於“公務接待管理不規範”的整改情況。

整改情況:已完成

主要措施:在知曉問題後,我局迅速行動,覈對公務接待報銷件。目前已針對缺少的相關清單、函、審批表等材料進行整改。同時,通過組織科室人員學習相關制度,進一步規範和加強公務接待工作,防止類似情況再次發生。

2.關於“差旅費報銷不規範”的整改情況

整改情況:已完成

主要措施:對20xx年以來涉及交通費、差旅費有關情況進行全面排查。對相關人員進行批評教育,並開展業務培訓,組織全員對財務制度進行學習,要求嚴格按照《關於印發永嘉縣機關工作人員差旅費管理規定的通知》(永財行〔20xx〕529號)文件規定執行。

(三)醫保基金支付管理不到位

1.關於“單味不予支付中藥納入醫保基金結算”、“支付部分不符人員醫保待遇”、“支付醫院違規收費項目醫保待遇”、“醫保支付死亡後人員醫療費用”的整改情況。

整改情況:已完成

主要措施:一是針對審計報告中披露的問題舉一反三,發放問題清單,讓醫院開展自查,並於5月底至6月初陸續通知各醫藥機構要求足額退回違規資金。二是加強審覈工作。已重新梳理內部審覈標準,並加強審覈組人員培訓。三是深挖問題線索,嚴厲打擊欺詐騙保,目前已行政立案7起。

(四)信息系統存在漏洞

1.關於“大病保險覈算存在缺陷”、“信息系統設置調整滯後”的整改情況

整改情況:已整改

主要措施:自20xx年2月1日起,我縣將老舊的'醫保信息系統全面更換,已上線全市統一的醫保信息系統。經測試,大病保險費用覈算均已按政策實施,人員變動分段覈算計算規則已調整到位。同時,今後醫保政策變動涉及的系統調整將由市局統一進行,確保全市同步完成。

(五)其他問題

1.關於“固定資產管理不規範”的整改情況

整改情況:已整改

主要措施:我局已在4月19日對固定資產進行全面盤點核對,釐清底數。同時確定專人負責該項工作,做好定期覈對盤點。

2.關於“差旅費超預算支出”的整改情況

整改情況:已整改

主要措施:加強對預算支出的管理,不超預算安排支出。同時,今後在編制次年預算時,要科學測算資金,精準編制預算。

三、舉一反三,有效鞏固審計整改成果

(一)完善制度建設。以審計整改爲契機,對檢查發現的問題,舉一反三,既要治標,更要治本,通過完善內部制度建設,優化業務操作規程,強化制度執行,最大限度降低人爲風險因素,切實堵住各領域各環節風險點,全面構建基金風險防控長效機制。

(二)加強數字賦能。加快數字化改革,持續深化部門間業務協同與信息共享,加快完善醫保信息資源體系,着力提升醫保治理科學化、精準化、協同化水平,推動實現監管全領域、全過程、全要素數字賦能。

(三)強化監管力量。建立健全醫保基金監管制度體系和執法體系,加快形成以法治爲保障,信用管理爲基礎,多形式檢查、大數據監管爲依託,黨委領導、政府監管、社會監督、行業自律、個人守信相結合的全方位監管格局,實現醫保基金監管法治化、專業化、規範化、常態化。

整改落實情況報告14

根據《鹽池縣安全生產委員會辦公室關於印發國務院安委會20xx年度安全生產和消防考覈組反饋意見整改落實方案》(鹽安委辦發(20xx)32號)要求,爲認真做好考覈巡查組反饋問題整改工作,確保反饋的問題條條有整改、件件有着落、事事有迴應,確保問題隱患整改清零,全力推動全鄉安全生產和消防形勢持續穩定向好,現將我鄉的整改落實情況報告如下:

一、加強組織領導,提高責任意識

我鄉高度重視安全生產工作,牢固樹立“安全生產,責任重於泰山”的思想,從講政治、保穩定、促發展的高度來抓安全生產工作。爲了加強對安全隱患排查整治工作的領導,我鄉成立了專門的.工作領導小組。堅持“以人爲本,預防爲主,安全第一”的工作方針,認真貫徹落實工作安排部署。切實增強“四個意識”,堅決做到“兩個維護”,牢固樹立以人民爲中心的發展思想,把防範化解安全風險作爲長期任務,切實承擔起“促一方發展,保一方平安”的政治責任。我鄉嚴格按照“三個必須”要求,嚴格落實監管責任,深入分析研判重點行業領域重大安全風險,將安全生產和消防工作抓得更精準、更深入、更紮實。

二、加強危險化學品監管,堅決遏制重特大事故

我鄉高度重視危險化學品的監管,緊盯新情況新問題,嚴密防範體制改革、政策調整、企業轉制等過程中可能出現的風險失控問題,及時改進措施,堵塞管理漏洞。針對危險化學品專項巡查,強化安全監管,督促各行政村落實好安全生產主體責任,開展易燃易爆有毒氣體安全風險排查治理。

三、大力提升安全保障能力

切實加強我鄉綜合性消防救援隊伍建設,注重處置特殊災害事故經驗、人才和先進裝備等方面的儲備。加大學習力度,提高了執法人員的業務素質。深入推進安全生產標準化建設,規範企業員工安全生產行爲。嚴格落實安全生產“黑名單”制度,對重大風險隱患限期整改不到位、屢查屢犯的企業及其主要負責人納入“黑名單”管理。

四、加強安全檢查力度

深化安全生產和消防執法改革,完善執法規範標準,建立規範執法長效機制。堅持實事求是,着力在求實效上想辦法、下功夫,敢於擔當負責,嚴格公正規範文明執法,嚴格落實好執法公示、全過程記錄、重大處罰決定法制審覈“三項”制度。充分運用“四不兩直”等方式明查暗訪,開展安全生產隱患排查整治,切實維護人民羣衆生命財產安全和社會穩定大局。

安全生產和消防工作至關重要,我鄉將始終保持高度警惕,狠抓責任落實,全面排查安全隱患,及時整改,落實各項安全防範措施,爲我鄉安全生產和消防工作做好保障。

整改落實情況報告15

在深入學習實踐科學發展觀活動中,我單位堅持把學習對照整改貫穿始終。進入整改階段後,更是集中力量、制定整改落實措施、建立整改落實臺賬,明確責任、具體到人、強化措施、規定時限,使整改落實取得明顯成效,現將有關整改臺帳的落實情況總結匯報如下。

1、關於農村居住老幹部進一步健全服務網絡、提高服務質量問題。服務網絡已經健全,做到了服務對象不漏一人、工作人員的服務區域、服務範圍責任具體、責任到人。年前要對常年臥牀不起老幹部加強服務和照顧。責任人:xxx

2、組織幹部職工開展業務學習問題。已落實每週一次業務學習制度。引發了測試題集,供大家學習使用。近日要進行業務考試,考試成績列入年終考覈範圍。

3、加強調研,探索工作新路子。現已對縣城居住老幹部和部分農村居住老幹部進行了走訪慰問,9月底前要全部走訪完畢,根據走訪彙總情況,研究探索新形勢下做好老幹部管理、服務工作的新路子。

4、學習借鑑外地先進經驗問題。此項工作正在籌措中,計劃在10月份召開三省五縣老幹部工作經驗交流會,吸取其他友好縣區的好經驗、好方法。

5、因經費不足,定期看望異地安置老幹部較少。報經縣委研究決定,在9月底前異地安置老幹部全部走訪慰問一遍。

6、老幹部醫藥費報銷不及時問題。現正在按規定報銷今年6月底以前的醫藥費,拖欠問題已解決。

7、少數離休幹部原單位不能執行看望慰問制度。今年9月底前各單位全部走訪慰問一遍。加強對單位慰問老幹部情況的檢查督導。

8、今年組織縣級老幹部健康療養問題。已向縣財政送達所需經費請示,經費撥付後即可實施。

9、建立老幹部活動中心和建立老幹部大學問題。已向縣委縣政府作出詳盡彙報,正在整理項目可行性研究報告。

10、組織幹部職工開展業務學習較少問題。自今年上半年即已開始實行每週一次半天學習業務知識,每半年考試一次的業務學習制度。現已進行了一次閉卷考試。

11、服務大局發展經濟的成效不明顯。經過努力,聯繫到一個需投資千萬元的`飼料加工項目,現正在洽談運作中。

12、下農村調研相對較少。今年7月底已全部走訪一遍。對有關情況作了深入調研。

13、圍繞全縣大局引導老幹部發揮作用做得不夠。現正在總結新的老幹部發揮作用的典型,而後向全縣推廣,使更多的老幹部投身到經濟建設和社會事業發展中來。

14、個別同志走訪談心不夠深入細緻。從7月份開始,堅持每個季度檢查一次幹部職工的走訪工作記錄,並且諸人點評,相互學習、共同提高。

爲了建立學習實踐科學發展觀活動整改效果的長效機制,結合縣委有關文件精神,我局制定了《關於嚴肅工作紀律 提高工作效能的若干規定》,以文件形式下發全體幹部職工。並且張貼在機關效能建設公示牌上,接受廣大老幹部和社會各界的監督。全體幹部職工決心鞏固、發展這次學習實踐活動的成果,乘縣委十屆三次全會精神的東風,促進老幹部工作再上新臺階。