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建設項目支出績效自評報告15篇

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建設項目支出績效自評報告15篇

建設項目支出績效自評報告1

xx縣裴家灣鎮人民政府,單位性質:行政,經費管理方式:全額預算,內設6個機構:xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協管員、1個村官。

一、主要職能包括:

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

2、制定並落實本鎮的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

3、負責本鎮的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展。

5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,做好各項財政收入的徵收管理、劃解工作。

6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃,並組織、指導、協調、檢查各單位工作。

7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫卹、老齡、五保、殘聯等工作。

8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、徵兵等工作。

9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。

10、建立健全各項財務會計制度,加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,

xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。

二、總體評價和自評得分情況:

xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神爲指導,認真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應經濟新常態,緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線,以黨建爲引領,以城鎮化建設爲帶動,以山區農業現代化爲抓手,以全民創業爲突破,以產業發展爲支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎設施建設和社會事業建設,緊盯“追趕超越”目標,進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制,嚴格執行部門預算,部門整體公用支出實現了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分,自評得分93分,部門整體績效評價爲良好。

1、預算配置得分5分,“三公經費”變動率得5分;

2、預算執行得分12分,其中預算調整率3分,收到財政部門下達指標得3分,指標結餘3分,“三公經費”控制率得3分;

3、預算管理得16分,管理制度健全性得3分,資金使用合規性的4分,預決算信息公開性和完善性得5分,政府採購執行率得3分,公務卡刷卡率得1分,

4、資產管理得5分,其中管理制度健全性得2分,資產管理安全性得2分,固定資產利用率得1分;

5、重點工作得18分,重點項目得20分。

6、經濟效益和社會效益得13分。

三、存在的問題及建議

(一)在年初的預算執行時,因爲某些原因導致預算數沒有達到100%準確,後期出現追加預算。

(二)在政府採購方面,因爲對採購知識和文件的理解不透徹,未能按規定準確的執行。

(三)在使用公務卡刷卡時,沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

(四)在資產管理方面,沒有健全的管理制度用以考覈和規範管理制度。

(五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因爲政策或者驗收方面的原因,導致資金沒有100%的兌付。

(六)效益指標方面因爲我鎮人口衆多,工作任務重,村民提供的身份證和摺子號有誤,導致有些補助資金不能按時發放到位。

四、改進措施

1.儘量根據國家政策準確無誤的上報預算數字,不再出現預算調整。

2.根據省市縣文件精神,做到政府採購執行100%。

3.認真學習公務用卡知識,嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行採購。

4.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。

5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務。

6.在以後的工作中認真核實每位村民的個人信息,確保資金準確無誤發放到村民手中。

總之,今年全鎮的工作基本達到預期的目標,但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今後的工作中我們將繼續努力,帶領全鎮羣衆邁上富裕之路,爲全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。

建設項目支出績效自評報告2

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,爲縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整爲11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

基本職能爲指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

(二)項目的績效目標

該項目爲專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

(二)項目資金

嚴格按照財務管理規定,資金使用於道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

(三)項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

(二)項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。爲了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運週轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民羣衆的出行要求。

3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規範經營行爲。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要說明的問題

(一)主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

(二)存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

建設項目支出績效自評報告3

一、項目概況

(一)立項情況

1.根據市政府《關於公佈xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關於印發xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,着力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統一。

2.根據省發改委、重點辦下達《福建省xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。

3.爲落實福建省人民政府《關於進一步建立健全項目常態化管理工作機制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發展態勢,結合我市實際制訂了《關於進一步建立健全三明市項目常態化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創新推進方式,深入開展項目策劃開發工作、跟蹤推進、協調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩等方面保持良好的發展態勢,着力確保項目建設進度、質量和效益的有機統一。

4.根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創新驅動發展戰略和推動產業轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(產業)共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現我市相關重點產業共性與關鍵技術的突破。

5.根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續加強與中航工業集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。

(二)資金安排情況

項目前期工作經費起止時間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:

1.市重點項目跟蹤管理和協調、項目督查和日常工作經費等費用

2.列入省重點項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

3.“五個一批”項目跟蹤管理和協調、項目督查、設備添置及項目月度協調會經費和日常工作經費

4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、佈置及項目成果對接、會務等費用

5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費

(三)主要績效目標

1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。

2.確保全面完成省發改委、重點辦下達的年度工作目標任務。

3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。

二、評價過程及績效分析

評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過xx年底實際完成情況與xx年三項指標完成情況進行縱向比較。

三、存在問題

財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。

四、有關建議

1.統籌安排省、市重點項目的扶持、新業態培育等專項資金使用計劃。

2.統籌安排重點項目考覈資金。

建設項目支出績效自評報告4

一、項目基本情況

三館廣場北部全部實行免費開放,積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動,羣衆文化活動精彩紛呈,成爲傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。

二、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年,保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元,由保山市文化和旅遊局組織實施。

2.項目資金管理情況

三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監督檢查。保山市文化和旅遊局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬覈算專項資金,嚴格資金支出界限,對專項資金進行審覈把關,確保資金專款專用,無擠佔挪用專項資金現象,切實提高資金使用績效。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況

加強對廣場的管理,發放管理人員,清潔衛生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理,服務到位,環境整潔優美,每天都吸引不少遊客到廣場參觀、休閒,受到社會各界好評。

2.效益指標完成情況

維護三館廣場的正常秩序,滿足人民羣衆的精神文化需求。

三、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目已完成。

四、績效自評結果

進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序,滿足人民羣衆的精神文化需求。

五、結果公開情況和應用打算

嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,在政府的網站公開本部門預算績效信息,接受監督。下一步,以績效自評結果爲指引,進一步推動保山旅遊發展。

六、績效自評工作的經驗、問題及建議

(一)績效自評工作存在的困難和問題

績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法,但還不夠完善,還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作爲市委、市政府的核心智庫之一,與市委市政府的要求還存在差距。

(二)績效自評工作的建議

加強頂層設計,完善績效評價方式,提升績效評價質量和水平。

建設項目支出績效自評報告5

根據《xx市財政局關於開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

一、項目基本情況

(一)項目概況

1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子爲主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力於建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府採納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府採納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,徵求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上彙報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源爲財政撥款。實際支出數爲5萬元,財政撥款元結餘,財政資金使用率爲100%。

(二)項目績效目標

成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發展。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價設計過程

按照市財政局關於預算績效管理評價的要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

(二)績效評價框架

遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

(三)證據收集方法

由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事後報賬手續,完善評價的證據材料。

(四)績效評價實施過程

由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、覈實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門採納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

(五)本次績效評價的侷限性

一是本次評價由於單位該項目業務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統瞭解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今後如何突破這些侷限性有待進一步探索。

三、績效分析及評價結論

(一)績效分析

1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關於邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統戰部《關於開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,爲xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較爲科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用於黨派活動。

2.過程。爲實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》,並向中共xx市委作了專題彙報;提交市政協提案《關於構建我市地理標誌產品公共品牌體系的建議》、《關於完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》,委託單位對調研成果的滿意度達95%以上。

4.效果。績效目標基本達成,取得了較好的社會效益。

5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

(二)評價結論

1.評分結果:98分

2.主要結論:優秀

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;2、重點課題工作規劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定製合理;3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

(二)存在的問題

一是在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由於預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

(三)建議和改進措施

1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今後每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

建設項目支出績效自評報告6

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

陵水縣園林環衛服務中心於20xx年5月10日掛牌成立,爲人民政府直屬的正科級公益一類事業單位,主要負責城市環境衛生市政園林和路燈的監督管理工作。貫徹執行國家以及省、縣有關市政基礎設施、園林綠化、環境衛生管理工作的方針政策、法律、法規、規章制度和園林綠化、環境衛生髮展規劃。負責實施《海南省城市市政設施管理條例》、《海南省城鎮園林綠化條例》、《城市綠化條例》;負責實施本縣轄區內的市政設施管理和園林綠化工作;指導全縣鄉鎮鎮墟綠化工作。實施《城市市容和環境衛生管理條例》;負責縣城區域主要道路的清掃保潔以及生活垃圾、建築垃圾、糞便的收集清運和無害化處理。負責縣城區域公園、公共綠地、街道綠化的建設和管理工作,負責全縣環境衛生檢查、驗收、考覈工作。負責縣城區域園林綠化、環境衛生、路燈等市政基礎設施的規劃建設、管理及審批。負責市政設施、園林綠化、環境衛生的監察工作。承辦縣政府和上級主管部門交辦的其他工作。現任主任顏天明。

(二)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標

項目績效目標爲:建構宜居、宜商、宜遊的和諧縣城,構建文化廣場假山及水池。

(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

項目性質:經常性項目。

用途:主要改造建設文化廣場假山及水池改造工程。

主要內容:

1.原有部分建構築物拆除工程、鋼結構工程、屋面防水工程、假山塑型工程、假山面層塗料工程等;

2.文化廣場水池釉面磚拆除工程、池面鋪裝工程、噴泉水池和景觀水系防水工程、過濾池、新鋪拼圖面磚、不鏽鋼射燈、管道工程等。

涉及範圍:本項目建設地點爲陵水黎族自治縣文化廣場內。

1.假山建設內容爲設計紅線佔地面積516.8平方米,南至北弧形長度最長部分約63m,東西寬度約最長約12m。內容含拆除原有建築部分構建及構築物、新建假山塑照工程等;

2.水池建設內容爲改造結構總面積2600㎡;水系提升改造3500㎡主要改造建設內容爲文化廣場水池改造工程、文化廣場景觀照明電氣工程(包含假山電氣工程)和文化廣場水池循環水給排水工程。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)。

該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。

(二)項目資金使用情況分析(主要是指財政資金)。

實際使用資金600萬元,該項目20xx年無結餘情況。

項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執行情況)分析。

該項目資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規範,會計覈算結果真實、準確,未發現有截留、擠佔或挪用項目資金的情況。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析。

該項目爲我局20xx年政府投資一般項目和儲備計劃表內的項目。20xx年8月14日完成工程招投標工作,20xx年9月1日進場施工,工期180日曆天,截至目前已完成工程量的100%,未驗收。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

本項目根據項目建設管理相關辦法規定進行管理,並按有關項目招投標程序進行招標,中標後與服務公司簽訂承包合同書,制定經費使用計劃等,我局好評小組每月定期報送項目執行和評分報告,接受縣紀委監察局、審計局、財政局等相關部門的監督檢查。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析。

該項目的年預算經費爲600萬元,由縣財政全額投入,項目資金已全部到位,實際使用資金600萬元。資金使用涵蓋我局各個部門多個方面的工作,使得我縣“文化廣場假山、水池改造工程”工作得到有序的開展。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

該項目績效目標完成較好,無未完成狀況。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

我局在績效自評方面人員配備還顯不足,項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關制度建設還待進一步加強。

六、其他需說明的問題,比如當年未完工項目後續工作計劃等。

無其他需說明情況。

建設項目支出績效自評報告7

爲了規範和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關於開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現將評價情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目概況

1、立項背景

本項目主要依據《南昌市公路管理局關於下達xx年公路建、管、養經費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設立,由市公路局下達實施,項目資金主要用於xx年的公路建、管、養工作的開展。

2、立項目的

爲有效保障公路路產,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,爲羣衆提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環境,促進公路事業可持續發展。

3、項目內容、執行標準和實施期限

項目建設主要用於公路和橋樑的建、管、養工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限爲xx年1月1日至xx年12月31日。

4、資金使用情況

xx年度財政部門預算安排資金8349萬元,市財政局於xx年度全部下達,項目經費已全部支出。

5、項目組織管理情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施後的監督管理。

(二)項目績效目標

1、項目績效總目標。深入貫徹落實《關於全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。

2、項目年度績效目標。及時制定建設方案,在年度內完成29條國省道公路共987.456公里的日常養護和213座共18273.24延米的橋樑養護。

3、項目預期目標完成情況。年度內已完成29條公路共987.456公里的公路日常養護、完成213座共18273.24延米的橋樑養護,促進公路事業可持續發展。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、原則和依據、評價指標體系、評價方法

財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責”的管理理念,評價結果和整改落實情況將作爲來年預算資金分配的依據。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則,依據資金使用的方向和對象,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,採用公衆評判、結果比較和加權重分等方式進行評價。

(二)績效評價工作過程

爲了做好績效評價工作,規範和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領導小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。

1、認真開展前期工作

根據下發的有關文件要求,我局迅速向主要負責人報告有關情況。按照主要領導的指示意見,組建了績效評價管理工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。

2、有序開展績效評價

爲確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標進行了詳細解讀,並對各單位提出的問題進行了系統解答,爲組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,並進行了數據分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分數爲100分。

三、績效評價指標分析情況

(一)項目投入指標

1、項目立項規範性指標得分情況

根據相關規定,結合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設備採購規定》、《南昌市公路管理局公路養護與管理規範化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設管理辦法(試行)》,各業主單位嚴格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。

2、預算資金執行率指標得分情況

xx年度,市財政預算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達,並及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。

(二)項目過程指標

1、業務管理指標得分情況

公路和橋樑的建、管、養工作是我局工作的主業,是我局的日常性工作,根據年度工作安排、時間節點,有序推進各項工作的開展,嚴格實行“專戶管理、專賬覈算、統籌使用”的管理模式。

2、財務管理指標得分情況

根據《南昌市公路管理局公路養護事業單位財務管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養護事業單位會計覈算辦法(試行)》等相關辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續,在財務覈算上做到了專項覈算、專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

(三)項目產出指標

1、產出數量指標得分情況

年度資金項目均統籌用於爲29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養護以及公路沿線附屬設施的日常維護等。

其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋樑8476.99延米/79座,省道橋樑9613.75延米/132座,匝道橋樑182.5延米/2座。

2、產出質量指標得分情況

根據公路養護考覈管理辦法、日常養護檢查考覈和橋樑安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。

3、產出時效指標得分情況

xx年度財政專項資金項目均在規定時間按時完成項目的實施。

4、產出成本指標得分情況

xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預算安排。

(四)項目效果指標

1、經濟效益指標得分情況

完善公路運輸結構,提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業運輸成本。

2、社會效益指標得分情況

交通的便利,促進商品的跨區域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經濟健康穩定發展。

3、生態效益指標得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設,保護生態、改良環境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。

4、可持續影響指標得分情況

通過公路和橋樑的建、管、養工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質量,改善道路行駛環境,保持公路經常處於良好技術狀態設計年限大於8年。

(五)項目效果指標

1、項目滿意度指標得分情況

通過對羣衆滿意度調查,我們共發出90份調查問卷研究,其中:服務對象(A)30份,社會羣衆(B)30份,部門內部員工(C)30份,問卷得分情況爲服務對象(A)平均得分95分;社會羣衆(B)91分;部門內部員工(C)99分。最終總得分的計算公式等於A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%,即93.8分。

四、綜合評價情況及評價結論

在各直屬單位自我評價的基礎上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認爲我局其他項目支出資金的管理使用規範、資金使用效益明顯,成效顯著,根據縣區自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。經過複覈,複覈分數爲100分,績效評價等次爲“優秀”。

五、績效評價結果應用建議

評價結果表明,其他項目支出資金管理使用規範、效果明顯。

六、項目實施經驗、做法、存在的問題和改進措施

(一)項目實施經驗、做法

紮實而科學地編制好“十三五”規劃是實施好新階段的重要基礎工作。規劃方法要廣泛深入地開展調查摸底,全面掌握情況,並建立完整的文字、圖片、影像等基礎資料檔案。組織有關專家進行科學論證,確保規劃切合實際,適用可行。

(二)項目實施存在的問題

在專業性問題上缺乏足夠的專業知識和經驗,還有待進一步加強。

(三)改進措施

合理安排養護計劃,應對突發狀況,並且注重質量目標與安全目標,努力完成各項項目指標,執行上級對公路病害修復時限的強制性規定。

建設項目支出績效自評報告8

一、項目基本情況及自評結論

xx年度科研及業務經費總額700萬元,主要用於我院年度常規重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預算實施方案,並嚴格按照預算開展課題研究工作。

(一)項目用款單位簡要情況

項目主管單位爲xx省社會科學院。xx省社會科學院是xx省人民政府直屬的社會科學綜合研究機構,其前身爲中國科學院廣州哲學社會科學研究所,成立於1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學社會科學研究所。1980年9月擴建爲xx省社會科學院。xx省社會科學院有良好的學術傳統,經過40餘年的建設與發展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優長研究學科:鄧小平理論研究、社會主義市場經濟研究、現代化與可持續發展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設研究等。xx省社會科學院受省委、省政府委託,參與組織、協調、指導全省鄧小平理論研究、精神文明建設研究工作;協助擬定xx省理論規劃;負責組織xx省社會科學系列專業技術職稱評定工作。

改革開放以來,xx省社會科學院爲省委、省政府決策服務,積極參與和承擔省委、省政府決策研究,特別是研究xx經濟社會中長期發展的重大戰略問題,充分發揮了作爲省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,爲xx的改革、開放和現代化建設作出了積極貢獻。特別是在社會主義商品經濟、特區理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業改革、區域經濟發展與規劃、xx山區發展、依法治省的理論與實踐以及增創xx發展新優勢領域的研究,爲xx的改革開放和現代化發展提供了理論支持和決策參考。近年來關於深圳率先基本實現現代化研究、亞洲金融風暴對xx的影響等問題的研究得到省領導的充分肯定。

(二)項目實施主要內容及實施程序

xx年課題課題主要是圍繞中央、省領導所關注的問題,爲省委省政府提供決策諮詢和理論依據。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進行理論詮釋和政策宣傳。內容大致分爲兩類,一類是中央、省領導交辦重大課題項目,這類內容佔據了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領導交辦課題(根據省委常委會xx年工作要點專題調研活動)、《xx產學研合作中的科研成果轉化機制研究》調研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協同創新’研究平臺建設項目”、社科院微信公衆平臺建設項目等。

xx重大課題都屬於年度重大課題,項目實施實效性較強,主要分爲三個階段:

第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關數據資料、事實資料和政策文獻資料。在此基礎上,對材料進行梳理,細化研究內容,對課題總體研究工作進行計劃和安排。

第二階段,調查研究階段。對研究專題進行實地考察調研。召開調研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。

第三階段,完成課題總報告。

(三)簡述項目自評等級和分數,並對照佐證材料逐一分析

1、前期工作

xx重大項目大部分屬於省領導交辦課題,前期準備工作充分,在省領導下達課題後,我們會根據領導下達內容組織相關領域專家組成課題研究小組,對照領導要求和課題理論進行論證,制定研究大綱,開展課題預研究。具體表現如下:

(1)前期研究方面,論證決策自評得分爲滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。

(2)目標設置方面,目標設置的完整性和科學性均爲滿分,在目標完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標科學性方面,目標設計科學合理,實施過程順利。

(3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構和制度措施方面均爲滿分。在組織機構上,以課題組爲專門的實施組織機構,並實行分項目制度,指定專門人員負責跟進。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務統一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態管理》制度實施,有項目實施方案。

2、實施過程

項目實施過程的財政管理全程監控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態掌握。具體表現如下:

(1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態管理條例》執行,分兩類情況下撥。一種是應用類課題,時效性較強,週期短,一次性下撥經費;基礎類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究週期較長,一般爲三到五年,按照課題研究進度,分三次下撥。課題立項後,一次性下撥經費或第一期經費。在資金支付方面,因課題項目經費沒能及時到位,該項得分爲3分,總分爲4分。在財務合規性方面,得分爲滿分,項目資金全部用於課題研究,並符合財務管理規定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規範,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規範,嚴格。按照《科研全過程動態管理條例實施細則》執行,課題組要在科研項目管理系統中遞交中期檢察申請,並按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過後,才能進行課題結項。在項目監管方面,得滿分,嚴格按照《xx省社科院科研全過程動態管理條例》制度對項目進行檢查、監控。

3、項目績效

xx年重大課題項目績效明顯,在經濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現,具體表現爲:

(1)經濟性方面,項目實施過程沒有超預算,節約進行,得滿分。

(2)效率性方面,項目進展富有效率,得滿分。按照進度計劃完成階目標,工作得到省委交辦領導認同。

(3)效果性方面,重大項目研究最後取得多項成果,主要成果形式爲5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學院專報》形式上報省領導。報告得到省委領導的圈點和批示,有的轉化爲部門決策。達到預期效果。

(4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強的公共屬性,發揮着重大的社會效益和經濟效益。

二、績效表現

(一)資金使用績效。

資金使用績效良好,按規定支出,取得預期成效。

(二)存在問題。針對短板指標分析項目資金使用存在的問題和原因。

在資金支出方面,課題項目研究已經結束,但由於資金沒有及時到位,課題經費爲院先行調劑墊支,資金仍有部分剩餘。按計劃本年底將按預算按期有序完成年度資金支出。

三、改進意見

針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。

希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。

建設項目支出績效自評報告9

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

糧食安全始終是關係我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題,保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”,是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求,是應對國際糧食市場複雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策爲指導,全面落實科學發展觀,堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針,以保障人民羣衆生命財產安全和基本生活權益爲出發點和落腳點,以提高救災應急能力爲核心,堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災並重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧,綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段,統籌做好災前、災中和災後各階段的應對工作,全面提高應對自然災害的綜合防範和應急處置能力,切實保障人民羣衆生命財產安全,促進經濟社會全面、協調、可持續發展。

本項目爲糧食和應急物資儲備中心項目,本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發揮重要作用。

作爲新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫,該項目工藝無公害、無污染,符合綠色環保的要求,起着典型示範作用,對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的發展,能強力拉動當地投資,推動民生及社會事業發展,項目所延伸的更多配套服務業可以提供就業崗位,有利於增加當地羣衆的就業機會和收入,拉動地方國民經濟的增長。

項目的建設,進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施,解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾,促進當地和周邊地區糧食產品的銷路,增加農民對糧食等農作物的供給量,因而提高農民的收入,加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決並滿足城市居民的用糧需求,提高人民羣衆的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力,保障糧食供應和存儲安全,支持本縣糧食應急措施,有利於備戰備荒、應急救災,調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場,利於社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。

2、項目建設的必要性

(1)符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下,充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用,穩定糧食和應急物資生產能力,建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系,逐步建立適應社會主義市場經濟發展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

(2)是國計民生的需要,是政府增強對市場宏觀調控能力,規範市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關係到國計民生的重要商品,黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革後,儲備糧庫和應急物資庫將成爲銜接產銷,促進流通,發展貿易的重要載體,是政府調節供需平衡,保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來,由於糧食和應急物資收儲設施老舊,倉容不足,使項目區地方儲備工作發展緩慢,難以對當地社會經濟發展提供更爲強大的後備支持,一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發揮。因此,建立科學、先進的地方儲備制度,是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力,增強地方政府對市場宏觀調控能力,規範市場秩序的重要手段,並能夠抵禦大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威脅,保障區域城鄉人民供應和價格的穩定,對建設和諧社會具有重大現實意義。

(3)是完善項目區糧食物流體系建設的需要爲提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給,國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”發展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設,實現糧食倉儲物流一體化融合發展。以優化佈局、調整結構、提升功能爲重點,結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃,以及現有收儲庫點分佈,合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施,將糧食收儲能力保持在合理水平,實施收儲能力優化工程和產後服務中心建設工程。

產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平;產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力;銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

立足項目區倉儲、糧源等優勢,打造物流節點的連線和構造整體網絡工程,完善項目區糧食現代貯運體系建設,大力發展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速發展,滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求,這也是糧食現代倉儲物流發展的必然趨勢。

常年糧食品種主要爲玉米、小麥。目前發展和改革局承擔着縣級儲備糧承儲任務,原有倉庫場地、設備均已老舊。因此,爲穩定糧食生產和收儲,確保糧食安全和應急物資的穩定供給,促進全縣社會穩定、和諧,進行發展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設,符合國民經濟和社會發展規劃,不僅很有必要,而且十分迫切。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力,加強糧食和應急物資的宏觀調控,促進市場穩定。本項目的建設,可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力,更好的服務羣衆,經濟效益和社會效益十分突出。具體如下:本項目建設,可進一步加快發展的步伐,使糧食流通現代化建設日趨完善,加快的綜合開發與建設,爲提高居民生活水平及生活質量創造條件,爲人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設,可極大促進城市開發改造的建設進程和力度,加快了城市經濟建設的發展速度,繁榮了城市經濟與文化,使該城市的經濟發展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動並促進地方材料、運輸等相關產業的發展,使地方經濟發展速度進一步加快,爲地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎,同時也爲進一步發揮城市的輻射帶動作用創造了有利條件。

2、社會效益分析

本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給,降低成本,減少損失,提高效率發揮重要作用。

本項目的`建設,加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設,擴大儲備能力,有利於抵抗自然災害,有利於社會的安定團結,提高人民羣衆的生活水平,具有十分重要的意義。

項目的建設完成,可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控,確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定。可根據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節奏和力度,滿足市場需要,穩定市場價格;進一步調整優化庫存佈局;切實做好糧食和應急物資收購工作,掌握產品源頭,保護人民利益;完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系,增強應對市場波動的能力。

新時代隨着經濟社會發展,突發災害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應急救災的效果,也是災後重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發事件的能力,確保在突發事件及時有效發揮應急保障作用,提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設,將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路,增加糧食和應急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進程。同時,又能保證居民安居樂業,這對於當地的社會穩定具有重要意義。

建設項目支出績效自評報告10

爲做好年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態管理機制,指導全縣扶貧對象動態管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考覈工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。

2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費爲全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究後,已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。

3.資金分配的原則及考慮因素。量入爲出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,以減貧任務爲目標、以連片開發爲載體、以持續增收爲核心、以痕跡管理爲路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用於脫貧攻堅相關資料印刷複印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。

2.項目具體實施情況。爲了規範項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到羣衆滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠佔、挪用專項經費的行爲。

3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目資金申報及批覆情況

(一)項目資金申報及批覆情況

《南江縣財政局關於20xx年部門預算批覆有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關於預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。

(二)資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位後,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。

2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用於以下幾個方面:印製脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法,與預算相符。

(三)項目財務管理情況

脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度,財務處理及時,會計覈算規範。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關於印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關於印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關於印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕55號)執行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關於印發<進步規範黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》(南財發〔20xx〕22號)執行。政府採購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關於轉發<四川省人民政府辦公廳關於印發四川省20xx-20xx年政府集中採購目錄及採購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。

三、項目實施及管理情況

此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,爲全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:

(一)發揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”

一是以規劃引領爲抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬餘個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,並督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固爲抓手,提升脫貧質量。精準採集覈實覈准建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障爲抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉雲縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”,激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。

(二)發揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”

一是以優化流程爲抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,着力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10餘份、脫貧攻堅縣級領導講話、彙報、總結等材料40餘份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》,規範收文登記、傳閱、交辦及發文審覈、簽發、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規範性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務爲抓手,辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續推進會務制度化、規範化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規範、督查重點部署等8餘類200餘個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調爲抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行後勤保障制度化、規範化、程序化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先後順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先後2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考覈,加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯繫,實現高效溝通和無縫對接,爲高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。

(三)發揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”

一是以督導巡查爲抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業務指導抓點示範、多輪大規模培訓,採取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考覈相結合等方式,對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考覈工作。通過持續加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發現問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不爲、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考覈發現問題2316個,發督查通報、提示函、督辦函等114 期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向爲抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改並及時督察督辦,定期通報,確保件件有着落,事事有迴音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考覈反饋發現的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題;三是以作風整治爲抓手,確保幹部務實清廉。研究制定《關於開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關於精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關於開展衝刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書籤訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考覈組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,爲如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。

四、目標及績效完成情況

脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位後,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用於以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用於脫貧攻堅相關資料印刷複印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。

五、評價結論

通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費爲全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障,受益羣衆滿意度達100%,評論結論爲“好”。

六、存在的問題及建議

(一)存在的問題

績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便於進行績效考覈。

(二)相關建議

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。

七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓,專業素質稍有提高。

建設項目支出績效自評報告11

一、項目基本情況

(一)項目立項情況。

1.項目立項背景。

紅色文化、紅色精神,是革命戰爭年代無數革命先烈用鮮血凝鍊而成的。她是我們黨在各個歷史時期戰勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進入中國特色社會主義新時代同樣如此,需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。

2.資金用途及目的。

擬用83.6萬資金建設紅色文化廣場,主要是以“紅色”作爲時代精神內涵的象徵、務實的落點在於教育,其目的就是通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員幹部羣衆零距離接觸歷史,參與歷史,學習傳承紅色精神。

(二)項目資金管理使用情況。

1.項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況。

項目共投入83.6萬元,用於紅色廣場文化建設項目的建設,項目資金80萬由革命老區項目資金撥款,3.6萬由石龍鎮政府自籌。

2.項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及範圍。

項目已實施完畢,已收到財政撥款70萬元。

3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。

石龍鎮紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬元,項目資金爲財政資金和業主自籌,主要用於石龍鎮紅色廣場文化建設。項目資金在完工驗收完畢後向上級申請財政資金支付給建設單位。

4.項目資金支出及撥付合規性情況。

該項目革命老區資金已下撥70萬元,均按相關管理辦法進行支出。

(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況。

20xx年石龍鎮獲批實施的年度預算績效目標項目名稱爲:石龍鎮紅色廣場文化建設項目,現該項目預算績效目標已100%完成,績效目標效果自評爲優秀。

(四)項目組織管理情況。

1.項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)。

該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關要求,進行預算、設計、財審、招投標、監理監管、驗收、結算。

2.項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)

項目在管理方面制定了相應的管理制度,並做到專人專管,項目負責人每天察看,施工負責人結合多方情況,及時分析,及時調整,保障項目工程符合建設要求。

二、項目評價工作開展情況

(一)評價指標構建及細化情況

一級指標:產出指標、效果指標、社會公衆或者服務對象滿意度

二級指標:產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、滿意度

評價組織實施及流程

對照項目設備採購數量、安裝時效、效果質量等進行實地評價,並在使用中對觀衆進行滿意度測評。

三、項目績效情況

(一)績效目標完成情況

項目已按要求進行設備採購及安裝,總體情況符合要求,完成情況爲100%。

績效分析:

至20xx年12月,項目已100%完工,質量基本符合要求,項目完成後通過多種形式來講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員幹部羣衆零距離接觸歷史,參與歷史,學習傳承紅色精神。目前參觀學習人數約爲5000人次。

總體自我評價

項目自評總分爲97.8分,評價等級爲優秀。

四、主要經驗做法、存在的問題和原因分析

主要經驗及做法:

一是能夠在項目實施前全面分析項目資金預算並主動對接上級部門,按要求落實相關程序;

二是在項目實施時落實專人進行管理,對項目施工過程中存在的問題能夠有效監督,適時調整;

三是加強監督,嚴格驗收,確保項目質量。

五、工作改進建議

存在的問題是實施項目績效管理,相應的程序不明晰,檔案管理上一些資料不注意存檔。相關建議是項目開展前可以適當地根據實際情況進行多方調查,這樣分析後建成的項目會更得到服務對象滿意。

建設項目支出績效自評報告12

一、項目概況

(一)項目資金申報及批覆情況。縣林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金,州財政局分三筆下達計劃資金,共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。

(二)項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林(草)員20xx名,完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘方案的編制並取得縣人民政府批覆,同時完成建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作,該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目實施時間爲20xx年11月至20xx年10月,項目資金按月支付。

(三)項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。根據《涼山州財政局 涼山州林業局關於提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》(涼財農〔20xx〕125號)(20xx年12月28日下達)、《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕70號)(20xx年7月4日下達)和《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林(草)員新增補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕82號)(20xx年7月24日下達)文件,累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員資金1620.00萬元,項目資金均爲中央資金,資金到位率100%,資金到位及時性100%。

2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批覆後的《選聘方案》實施,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規範操作,嚴格實行專戶管理、專帳覈算、專款專用。

(三)項目組織實施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文,組織開展建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘工作,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員通過鄉鎮、村選聘公示完成後,在與其簽訂勞務協議;本年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外傷害保險通過競爭性磋商,確定保險中標機構,購買保險。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

20xx年10月,縣林業和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作。截止項目評價時點,項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。

(二)項目效益情況。

1.經濟效益

截止項目評價時點,本項目爲建檔立卡貧困人口提供就業崗位20xx個,人均勞務管護補助7150元。

2.社會效益

通過建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目的實施,爲20xx名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位,在解決一部分人就業的前提下,還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困戶脫貧。

生態效益

本年度所選聘的20xx名生態護林(草)員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的安全與穩定。

4.可持續效益

通過生態護林(草)員巡山護林,有效維護林區安全穩定。

5.服務對象滿意度

截止項目評價時點,服務對象滿意度達到95%以上。

四、問題及建議

(一)存在的問題。

由於美姑縣的地理人文環境,部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字,對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局,導致部分管護林區增加相應的難度。

相關建議。

縣林草局在往後年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時,對其做好相應的業務培訓,並不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。

建設項目支出績效自評報告13

水源保護經費項目支出績效自評報告

一、項目概況:

通過水源保護資金使用,使水源保護宣傳工作進一步得到加強;水源保護管理工作成效明顯,確保水質達標,區域生態環境明顯改善;有效解決水源保護與管理工作矛盾,促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元,嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。

二、評價結論

我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分,自評結果爲優,達成了預期的績效目標,切實做到了用實、用好財政資金。

三、經驗、問題和建議

(一)主要經驗及做法;

水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣衆生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

(二)存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格,按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書,明確100%月份兩河水質要達二類水質標準,因季節性原因,無法100%月份達標。

3、水源保證工作任務重、開支大,但經費分配有限,缺口大。

(三)建議和改進措施

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

2、嚴格按照水質達標目標責任書執行,強化綜合整治執法,開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動,打擊並遏制破壞資源的行爲,爲水源地保護與生態發展營造良好的環境。

3、加大對水源保護工作的經費投入,加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育,根據歷年支出,結合下年工作目標、計劃,科學合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點突出。

正文:水源保護工作經費項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

(一)項目概況。

1、立項背景及目的。

滇源街道地處鬆華壩上游水源保護區,東臨嵩明縣嵩陽街道,南接鬆華街道,西與阿子營街道毗鄰,北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里,國土面積298.7平方公里,海拔1970—2840米,轄18個村民居委會,99個村民小組,102個自熱村,有耕地面積44811畝,有林地299489畝,森林覆蓋率高達71%。轄區內有小(一)型水庫1座、小(二)型水庫8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里,豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上,年產水量達2億多立方米,佔鬆華壩水庫年蓄水量的90%,佔水體年交換量的42%。

通過水源保護資金使用,使水源保護宣傳工作進一步得到加強;水源保護管理工作成效明顯,確保水質達標,區域生態環境明顯改善;有效解決水源保護與管理工作矛盾,促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元,嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金,年末使用完畢。

2、項目實施情況。

(1)利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性,提高村民對水源保護工作的認識和重視,增強羣衆對環境保護的主動性、積極性、自覺性。

(2)通過開展水源保護監督管理聯動巡察,加強飲用水水源日常動態管理,層層落實飲用水水源監督管理職責,及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患,全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會爲河道管理的實施主體,對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書,全面落實“包治髒、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

(3)重點對水源保護區內點源(小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活)、面源(農田種植、畜禽養殖、水土流失等)安全隱患進行排查,明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西河邊共7條支流進行清淤。

3、資金來源及使用情況。

xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元,已從區級財政全額撥付到位,年末使用完畢,項目資金主要用於撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助;人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費;河道清淤整治經費;截污溝渠整治經費;水質監測費等。

4、組織及管理情況。

水源保護工作辦公室爲街道水源保護與發展工作的牽頭部門,具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作,完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的情況,負責“農改林”土地管理牽頭工作,協調處理歷史遺留問題,負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作,承接區河長制辦公室交辦的事項,指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

項目各項經費支出均通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批覆或合同規定的用途,不存在超標列支相關費用,做到了專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出。

(二)績效目標。

1、總目標。

全面推進水源地安全保障達標建設工作,嚴格落實水資源管理制度,調整農業產業結構,加大水環境綜合治理,加強水源地水質監測,強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措,實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水(《地表水環境質量標準》GB3838—20xx);村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標,化學需氧量(COD)、氨氮(NH3—N)、總氮(TN)、總磷(TP)入湖總量較上年削減2%。

2、年度目標。

xx年度,水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣衆生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

執行**市鬆華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。製作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的。全面瞭解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,爲項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,爲以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

(二)績效評價工作方案制定過程。

滇源街道辦自評,根據資金管理使用情況進行自查,形成項目績效報告(包括資金投入,使用情況,項目實施情況,取得的成果,存在的問題等)。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析,按照設定的績效評價指標進行績效評價,最後形成項目績效評價報告。

(三)績效評價原則、評價方法

1、績效評價原則。

(1)科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,採用定量與定性分析相結合的方法。

(2)公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開並接受監。

(3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

2、績效評價方法。

(1)成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。

(2)比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較,綜合分析績效目標實現程度。

(3)公衆評判法。是指通過專家評估、公衆問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。

(四)績效評價實施過程

1、數據填報和採集。

由項目負責科室進行項目總結,彙總填報項目相關情況,形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容,初步審閱並追加採集需要的材料。

2、社會調查。

根據採集的數據,制定績效評價指標體系,對於採用公衆評判法作爲考覈依據的事項,設計調查問卷進行調研。

3、數據分析和撰寫報告。

(1)彙總分析調研數據,編制調研報告,對相應指標進行打分評價。

(2)根據指標體系逐一進行資料及考覈內容的評價工作,形成評價底稿並彙總出評價結果。

(3)根據評價過程及評價結果,撰寫績效評價報告。

(五)本次績效評價的侷限性。

本項目各指標均可進行相應的考評,績效評價未存在明顯重大的侷限性。

三、評價結論和績效分析

(一)評價結論。

1、評價結果。

該項目資金立項依據充分,立項程序規範,績效目標明確,預算編制合理,各項支出均按規定使用,綜合項目的投入、產出及效益,我辦事處自評爲94.71分。

2、主要績效。

(1)通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳,提高廣大人民羣衆環境保護意識,增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。

(2)結合滇源街道實際,建立健全水源保護工作組織領導機制,形成街道、部門、村三級綜合治理體系,做到上下聯動、齊抓共管,事有專管、人有專責,爲街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

(3)制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查,加強飲用水水源日常動態管理,層層落實飲用水水源監督管理職責,及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患,全面提高飲用水水源管理水平,保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。

(4)突出重點,全力整治

一是根據《盤龍區鬆華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》,取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝;關停一級區內汽修廠、洗車場10家;開展一、二級區魚塘關停整治工作,嚴格管理三級區魚塘工作,做到只減不增。

二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西邊河共7條支流(溝渠)進行了清淤,累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純淨水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改;重點對水源保護區內點源(小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等)、面源(農田種植、畜禽養殖、水土流失等)安全隱患問題進行排查,排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限,對存在問題做到立行立改,確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。

(二)具體績效分析。

1、項目決策(滿分20分):該項自評得分合計19分。

水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配,立項依據充分,立項規範,項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理,設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。

但該項目爲持續性項目,根據相關文件政策進行執行,社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化,導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定侷限性,故扣1分。

2、項目管理(滿分20分):該項自評得分合計20分。

水源保護工作經費資金的使用符合預算批覆的用途,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況,項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行,物資採購流程符合相關規定。同時,項目資金的使用嚴格按照相關規定進行,制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續,符合相關制度規定,不存在違反相關財務管理制度的情況。

3、項目績效(滿分60分):該項自評得分合計55.71分。

水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔,保護了水源地水質質量。轄區公共衛生、秩序更加乾淨整潔,生活垃圾管理進一步規範。項目實施以來產生了良好社會效益,對轄區環境產生了積極的影響,項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行,項目運行以來的政策制度能持續執行,居民滿意度達到90%以上。

但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃,故扣4.29分。

四、成本效益分析

xx年度水源保護工作經費預算總投入600,000.00元,已從區級財政全額撥付到位,年末使用完畢,項目資金主要用於老壩垃圾清運補助費7,500.00元;大哨等村委會壩塘清淤費226,000.00元;竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66,230.00元;水源辦購打印機耗材費2,660.00元;小營等村委會河道清淤44,000.00元;陳家營河道整治費70,000.00元;白邑集鎮污水管網清淤費15,000.00元;中所禁釣魚費25,000.00元;周達清理衛生死角費3,000.00元;麥地衝村委會清淤補助15,000.00元;南營截污溝渠整治經費70,000.00元;項目支出調賬7,490.00元;食堂水源保護會議費3,720.00元;付塵清環境監測公司水質檢測費44,400.00元。

該項目各項經費支出通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批覆或合同規定的用途,不存在超標列支相關費用,基本做到了專款專用,不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出,對資金使用嚴格財經紀律,專款專用,確保了資金使用效率。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法;

水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣衆生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開,重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

1、管理保障

(1)建立健全管理保護機構。結合實際,健全街道水源地管理保護機構,切實加強全街道水源地的管理保護工作。

(2)嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》,全面落實水源地生態補償政策。

(3)完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

(4)加大督查督辦力度

2、水量保障

(1)加強供水設施、取輸水工程的管理。

(2)實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造,確保造林成效。

3、水質保障

(1)設立隔離防護設施和警示、宣傳標誌。

(2)嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目;禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目;禁止在飲用水水源准保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

(3)嚴格政策落實和執法管理,做到有法必依,執法必嚴,違法必究。

(4)提升村鎮污水收集處理能力,採取分散與集中相結合的方式,因地制宜建設村鎮污水處理設施,提升村鎮污水收集處理能力,並結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

(5)持續開展入庫河道整治,保持水面清潔、水系暢通,最大限度降低藻華產生的可能性。

4、監控保障

(1)健全水質監測機制

(2)建立健全日常巡查機制

(3)健全監管機制

5、統一思想,提高認識

(1)強化宣傳教育,健全公衆參與機制,讓廣大羣衆懂法守法,自覺參與到水源地管理保護工作中來,營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

(2)細化目標,層層落實任務,加強目標任務的考覈,建立科學的考評體系,把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考覈內容。

(3)暢通信息渠道,加強信息報送工作,各職能部門於每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

(二)存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格,按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書,明確100%月份兩河水質要達二類水質標準,因季節性原因,無法100%月份達標。

(三)建議和改進措施。

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

2、嚴格按照水質達標目標責任書執行,強化綜合整治執法,開展環境衛生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動,打擊並遏制破壞資源的行爲,爲水源地保護與生態發展營造良好的環境。

3、加大對水源保護工作的經費投入,加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育,根據歷年支出,結合下年工作目標、計劃,科學合理的分配各塊工作資金,做到不遺漏,重點突出。

建設項目支出績效自評報告14

一、基本情況

(一)轉移支付概況

爲了進一步豐富人民羣衆的精神文化生活,改善人居環境,全面提升人民羣衆生活質量和幸福指數,實施長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閒文化廣場建設項目,在長春市雙陽區齊家鎮長泡村葛家屯、太平河屯新建佔地面積分別爲1291.6平方米、1438.8平方米的休閒文化廣場2個,總投資151萬元,資金來源於2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金。

(二)整體績效目標情況

計劃投資151萬元,新建休閒文化廣場2處,豐富人民羣衆的精神文化生活。

(三)區域績效目標情況

長春市財政局2019年向長春市雙陽區下達2020年中央專項彩票公益金支持社會公益事業發展資金151萬元(長財綜指[2019]1848號),支持長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閒文化廣場建設項目,在長春市雙陽區齊家鎮長泡村新建休閒文化廣場2個。

二、綜合評價結論

2020年中央對地方轉移支付績效總體評價爲良好。

三、績效目標完成情況分析

(一)資金情況分析

2020年長春市雙陽區齊家鎮長泡村休閒文化廣場建設項目到位資金151萬元,資金到位率100%。同時把工程設計作爲前提和基礎,實施法人責任制、合同制、招投標制、監理制的項目“四制”管理,自覺接受社會監督,資金做到專款專用,收到了良好的效果。

(二)總體目標完成情況分析

完成投資151萬元,新建休閒文化廣場2處,豐富人民羣衆的精神文化生活。

(三)績效指標完成情況分析

1、數量指標:新建休閒文化廣場2處。

2、質量指標:項目驗收合格率達到100%。

3、時效指標:項目完成及時率達到100%。

4、社會效益指標:人民羣衆的精神文化生活有所提高。

5、生態效益指標:生態環境改善有所提高。

6、可持續影響指標:工程受益使用年限大於10年。

7、服務對象滿意度指標:受益羣衆滿意度爲100%。

四、發現的問題及改進措施

受疫情影響,工程竣工結算進度較慢。下步協調建設單位、施工單位和相關部門,加快結算審定進程,並及時將資金撥付到施工單位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

齊家鎮將以此次績效自評工作爲指引,嚴格執行中央資金使用方向,強化管理,確保項目建設的作用和效果得到有效地發揮,並將此次績效自評結果通過“綠色齊家”平臺予以公開。

六、績效自評工作開展

(一)經驗

吃透文件精神,按照文件要求對照項目建設情況逐項開展自評工作,並撰寫自評報告。

(二)問題

受疫情影響,工程竣工結算進度較慢,影響整體評價效果。

七、其他需說明的問題

無。

建設項目支出績效自評報告15

一、項目概況

(一)項目基本情況

喜德縣文化廣播電視和旅遊局是主管全縣文化廣播電視和旅遊工作的職能部門,既是新聞宣傳機關,又是全縣文化廣電、旅遊的管理機關。具有五大職能:新聞宣傳、事業建設、廣播電視、文化行政管理、旅遊管理。

項目資金申報及批覆情況:項目立項及資金申報依據:按照涼山州財政局涼山州文化廣電新聞出版局轉發的<關於文化惠民扶貧政策省級補助>(涼財教{20xx}3號)的規定,上級財政安排資金支持11個貧困縣統籌實施文化惠民工程,採取定向財力轉移支付管理方式對每縣每年補助100萬元。批覆根據《四川省財政廳省文化廳關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金(文化惠民扶貧)預算的通知》(川財教【20xx】71號,現下達你縣省級公共文化服務體系建設專項資金)根據《涼山州文化廣播電視新聞出版局關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金(文化惠民扶貧)預算的通知》以及(涼財教【20xx】58號)文件精神,下達我縣20xx年文化惠民扶貧資金100萬元。未涉及預算調整,符合資金管理辦法等相關規定。

(二)項目績效目標。

1、項目的主要內容

我縣全縣170個行政村,未脫貧村及年脫貧村每個村補助3-5萬元開展文化活動及村級文化活動室建設;文物保護、文化遺產保護、申請和保護非遺項目3個。該經費主要用於豐富廣大農村人民的文化生活。

2、計劃實現的具體績效目標(定性和定量目標)以及項目實施進度與計劃相符,按時完成了計劃目標。

(三)項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標是合理可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。該項目資金計劃及截止評價時點實際到位100%,將資金到位情況與資金計劃一致。

2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出100萬元,資金開支範圍主要用於我縣文化活動室建設、文化活動、農家書屋建設、非遺保護、文物保護等開支。標準是按照文化惠民扶貧經費開支標準和範圍。及支付進度達到100%,支付依據是否合規合法,資金支付與預算相符。

(二)項目財務管理情況。

該項目財務管理制度完善,專款專用,設置了專門的支出明細科目,會計憑證沒有單獨裝訂,在明細科目中能夠一目瞭然的看出各個經費的支出情況,對照項目資金管理辦法,我們自己認爲該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理是及時、會計覈算也很規範等。

(三)項目組織實施情況。

該項目組織管理結構及具體實施流程,設置了專門的機構,由專門的股室在具體負責組織和實施、由辦公室負責監督實施、執行相關管理制度,該招投標的嚴格按照招投標及政府採購程序辦理招投標及政府採購。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況。

該項目計劃在20xx年度實施,當年沒有完成的在次年繼續實施,截至目前爲止,20xx年的文化惠民扶貧經費項目已經全部實施完成,雖然存在垮年度實施的情況,但是總體完成情況很好。

(二)項目效益情況。

該項目實施後,最大程度的豐富了各個村鎮的農村文化生活,受益人數平均每個鄉鎮達到每年5000人次左右。各個鄉鎮開展了豐富多彩的文化活動以及文藝演出,讓鄉鎮人民感受到了濃厚的文化氛圍,最大限度提高了農村人民的生活質量,收到了很好的社會效益。

四、問題及建議

(一)存在的問題。

(二)相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議。