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財務審計的崗位職責

每一個工作崗位都有他們自己相對應的職責,每一個人都要盡力的去完成自己的工作職責,對工作負責。下面是小編整理收集的財務審計的崗位職責,歡迎閱讀參考!

財務審計的崗位職責

一、審計監察中心職則

1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。

2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,爲企業優化管理提出審計意見和建議。

4、跟蹤企業的'經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)採購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,並索取證明材料,並提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批准後,採取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

7、協助監事會工作。負責組織、聯繫、協調、外引審計資源服務等管理工作。

8、制訂審計管理制度,經董事會審批後執行。

9、完成公司佈置的其它工作。

二、審計監察中心經理崗位職責

1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案並貫徹落實。

3、負責審計報告和審計調查報告的審覈,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,爲領導決策提供參考信息。

4、負責督辦經公司領導批准的審計結論和處理意見的執行情況。

5、負責並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

6、負責公司審計諮詢工作,爲被審單位提供管理諮詢服務。

7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行爲及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的管理和考覈

11、負責組織完成上級安排的其他工作。

三、審計監察中心主管位職責

1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,並具體負責實施。

3、協助經理組織並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的複覈,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

6、協助經理開展諮詢工作和業務培訓。

7、完成上級安排的其他工作。

四、審計監察中心審計員崗位職責

1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守祕密。

6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。