有關審計局開展非涉密網絡保密管理專項檢查的報告
按照市委保密委員會辦公室《關於組織開展非涉密網絡保密管理專項檢查的通知》(築保辦通字〔20XX〕7號)有關要求,對照“檢查目錄”,結合本單位實際情況,我局認真開展了非涉密網絡保密管理自查工作,現將自查情況彙報如下:
一、非涉密網絡基本情況
我局現有非涉密網絡爲:審計管理系統,主要功能是進行公文處理、審計項目安排、郵件收發等,整個系統工作於我局內部局域網上,連接終端非涉密計算機71臺,網絡使用部門爲我局14個處室,涉及應用系統3個,分別爲:OA審計管理系統、社保審計系統、公積金審計系統。
二、非涉密網絡保密管理情況
一是對非涉密網絡處理信息類別進行了明確規定,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”和上網信息領導審批制度,審計管理系統所有公文必須履行保密審批程序,防止審計泄密事件發生。
二是制定了非涉密網絡安全保密管理制度,要求對相關信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,從制度上杜絕泄密隱患。
三是定期對非涉密網絡開展保密檢查,主要對非涉密網絡終端計算機管理制度的`落實情況、非涉密網絡的管理和使用情況、防範措施的落實情況進行檢查,實施有效監控,切實做好非涉密網絡安全監督工作。
三、非涉密網絡保密制度落實情況
一是我局非涉密網絡未與涉密網絡連接。
二是我局非涉密網絡未接入涉密計算機及移動存儲介質。
三是我局未在OA審計管理系統、社保審計系統、公積金審計系統3個非涉密應用系統中存儲、處理、傳遞涉密文件信息資料。
四是我局未在非涉密服務器和計算機終端上存儲、處理任何涉密文件信息資料。
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