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開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)

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在現在社會,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我們應當如何寫報告呢?以下是小編幫大家整理的開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇),歡迎大家分享。

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)1

根據甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉黨委、政府高度重視研究部署此項工作,爲了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關於推動地方財政部門履職盡責 奮力發展 全面完成各項財稅改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉財務工作實際,決定在全鄉開展“嚴肅財經紀律,落實監管責任,確保資金安全”專項整治工作。現就自查整改情況報告如下:

一、我鄉財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經鄉黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。

二、在資金管理方面我鄉認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了專款專用層層落實責任到人。在此次專項整治工作中我鄉分以下幾個方面對我鄉的資金管理進行了自查整改。

1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。

2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重複立項使用情況進行了自查自糾。

3、對是否嚴格執行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規定執行績效工資發放,是否存在挪用預算資金購買商業預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。

4、對濫發錢物,設小金庫落實中央八項規定等情況進行了自查。

三、通過自查,我鄉嚴格執行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發放嚴格按照規定執行,在自查中未發現我鄉貪污侵佔、收受賄賂、虛報冒領、擠佔挪用、公款消費、損失浪費、滯留閒置、隨意調項等現象。我鄉未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨覈算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支範圍、提高開支標準,無濫發錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規定。

四、在以後的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金髮放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監管措施、完善使用機制,保證我鄉各項資金按時發放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷髮展。

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)2

根據縣政府《關於開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神,我院對照檢查標準,本着實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況彙報如下:

一、院領導高度重視財務管理工作

醫院嚴格執行財經紀律,紮實做好各項財務工作,按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓,規範財務流程,明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務覈算工作。

二、嚴格執行財務管理制度、規範各項財務管理行爲

1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務覈算、管理內部會計覈算體系,嚴格執行單位內部控制制度、稽覈制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定製定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

2、按規定開設銀行賬戶,銀行留存由財務人員分開保管。覈算醫院的各項收支情況。

3、會計報表數據真實、完整,編報與報送及時、準確。

4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定,票款相符:無轉讓、出售和代開報銷票據情況,無僞造和使用僞造財政票據情況。

5、嚴格按照財經紀律管理財務,無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行爲,無濫用和鋪張浪費等現象。

三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

1、財務人員素質需進一步提高

隨着電算化在財務工作中的應用,在規範和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水平成爲我們解決的問題。

2、在特殊情況下有超範圍使用現金的現象。

3、有個別醫療收費項目欠規範。

4、公務招待費有待進一步壓縮。

5、未按時繳納工會費。

6、財務管理力度需進一步加強,還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

四、今後工作努力的方向及措施

1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今後我院一定要進一步加強財務管理力度,提高工作質量。

2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,更好的適應財務管理工作的需求。

3、規範醫療服務收費,主動接受羣衆監督。

4、按國家政策繳納工會費。

此次自查工作中我院領導高度重視,合理安排自查工作,以《會計法》及《新公立醫院會計制度》爲準繩,以我院制定的各項財務制度和辦法爲依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務覈算、分析、預算工作的重要性,今後我們要依託信息化建設,規範基礎管理,強化支出監督,深化責任內涵,紮紮實實的把財務管理各項工作落實到實處。

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)3

收到《關於對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》後,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況彙報如下:

一、進一步增強主動接受監督的自覺性

20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監督檢查作爲巡查意見整改的重要措施落實。一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監督,提高權利運行透明度。三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監督。四是建立並及時更新中層以上幹部和重點業務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上幹部全部建立了廉政檔案,並上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態化。五是以規範權力運行和防止利益衝突爲重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業合作社監督管理暫行辦法》等規範性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防範制度方面的廉政風險。

二、嚴格落實有關財務制度

對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。一是加強大額資金使用管理。嚴格執行大額資金使用管理規定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規定》。嚴格按經費報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部採用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發票要求必須附明細表,並由財務人員對其進行審覈,不合規的不予報銷。三是堅持把財務、後勤等規定納入經常性監督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。

三、進一步提高反腐倡廉的實效

認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設爲重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部徵求意見後印發。二是堅持領導幹部重大事項報告制度。根據上級要求,對幹部編制情況、幹部在企業兼職等情況進行了摸底清理。三是加強作風建設。把開展爲民服務提標提效專項行動作爲黨的'羣衆路線教育實踐活動的有效載體,通過開展羣衆路線教育實踐活動,查找、糾正領導幹部存在的“四風”方面的突出問題、爲查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網站開闢教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節約反對浪費》、《論羣衆路線》等學習用書,印發有關學習資料,採取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、幹部的思想認識和廉政意識。

四、進一步修訂完善有關規章制度

進一步建立和完善相關的規章制度,構建幹部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執行力。一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優質提效。二是將各項制度落到實處。按照制度規定,金融辦全體幹部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束幹部職工工作紀律。三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(諮詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便羣衆辦事。

五、進一步學習借鑑外地先進經驗

市金融辦注重採取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監管和金融改革創新專題培訓班,進一步提升幹部職工金融工作能力。二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續教育和職稱、資格考試。目前,一人蔘加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業從業資格考試,2人通過了證券從業資格考試,1人通過了保險從業資格考試。

以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續落實各項整改措施,並及時彙報進展情況。

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)4

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,剷除貪污、腐敗溫牀,保護幹部的一項重要措施。爲認真貫徹落實市辦發20xx《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現把我校自查自糾情況彙報如下:

一、認真學習,提高認識。

全市“小金庫”專項治理工作會議後,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範財務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導,責任分工。

爲了保障治理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,並設立舉報電話、製作了舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。由後勤辦主任鄧德新具體負責,確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

組長:

副組長:

成員:

三、明確要求,重點治理。

根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,並要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行爲。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付覈算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作爲報銷憑證。對於大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求,現金管理採取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報,並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今後,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

開展財經紀律執行情況自查自糾報告範文(精選5篇)5

爲進一步規範我鎮財務管理制度強化財經紀律執行情況的監督,促進源頭治腐和領導幹部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關於印發〈全縣鄉(鎮)領導幹部執行財經紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮工作實際,我鎮認真開展財經紀律執行情況的自查自糾,現將自查自糾情況彙報如下:

一、提高認識,成立機構

小冀鎮黨委、政府對本次財經紀律執行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳爲組長的財經紀律執行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,並組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。

二、自查自糾情況

1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鎮財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入鎮財政所法定賬目統一覈算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、佔壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規費收入和罰沒收入行爲,不存在私設“小金庫”。

2、財務管理方面。我鎮嚴格執行“收支兩條線”的財務管理規定,嚴格執行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對於不合理、不規範的票據堅決不予入賬。同時嚴格要求機關幹部在接待費用上嚴格執行規定,做到一客不多陪,儘量安排大夥就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用企業等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

3、財經紀律執行情況。我鎮認真執行財經紀律的有關規定,做到了“七五”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款情況;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業、鄉鎮企業報銷應當由個人負擔的費用情況;三無索取、收受或者以借用爲名佔用管理、服務對象財務的現象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規定借用集體資產、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無違反規定扣押、收繳羣衆款物或在管理、服務活動中違反規定收取費用、謀取私利現象;七無監用職權,不廉潔履職的行爲。

三、努力方向

一年來,我鎮因財務的各方面工作措施得力,執行到位,工作人員嚴格遵守法律法規,全鎮領導幹部執行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今後,我鎮將更加嚴格地執行財經紀律。

1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執行工作重要性的認識

我鎮首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執行行爲規範的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執行工作做得更實更好。

2、堅定目標,把財經紀律執行工作的各項任務落到實處。

嚴格遵守有關財經紀律的法律法規,建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規行爲的發生,紮實推進財經紀律執行工作再上一個新臺階。