會計管理員崗位職責(集錦14篇)
在現實社會中,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責可以有效規範操作行爲。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎?以下是小編爲大家收集的會計管理員崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
會計管理員崗位職責1
1、 建立預算管理機制,完善預算管理體系,協助制定相關管理制度與流程;
2、 推動年度預算工作展開,組織業務部門進行預算分解工作,按月完成月度預算差異分析報告;
3、 深入業務,瞭解業務痛點,爲業務部門提供改善報告;
4、 跟蹤、落實預算執行情況,及時糾偏,確保預算目標的達成;
5、完成財務信息化工作;
6、完成領導交辦的.其他臨時工作。
會計管理員崗位職責2
1、瞭解並與客戶溝通相關廣告製作要求,提供報價,擬定合同及合同會籤;
2、負責按照會計準則及公司管理要求進行各部門、項目投資、收入、成本覈算,並按月進行會計憑證的編制;
3、審覈公司各項成本的支出,進行成本覈算、費用管理、成本分析,並定期編製成本分析報表;
4、評估成本方案,及時改進成本覈算方法;
5、時刻關注市場材料行情,並作出相應的採購計劃;
6、保管好成本、計算資料並按月裝訂,定期歸檔;
7、跟進每一個項目的`製作加工流程以及後期反饋。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務管理、會計等相關專業;
2、1年以上財務管理工作經驗,2年以上成本覈算工作經驗;
3、工作認真,態度端正,保密意識及責任心強;
4、會基本的辦公軟件,無相關經驗可向其他同事免費請教,
5、不需要你會計方面太專業,我們需要的是你對這個崗位的熱情和職責。
會計管理員崗位職責3
一、審覈原始憑證的真實性、正確性,對不合規定的原始憑證不作爲記帳憑證的證據。
二、對不真實、不規範的憑證退還給有關人員更正修改後,再進行審覈。
三、對操作員輸入的憑證進行審覈並及時記帳;並打印出有關帳表。
四、負責憑證的.審覈工作,包括各類代碼的合法性、扎要的規範性、會計科目和會計數據的正確性,以及附件的完整性。
五、對不符合要求的憑證和輸出的帳表不予簽章確認。
六、結帳前,檢查已審覈簽字的記帳憑證是否全部記帳。
會計管理員崗位職責4
一、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽覈人員審覈簽章的`收付憑證。收付款後,要在收付款憑證上籤章,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、根據已辦理完畢並經稽覈人員審查簽章的收、付款憑證,編制日報表。爲確保日報表數據的真實性,收支憑證須及時入帳。
三、認真做好日常覈對工作。覈對現金的日報表餘額是否與當日實際庫存相 符。現金、銀行存款的日報表餘額要及時與相應日記帳餘額覈對。對未達帳款,要及時查詢。嚴禁將銀行帳戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。
四、負責保管好庫存現金和各種有價證券。對本單位日常收入的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,要確保完全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險櫃密碼。保管好鑰匙。不得任意轉交他人代爲保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收據和空白髮票,對空白支票、空白髮票和空白收據須嚴格管理專設登記薄登記,定期負責催收按規定手續辦理零用註銷手續。
會計管理員崗位職責5
1.立項審覈;收付款合同的審覈;報價審覈。監查OA系統中臺賬錄入的準確性,並督促修改調整;
2.工時複覈,是否應該發生,是否爲誤填等邏輯性判斷,及異常工時溝通確認工作,確保數據準確
3.負責項目預算的`組織工作,協助財務經理對項目預算進行審覈和控制 ,具體負責組織召開項目預審會
會計管理員崗位職責6
1.根據公司經營目標,編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等財務預算,並監督執行;
2.深入瞭解公司業務,通過ERP系統監督業務運行,管控進銷、庫、存及費用異常;
3.負責公司經營費用審覈;
4.負責審覈年、季、月度各項財務會計報表;
5.負責編制經營分析報表,對經營狀況進行分析,向公司決策層提供每月財務分析報告,提出合理化建議;
6.協助上級建立財務管理、會計覈算、稽覈審計等有關財務管理制度。
會計管理員崗位職責7
1.建立和健全財務檔案管理制度和流程;執行和改進成本覈算方法,協助完善業務流程。
2.進行成本歸集分析、結轉生產成本,覈算銷售成本,編制記帳憑證及進行相關帳務處理。
3.負責定期編制提交利潤表及費用收入明細表、以及其他公司內部相關成本、收支統計等報表。
4.負責管理存貨盤點和固定資產,確保賬實相符。
5.負責年度所得稅彙算清繳和管理會計檔案,辦理工商稅務年審,申報納稅等。
6.負責應付賬款及預付賬款審覈及監控,定期、及時清理往來賬戶。
7.負責月末、季度末、年末的'供應商和客戶對賬及清償款項工作。
8.負責銷售、採購、服務合同管理,負責費用覈算。
9.監督、指導財務會計工作,並督促下屬員工及時完成工作計劃
會計管理員崗位職責8
1、負責每月的亞馬遜平臺的.收入與成本、費用分析覈算,及時向CEO以及相關業務部門反饋彙報相關的數據,並生成總賬,出具合併報表;
2、協助金蝶K3 cloud上線工作,維護K3、以及行業ERP系統相關數據並監督其他部門的執行情況;
3、對公司的成本起到有效的監督、控制作用;如對存貨的收、發、存情況及時覈查,每月對存貨進行抽查盤點,並對差異情況跟蹤處理;
4、推動相關的成本與費用覈算和管控流程,建立和健全成本覈算和管控體系;
5、上級領導交待的其他工作。
會計管理員崗位職責9
1、負責推動並建立滿足經營管理需要的.管理會計體系,定期輸出各項管理報告;
2、負責數據梳理分析,各項目財務數據的統計和分析;
3、各項成本分析,毛利率分析等財務數據提供
4、向總經理提供財務報表數據分析,經營報表分析。
會計管理員崗位職責10
一、應將審覈無誤的原始憑證作爲依據,負責所分管會計數據輸入,數據處理,數據備份和輸出會計數據(包括打印輸出憑證、帳薄)的工作。
二、嚴格按照操作程序操作計算機和會計軟件,應按照記帳憑證規定格式將應填寫的項目內容認真填寫完整,並及時與出納日報表現金收付數據覈對,若有數據出入應及時查明原因,做到帳表相符。
三、正確編制會計分錄。應當根據經濟業務的內容,按照會計制度的規定,正確使用會計科目,有關的二級科目和明細科目要填寫齊全,科目的對應關係必須正確、清晰,不得把不同經濟業務合併填列在一張記帳憑證中。另外,“扎要”欄要求文字簡練、準確,以滿足查閱帳薄需要。
四、每站記帳憑證要證明所附原始憑證張數,以便複覈記帳憑證是否正確和日後的查對;如果根據同一原始憑證編制幾張記帳憑證的,應在未附原始憑證 的記帳憑證上註冊所附原始憑證的記帳憑證種類和編號,便於查覈。
五、記帳憑證必須連續編號,以便查考和避免散失。一項經濟業務需要編制多張記帳憑證時,應採用分數編號的.方法。
六、數據輸入操作完畢,應進行自檢核對工作,覈對無誤後交審覈記帳員複覈記帳。對審覈員提出的會計數據輸入錯誤,應及時修改。
七、每天操作結束後,應及時做好數據備份妥善保管。
八、注意安全保密,各自的操作口令不得隨意泄露,定期更換自己的密碼。
九、離開機房前,應執行相應的命令退出會計軟件。
十、操作過程中發現問題,應記錄故障情況並及時向系統管理員報告。
會計管理員崗位職責11
1、日常的'賬務處理、會計相關報表
2、納稅申報、發票管理
3、資金計劃、固定資產管理、出納工作
4、日常費用申請審覈
5、預算管理:預算、滾動預測編制及執行跟蹤反饋,審覈費用投放及效果,管理報表輸出
6、協助總部收集案例數據信息,領導安排其他工作事宜
會計管理員崗位職責12
輔助會計、欠條管理員 陝西省富源酒業有限公司 陝西省富源酒業有限公司任職要求:
會計相關專業,大專以上學歷;2年以上工作經驗,有一般納稅人企業工作經驗者優先;認真細緻,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善於總結工作經驗;熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先;具有良好的溝通能力;有會計從業資格證書,同時具備會計初級資格證者優先考慮。
面試提示:需帶相關資歷證書原件
崗位職責:
1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;
2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審覈公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,爲公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批准後組織實施並監督執行;
6、組織編制與實現公司的`財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
福利:
1.節日福利,三季工服,生日補貼,社保,
2.以部門爲單位每月4天輪休假,依照公司標準享受法定節假。
3.以年爲單位享受工齡工資福利
4.集體旅遊機制,每年根據公司實際情況,集體旅遊一次。
5.公司提供良好的晉升空間;公平、公開、公正的晉升機制。
會計管理員崗位職責13
1. 按月核算銷售人員業務獎金
2. 按月、季度覈算主要高管人員考覈數據,分析各項指標的異常
3. 覈算阿米巴考覈各項損益表(區分銷售大區/小區/產品事業部)
4. 負責年度銷售大區預算跟進,開展各項費用監控工作
5. 跨部門溝通,主要對標銷售團隊,落實各項考覈數據確認
6. 編制分析業務員貢獻率,客戶貢獻率,提出建議等
7. 考覈成本分析,異常毛利率、影響毛利率的關健因素和流程改進
8. 參與、建議公司年度考覈方案的`持續改進
9. 配合公司信息系統的建設,提出需求,跟進IT落實
10. 按時完成上級下達的各項任務,協助財務經理開展工作。
會計管理員崗位職責14
一、要按照《會計法》和《會計基礎工作規範》要結合本單位的具體情況制定會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷燬等管理辦法,做到妥善保管,存放有序,嚴防毀壞、散失和泄密。
二、嚴格執行安全和保密制度,安全是指會計檔案完好無缺,做到不丟失,不破損,不黴爛,不被蟲蛀等。保密是指會計檔案的住處不能超過規定的傳遞範圍。
三、按制度嚴格執行會計檔案的調閱手續,凡屬本單位人員調閱會計檔案,必須經財務主管同意,外單位人員查閱檔案,要有正式介紹信,經財務主管或領導批准方可,不可外借或複製給他人。
四、對保管期滿的會計檔案,要按照財政部門和國家檔案局規定的管理辦法,報經上級主管單位,由財政部門和檔案部門共同鑑定,經批准後,進行銷燬處理。對需要銷燬指定檔案部門和財政部門共同派員監銷,並在銷燬清冊上簽名蓋章,“會計檔案銷燬清冊”要長期保存,以便備查。
五、會計檔案保管期限,根據期特點,分爲永久、定期兩類。1、永久性檔案包括:年度會計決算、現金、銀行存款帳、職工工資發放明細表等;2、定期檔案分25、15年。 原始憑證是經濟業務發生或完成時由本單位有關部門或外單位按照經濟業務內容填制的書面證明,是編制記帳憑證
或登記帳薄的原始資料和依據。具有以下內容:
1、憑證的名稱;
2、填制憑證的.日期;
3、填制憑證單位名稱或填制人姓名;
4、經辦人員的簽名或填制人姓名;
5、接受憑證單位名稱;
6、經濟業務內容;
7、經濟業務的數量、單價和金額;
8、憑證的附件;
9、憑證的編號。
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