銀行安全隱患自查情況報告
隨着社會不斷地進步,越來越多人會去使用報告,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。一聽到寫報告就拖延症懶癌齊復發?下面是小編整理的銀行安全隱患自查情況報告,希望能夠幫助到大家。
銀行安全隱患自查情況報告1
爲認真貫徹落實公安部、銀監會《銀行業金融機構安全評估辦法》進一步全面客觀地認識我行的安全防範情況,根據上級領導的要求,我行及時組織以行長孫瑩瑩爲組長、副行長周靜爲副組長的自查小組。按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及周邊環境進行了全面的檢查。先將自查情況彙報如下:
一、物防設施
1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。
2、網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門~且符合國家安全標準。
3、營業網點外有圍牆且有防止攀爬的障礙物。
4、網點內已配備自衛器材。
5、營業網點內已配備應急照明設施且安全可用。
二、技防設施
1、營業場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監控設施。
2、營業場所現金區、非現金區均安裝視頻監控設施~實時監控區域人員活動情況以及業務辦理過程。
3、營業場所的所有監控設施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特徵。
4、網點錄像資料能保存30天以上。
5、網點已具備與公安局110報警服務檯聯網報警條件。
三、人防措施
1、網點內業務人員均接受過系統的安全保衛培訓~能應對緊急情況的發生。
2、網點配備專職的安全保衛人員。
3、網點人員熟悉110報警設施、狼牙棒、滅火器等安全設施的使用。
四、TM自助設備的安全
1、已安裝報警裝置~且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。
2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。
3、已加裝防窺視功能裝置~已設置相對獨立的'用戶操作區域。
4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。
五、運鈔安全
1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。
2、運鈔車交款停放位置合理。
3、押運員站位能全方位警戒。
4、運鈔登記手續齊全。
5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。
六、消防安全
1、建立了領導負責的逐級防火責任制度。
2、每月組織開展安全教育宣傳教育。
3、保證消防設施、滅火器的安全、有效。
4、對火災能及時發現且發現後能及時消除。
七、安全保衛基礎工作
1、我行實行安全保衛責任制~對每一個員工的安全保衛職責落實到位。
2、領導小組對安全保衛工作常抓不懈~定時舉行案件演習和消防演習。
3、指定專門的安全保衛人員~對每天的安全保衛工作進行詳細記錄~以備查閱。
通過此次安全評估自查,??銀行??支行的全體員工進一步提高了相關的安全防範意識,從而將安全工作責任到人,落實到位。今後我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患於未然,爲我行健康發展提供有力保證,進一步維護全縣金融秩序,爲我縣經濟又好又快發展貢獻一份力量。
銀行安全隱患自查情況報告2
根據xx《關於在全地區重點領域開展網絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統一佈置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現將檢查情況彙報如下:
一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。
局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強幹部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xxx任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人爲成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發生。
二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防範。
我局成立了信息安全檢查工作領導小組,並對此次檢理工作做了統一安排。一是此次檢查對象包括機關和單位在崗
和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點爲涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、U盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案櫃中,並定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續,借閱帶密級的文、電檔案須經辦公室主任批准。保密文件資料辦理完畢後收集齊全並立卷歸檔。複製、抄存涉密文件,必須經辦公室主任批准,履行登記手續,任何密件複印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯網的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷燬有登記,並經主管領導審定,在保密工作部門指定的銷燬單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、覈對,並逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質存在泄密隱患的,按照有關規定採取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的`涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統一組織了刪除。
三、存在問題和整改措施
通過此次檢查,發現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發現涉密文件資料流失。存在的主要問題是:幹部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調動、退休的領導幹部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門爲他們辦理涉密文件資料的清退手續,涉密文件發放後缺少定期覈查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續,徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。
銀行安全隱患自查情況報告3
爲認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全爲主題的會議,並草擬了網絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,採取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的.安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,並按照有關規定落實了安全措施,到目前爲止,未發生一起計算機失密、泄密事故。
二、計算機和網絡安全情況
一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,採用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。
二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行爲管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。
三、硬件設備使用合理,軟件設置規範,設備運行狀況良好。
我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直採取規範化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我行網絡系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。
五、嚴格管理、規範設備維護
我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成爲安全保衛工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記,並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範設備的維護和管理。
六、安全教育
爲保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的諮詢,並得到了滿意的答覆。
自查存在的問題及整改意見:
我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今後我們還要在以下幾個方面進行改進。
(一)對於線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,並做好防鼠、防火安全工作。
(二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。
(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。
銀行安全隱患自查情況報告4
根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行 非常重視此項工作,於當日日終後組織職工學習了該通知精神,並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查,現將自查整改情況報告如下:
一、自查對象和範圍
我社區支行自助設備爲在行穿牆式設備。
二、自查內容
(一)基礎管理情況:
1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況,保證自助設備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛生、定期保養維護自助設備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點 加鈔完畢後做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監控錄像。
5、自助設備管理人員按規定更換密碼並記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後,按要求入庫(櫃)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。
6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。
7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程,保證自助設備正常運行。
8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。
9、客戶操作區有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監控等操作技能。
11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
(二)安全防範設施建設情況:
1、已安裝視頻監控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的`實時錄像;回放錄像客戶面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數據記錄採用數字錄像設備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數據儲存時間大於30天。
5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。
6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區域,已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設備採用實體磚。
今後,我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識,增強防範風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規範操作,確保我社區支行自助設備業務安全運行,穩健發展。
銀行安全隱患自查情況報告5
爲整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防範制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:
一、基本情況
截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。
二、自查工作情況
(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。
(二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險櫃密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。
(三)設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。
(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。
(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備註欄註明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。
(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。
(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。
(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。
三、自查中存在的`問題及整改情況
(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。
(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。
(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。
銀行安全隱患自查情況報告6
爲認真貫徹落實上級轉發的《關於開展銀行保險機構網絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網絡安全爲主題的緊急會議,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。
我行依託省聯社的科技支撐,各項信息管理系統逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統,由省聯社提供的核心繫統對日常業務進行集中處理,其中核心數據的備份、系統運行管理均由省聯社統一管理,我行工作重點在於對網絡設備、通訊線路及櫃面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。
一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。
從只注重提高硬件配置水平逐步轉變爲同時注重軟件投入和業務管理的綜合管理。
二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。
1、認真學習和領會銀保監辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑑同業經驗,將監管要求和同業經驗轉化爲行內工作規範,建立系統完善的信息科技風險管理組織架構和機制,建立以信息科技部、合規部、稽覈部爲主體的.信息科技風險三道防線。
2、建立健全信息科技規章制度。爲了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設爲契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。
3、採取有效的信息科技風險管理的制度,防範和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防範風險的能力;二是改造電源環境,做好業務連續性建設,爲基層網點更換UPS電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防範操作風險,確保信息系統的安全穩定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。
三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。
四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。
市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啓動,目前殺毒軟件使用的爲卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統一按照省聯社軟件正版化工作總體目標,20xx年底前實現接入生產網絡的服務器系統、數據庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。
信息科技風險防控是長期而艱鉅的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業務水平,將信息科技風險防控作爲工作的重中之重,保證各項業務的安全穩定運行。
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