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開展內部賬戶調研的報告

報告1.15W

根據人民銀行總行的工作安排,爲進一步加強銀行賬戶管理,我行以開展內部賬戶開立和使用情況的調研,內容如下:

開展內部賬戶調研的報告

一、我行使用內部賬戶辦理業務的基本情況:截止目前我行開立內部賬戶共11戶,詳見附件1.

二、我行尚未開展使用內部賬戶爲單位或者個人辦理結算業務。

三、銀行內部賬的管理統一由我行上級機構進行制定、監管。開立、變更與撤銷時根據我行上級機構與我行計財運營部的要求。我行上級與我行計財運營部對於內部賬的'建立無相關手續,審批流程等,內部賬戶不對外辦理業務,內部賬戶的種類、名稱等根據我行上級與我行計財運營部的要求制定,內部賬的賬號由系統默認方式構成。

四、銀行內部賬存款管理情況:我行內部賬戶均不納入存款準備金,不計息。

五、我行內部賬戶不支持司法查凍扣,不支持存款人查詢交易明細。

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